ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июля 2018 года N 705-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 1111-П

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1111-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы".

Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А.АРТЮХОВ



Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 5 июля 2018 года N 705-П



 ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 1111-П

1. В наименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021".

2. В пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2021".

3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы", утвержденной указанным постановлением:

3.1. в наименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.2. в паспорте Государственной программы:

3.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 20107824
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 20107824
(в том числе средства федерального бюджета - 308966)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 1065398

1065398
(в том числе средства федерального бюджета - 137520)

-

2015 год - 1070514

1070514
(в том числе средства федерального бюджета - 132585)

-

2016 год - 3304874

3304874
(в том числе средства федерального бюджета - 30 082)

-

2017 год - 3363899

3363899
(в том числе средства федерального бюджета - 8779)

-

2018 год - 3862068

3862068

-

2019 год - 4594375

4594375

-

2020 год - 1423348

1423348

-

2021 год - 1423348

1423348

-

";

3.2.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:

в абзаце пятом цифры "2020" заменить цифрами "2021";

в абзаце седьмом цифры "2020" заменить цифрами "2021";

в абзаце восьмом цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.3. в абзаце двадцать девятом раздела I цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.4. в разделе V:

3.4.1. в абзаце втором цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.4.2. в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.4.3. в абзаце пятом цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.5. в Подпрограмме 1:

3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры "2020" заменить цифрами "2021";

3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 277062
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 277062
(в том числе средства федерального бюджета - 859)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 17785

17785
(в том числе средства федерального бюджета - 330)

-

2015 год - 19450

19450
(в том числе средства федерального бюджета - 529)

-

2016 год - 30581

30581

-

2017 год - 71566

71566

-

2018 год - 41920

41920

-

2019 год - 31920

31920

-

2020 год - 31920

31920

-

2021 год - 31920

31920

-

";

3.5.2. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1-1


Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 (всего)

277062

17785

19450

30581

71566

41920

31920

31920

31920

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.

277062

17785

19450

30581

71566

41920

31920

31920

31920

ГКУ "Управление информационно-аналитического обеспечения"

35517

17125

18392

-

-

-

-

-

-

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

506124 <*>

69438

69438

61208

61208

61208

61208

61208

61208

2.

Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие с 2016 года), в т.ч.

239827

-

-

30581

71566

41920

31920

31920

31920

3.

Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС "Мониторинг Ямал" и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений

38490

-

-

3490

7000

7000

7000

7000

7000

4.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на изучение потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе (до 2017 год включительно)

4000

-

-

2000

2000

-

-

-

-

5.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на определение потребности хозяйствующих субъектов в квалифицированных кадрах (с 2018 года)

8000

-

-

-

-

2000

2000

2000

2000

6.

Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!"

178818

-

-

24992

61566

27190

21690

21690

21690

7.

Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа

559

-

-

99

0

115

115

115

115

8.

Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования

460

-

-

0

0

115

115

115

115

9.

Мероприятие 1.7. Формирование прогноза занятости населения автономного округа на основе прогнозных значений макроэкономических показателей развития и потребности региона в квалифицированных кадрах

5000

-

-

-

1000

1000

1000

1000

1000

10.

Мероприятие 1.8. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию приоритетов долгосрочного развития экономики автономного округа

4500

-

-

-

-

4500

-

-

-

11.

Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа

37032 <*>

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

12.

Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа <*>

28350 <*>

4115

4115

4115

3201

3201

3201

3201

3201

13.

Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа <*>

28350 <*>

4115

4115

4115

3201

3201

3201

3201

3201

14.

Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде,
на основе оценки эффективности их реализации

37032 <*>

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

15.

Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ

37032 <*>

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

16.

Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа

37032 <*>

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

17.

Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией и Программой социально-экономического развития автономного округа

37032 <*>

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

18.

Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа

28350 <*>

4115

4115

4115

3201

3201

3201

3201

3201

19.

Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе

37032 <*>

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

20.

Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

28350 <*>

4115

4115

4115

3201

3201

3201

3201

3201

21.

Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год

28350 <*>

4115

4115

4115

3201

3201

3201

3201

3201

22.

Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа

28350 <*>

4115

4115

4115

3201

3201

3201

3201

3201

23.

Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе

28350 <*>

4115

4115

4115

3201

3201

3201

3201

3201

24.

Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа

37032 <*>

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

4629

25.

Мероприятие 16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи

16005 <*>

-

-

-

3201

3201

3201

3201

3201

26.

Мероприятие 17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан

16005 <*>

-

-

-

3201

3201

3201

3201

3201

Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5

27.

Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов

35517

17125

18392

-

-

-

-

-

-

ГКУ "Управление информационно-аналитического обеспечения"

35517

17125

18392

-

-

-

-

-

-

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

8230

4115

4115

-

-

-

-

-

-

28.

Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

1718

660

1058

-

-

-

-

-

-

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

1718

660

1058

-

-

-

-

-

-

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

8230

4115

4115

-

-

-

-

-

-



Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»