Действующий

О Городской целевой программе «Дети и город» на 2004 - 2008 годы (с изменениями на 26 марта 2008 года)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы «Дети и город» на 2004 - 2008 годы
Подпрограмма «Здоровый ребенок»


     (В редакции, введенной в действие с 09.04.2008 решением Совета депутатов г. Новосибирска от 26.03.2008 N 915, - см. предыдущую редакцию)

N
п.

Мероприятие

Ед.
изме-рения

Количество по годам

Стоимость
единицы, тыс. рублей

Сумма затрат, тыс. рублей

Источник финан-сирования

Исполнитель

Примечание

2004

2005

2006

2007

2008

Всего

2004

2005

2006

2007

2008

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Раздел 1.  Внедрение современных технологий и новых форм оздоровления детей и подростков

1.1

Приобретение необходимого медицинского оборудования для городского кабинета охраны зрения

комплект

2

-

-

-

-

2

100,0

200,0

-

-

-

-

200,0

ГБ

ГУЗ

1.2

Приобретение передвижного стоматологического оборудования для ра-боты в детских организованных коллективах

установка

2

-

-

-

-

2

50,0

100,0

-

-

-

-

100,0

ГБ

ГУЗ

1.3

Фонопедичес-кий практикум для педагогов с целью оздоровления детей и подростков методами фонопедической терапии

практикум

1

1

1

1

1

5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

ГБ

ОПСЖД, ГУО, ГУЗ

1.4

Приобретение препаратов для питания детей при неотложной помощи:

1.4.1

Городской перинатальный центр (аминокислоты)

флакон

180

200

200

200

200

980

0,5

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

490,0

ОБ

ГУЗ

1.4.2

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница N 4» (аминокислоты)

уп.

1200

1200

1200

1200

1200

6000

0,2

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1200,0

ОБ

ГУЗ

1.4.3

Городской перинатальный центр (Фрисопеп)

уп.

80

80

80

80

80

400

0,3

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

120,0

ОБ

ГУЗ

1.5

Приобретение оборудования для МУЗ «Новосибирский психоневрологический консультативно-диагнос-тический центр для детей с органическими поражениями ЦНС и нарушениями психики:

1.5.1

Электромиограф с вызванными потенциалами НЕЙРОГОН
(г. Таганрог)

шт.

-

1

-

-

-

1

425,0

-

425,0

-

-

-

425,0

ОБ

ГУЗ

1.5.2

Иммунофермен-тный анализатор «Мультискан ЕХ»

шт.

1

-

-

-

-

1

325,0

325,0

-

-

-

-

325,0

ОБ

ГУЗ

Итого областной бюджет:

679,0

789,0

364,0

364,0

364,0

2560,0

ОБ

Итого бюджет города:

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

800,0

ГБ

Итого по разделу 1:

1079,0

889,0

464,0

464,0

464,0

3360,0

Раздел 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и подростками

2.1

Финансовая поддержка МУ Городского центра социальной помощи семье и детям «Заря», в том числе на капитальный ремонт, оснащение медицинским, реабилитационным оборудованием, компьютерной и аудиовизуальной техникой, средствами связи, автотранспортом

учр.

1

1

1

1

1

5

200,0-326,0

200,0

230,0

255,0

290,0

326,0

1301,0

ОБ

УСПН

2.2

Укрепление материально-тех-нической базы учреждений комитета по культуре и искусству мэрии:

2.2.1

Дом культуры «40 лет ВЛКСМ»

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.2.2

Дворец культуры «Металлург»

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.2.3

КДЦ «Рассвет»

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.2.4

ДК «Затон»

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.2.5

ДДК им. Калинина

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.2.6

ДК «Приморский»

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.2.7

ДК им. Клары Цеткин

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.2.8

ДК «Точмашевец»

учр.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ, АР

2.3

Укрепление материально-тех-нической базы учреждений комитета по делам молодежи мэрии (муниципальные подростковые клубы):

2.3.1

Дзержинского района

учр.

2

2

2

2

2

10

15,0

30,0

24,0

24,0

24,0

24,0

126,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.2

Железнодорожного района

учр.

4

4

4

4

4

20

12,5

50,0

48,0

48,0

48,0

48,0

242,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.3

Заельцовского района

учр.

7

7

7

7

7

35

7,14

50,0

84,0

84,0

84,0

84,0

386,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.4

Калининского района

учр.

5

5

5

5

5

25

6,0

30,0

60,0

60,0

60,0

60,0

270,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.5

Кировского района

учр.

9

9

9

9

9

45

7,77

70,0

108,0

108,0

108,0

108,0

502,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.6

Ленинского района

учр.

15

15

15

15

15

75

4,66

70,0

180,0

180,0

180,0

180,0

790,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.7

Октябрьского района

учр.

6

6

6

6

6

30

10,0

60,0

72,0

72,0

72,0

72,0

348,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.8

Первомайского района

учр.

2

2

2

2

2

10

20,5

41,0

24,0

24,0

24,0

24,0

137,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.9

Советского района

учр.

6

6

6

6

6

30

9,16

55,0

72,0

72,0

72,0

72,0

343,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.10

Центрального района

учр.

5

5

5

5

5

25

10,0

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

290,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.11

Городские под-ростковые центры

учр.

4

4

4

4

4

20

47,5

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

950,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.12

Приобретение оборудования и материалов для кружков технического и прикладного творчества

учр.

-

22

22

22

22

88

20,0

-

440,0

440,0

440,0

440,0

1760,0

ГБ

КДМ, АР

2.3.13

Выделение сред-ств на содержание хоккейных коробок, закупку спортинвентаря для зимних видов спорта

хок.
короб-ка

-

36

36

36

36

144

7,0

-

252,0

252,0

252,0

252,0

1008,0

ГБ

КДМ, АР

2.4

Укрепление материально-тех-нической базы учреждений уп-равления физической культуры и спорта мэрии:

2.4.1

Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ

школа

-

37

37

37

37

185

12,0

-

444,0

444,0

444,0

444,0

1776,0

ГБ

УФКС, АР

2.5

Укрепление материально-тех-нической базы учреждений Главного управления образованием мэрии:

2.5.1

Центры и дома творчества, ДЮСШ и ДЮКФП

учр.

54

54

54

54

54

270

23,185

1252,0

1252,0

1252,0

1252,0

1252,0

6260,0

ГБ

ГУО,

АР

2.5.2

Школьные библиотеки

библи-отека

22

22

22

22

22

110

5,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

550,0

ГБ

ГУО,

АР

2.5.3

Школьные музеи

музей

80

80

80

80

80

400

5,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2000,0

ГБ

ГУО,

АР

2.5.4

Оснащение оборудованием учебно-произ-водственных комбинатов

учр.

10

10

10

10

10

50

50,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

ОБ

ГУО, КДМ

2.5.5

Оснащение школьных мастерских материалами для производственного труда

учр.

10

10

10

10

10

50

22,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

1100,0

ГБ

ГУО,

АР

2.6

Укрепление материально-тех-нической базы учреждений управления социальной поддержки населения мэрии:

2.7

Обеспечение спортинвентарем и санитарно-гигиеничес-кими средства-ми летних оздоровительных детских площа-док при МУ КЦСОН

учр.

-

10

10

10

10

40

10,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

Привлеченные средства

МУ КЦСОН

Итого областной
бюджет:

700,0

730,0

755,0

790,0

826,0

3801,0

ОБ

Итого бюджет города:

2918,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

20038,0

ГБ

Привлеченные средства:

-

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

Итого по разделу 2:

3618,0

5110,0

5135,0

5170,0

5206,0

24239,0

Раздел 3. Создание условий для духовного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов

3.1

Организация летних выездных подростковых лагерей с привлечением в них подростков «группы риска»

чел.

200

200

200

200

200

1000

3,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

3000,0

ОБ

ГУО, КДМ

3.2

Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений для детей, чьи родители не получают компенсацию на питание детей из фонда социального страхования

чел.

1630

1630

1630

1630

1630

8150

0,613

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

ГБ

ГУО

3.3

Организация городских летних профильных лагерей

лаг.

8

8

8

8

8

40

62,5

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

ГБ

ГУО

3.4

Приобретение компьютеров и обучающих программ для организации дистанционного обучения детей-ин-валидов, в том числе через интернет

шт.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

25

25

28,0-46,0
2,0-4,0

150,0

170,0

190,0

215,0

245,0

970,0

ОБ

УСПН

3.5

Приобретение техники в библиотеки для работы с детьми-инвалидами

библи-отека

5

5

-

2

2

14

15,0-25,0

75,0

85,0

-

45,0

50,0

255,0

ОБ

УСПН

3.6

Социальная адаптация подростков, отбывших наказание в местах лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы

чел.

100

100

100

100

100

500

3,0

300,0

320,0

340,0

360,0

380,0

1700,0

ОБ

ГУО, КДМ

3.7

Реализация проекта «Организация и развитие мастерских разного профиля в колонии для несовершеннолетних»

проект

-

1

1

1

1

4

500,0

50,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2050,0

ГБ

ГУО, ПТУ, колония для несовершеннолетних

3.8

Приобретение мягких модулей для реабилитации детей в домах ребенка N 1, 2, 3

мод.

2

1

-

-

-

3

100,0

200,0

100,0

-

-

-

300,0

ОБ

ГУЗ

3.9

Организация процесса обучения подростков, не имеющих образования

чел.

100

100

100

100

100

500

5,0

100,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2100,0

ГБ

ГУО, УСПН, АР

3.10

Психолого-педа-гогическая реабилитация детей и подростков, средствами русской традиционной культуры на базе школы «Васюганье» и других детских учреждений

программа

1

1

1

1

1

5

50,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

750,0

ГБ

ОПСЖД, АР

3.11

Организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста для обучающихся и работающих матерей-одиночек на базе общежитий районов города

проект

1

2

3

4

5

15

60,0

60,0

120,0

180,0

240,0

300,0

900,0

ГБ

ОПСЖД, АР

3.12

Расширение сети телефонных социально-пси-хологических служб, центров психологичес-кой и медико-социальной помощи семье, детям и подросткам

учр.

4

4

4

4

4

20

50,0

200,0-
50,0

220,0-
55,0

250,0-
62,5

280,0-
70,0

320,0-
80,0

1270,0

ОБ

ОПСЖД, АР

3.13

Создание интернатной системы обучения детей из семей группы риска

груп-па

-

-

1

1

1

3

2000,0

-

-

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

ГБ

ГУО, УСПН, АР

3.14

Организация процесса реабилитации детей и подростков, подвергшихся деструктивному влиянию сект

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Новосибирская епархия РПЦ, ОПСЖД

3.15

Расширение сети детских дошкольных учреждений за счет возврата из аренды и открытия новых учреждений

учр.

7

7

7

7

7

35

-

-

-

-

-

-

-

ДЗиИО, ГУО, АР

Итого областной бюджет:

1525,0

1495,0

1380,0

1500,0

1595,0

7495,0

ОБ

Итого бюджет города:

1760,0

2720,0

4830,0

4940,0

5050,0

19300,0

ГБ

Итого по разделу 3:

3285,0

4215,0

6210,0

6440,0

6645,0

26795,0

Итого по подпрограмме «Здоровый ребенок»:

7982,0

10214,0

11809,0

12074,0

12315,0

54394,0

Подпрограмма «Семья»

Раздел 1. Внедрение социально значимых технологий по решению проблем семьи, материнства и детства

1.1

Оказание единовременной материальной помощи при рождении детей гражданам, достигшим 30-лет-него возраста, состоящим в браке и постоянно прожива-ющим в городе Новосибирске

чел.

4000

4500

4500

4500

4500

22000

5,0

20000,0

22500,0

22500,0

22500,0

16410,0

103910,0

ГБ

УСПН

1.2

Выделение социальных мест в дошкольных учреждениях для обучающихся и работающих матерей-одиночек

чел.

300

300

300

300

300

1500

0,54-0,75

162,0
0,54

180,0
0,6

195,0
0,65

210,0
0,7

225,0
0,75

972,0

ГБ

ОПСЖД, УСПН, АР

1.3

Организация оздоровительного отдыха молодых семей с детьми на базе оздоровительных учреждений

дет. путевка

20

30

40

50

60

200

3,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

600,0

ГБ

ОПСЖД, АР

1.4

Организация проезда школьников в дни зимних каникул на муниципальном транспорте

чел.

118
тыс.

118
тыс.

118
тыс.

118
тыс.

118
тыс.

590
тыс.

0,008

943,0

943,0

943,0

943,0

141,0




802,0

4715,0

ГБ

ГУО




ДТиДБК

1.5

Организация работы с детьми и родителями на базе МОУ ДОД

программа

-

1

1

1

1

4

50,0

-

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

ГБ

ОПСЖД, АР

Итого областной бюджет:

-

-

-

-

-

-

Итого бюджет города:

21165,0

23763,0

23808,0

23853,0

17808,0

110397,0

Итого по разделу 1:

21165,0

23763,0

23808,0

23853,0

17808,0

110397,0

Раздел 2. Сохранение и развитие национально-культурных семейных традиций, педагогическое и духовное образование семьи

2.1

Издание памяток, листовок, буклетов, видео-информации по возрождению традиционных ценностей отечественной культуры

экз.

-

1000

1000

1000

1000

4000

0,05

-

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

ГБ

ОПСЖД

2.2

Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы по проблемам семьи и детства (согласно плану)

шт.

12

12

12

12

12

60

25,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1500,0

ГБ

ОПСЖД, департамент про-мышленности, инноваций и, предпринимательства мэрии

2.3

Организация профессиона-льной подготовки и повышения квалификации кадров, работа-ющих с семьей, информационно-просвети-тельских курсов для родителей на базе НГПУ и других учреждений

курс

3

3

3

3

3

15

100,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1500,0

ГБ

ОПСЖД, ГУО, УСПН, Новосибирская епархия РПЦ, АР

Итого областной бюджет:

-

-

-

-

-

-

Итого бюджет города:

600,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3200,0

Итого по разделу 2:

600,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3200,0

Итого по подпрограмме «Семья»:

21765,0

24413,0

24458,0

24503,0

18458,0

113597,0

Подпрограмма «Счастливое материнство»

1.1

Проведение в районах города акций по профилактике у девушек онкологических заболеваний молочной железы

чел.

1000

1000

1000

1500

1500

6000

0,2

200,0

200,0

200,0

300,0

300,0

1200,0

ГБ

ОПСЖД, АР

1.2

Проведение консультаций для подростков и женщин, имеющих малолетних детей, по вопросам трудового, законодательства

кол. часов

-

24

24

24

24

96

0,15

-

3,6

3,6

3,6

3,6

14,4

ГБ

ОПСЖД, АР

1.3

Проведение обследования женщин детородного возраста, работающих в опасных условиях труда, с целью профилактики и ранней диагностики заболеваний

чел.

-

1000

1000

1000

1000

4000

0,4

-

400,0

400,0

400,0

-

1200,0

ГБ

Комитет по труду мэрии, НИИ Гигиены Минздрава РФ

1.4

Разработка методических рекомендаций по профилактике нарушения здоровья женщин, работающих во вредных условиях труда

экз.

-

1500

-

-

-

1500

0,07

-

105,0

-

-

-

105,0

ГБ

Комитет по труду мэрии НИИ Гигиены Минздрава РФ

1.5

Внедрение профилактических программ для женщин - будущих матерей, работающих во вредных условиях, с целью предотвращения патологии у новорожденных

чел.

-

-

1000

-

-

1000

0,1

-

-

100,0

-

-

100,0

ГБ

Комитет по труду мэрии, НИИ Гигиены Минздрава РФ

1.6

Социально-пси-хологическая реабилитация молодых матерей, перенесших операцию на мо-лочной железе

чел.

167

500

500

500

500

2500

3,0

501,0

1500,0

1500,0

1500,0

800,0

5801,0

ГБ

ОПСЖД, АР

1.7

Реализация программы «Здоровое материнство - здоровый ребенок» на базе медицинских учреждений Первомайского и других районов

программа

1

1

-

-

-

1

400,0

400,0

-

-

-

-

400,0

ГБ

ОПСЖД, АР

1.8

Организация групп здоровья для беременных женщин с целью профилактики осложнений беременности и послеродового периода

чел.

-

30

30

30

30

120

5,9

-

177,0

177,0

177,0

177,0

708,0

ГБ

ГУЗ, ОПСЖД

1.9

Совершенствование лечебно-диагностичес-кой помощи женщинам в учреждениях родовспоможе-ния (оснащение ультразвуковыми аппаратами Aloca 500) - областная программа:

1.9.1

Женских консу-льтаций города Новосибирска

аппарат

1

2

2

-

-

5

250,0

250,0

500,0

500,0

-

-

1250,0

ОБ

ГУЗ

1.9.2

МУЗ ДГП N 2

аппарат

-

-

1

-

-

1

250,0

-

-

250,0

-

-

250,0

ОБ

ГУЗ

1.10

Создание архитектурно-ланд-шафтной композиции «Материнский сквер»

проект

1

-

-

-

-

1

2500,0

2500,0

-

-

-

-

2500,0

Привлеченные средства

Общественность города, ГУБО, ОПСЖД

Итого областной бюджет:

250,0

500,0

750,0

-

-

1500,0

Итого бюджет города:

1101,0

2385,6

2380,6

2380,6

1280,6

9528,4

Привлеченные средства:

2500,0

-

-

-

-

2500,0

Всего по подпрограмме «Счастливое материнство»:

3851,0

2885,6

3130,6

2380,6

1280,6

13528,4

Подпрограмма «Городские мероприятия»

Раздел 1. Мероприятия отдела по проблемам семьи, женщин и детей

1.1

Проведение кон-курса социально значимых проектов по решению проблем детства

конкурс

1

1

1

1

1

5

1000,0-1316,4

1000,0

1316,4

1316,4

1316,4

1316,4

6256,6

ГБ

ОПСЖД, АР

1.2

Разработка и внедрение муни-ципального социального заказа

программа

-

1

1

1

1

4

700,0

-

700,0

700,0

700,0

1400,0

3500,0

ГБ

ОПСЖД, АР

1.3

Проведение мероприятий для семей с одаренными детьми

мер.

1

1

1

1

1

5

22,0-300,0

22,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1222,0

ГБ

ОПСЖД, ККИ, КДМ, АР

1.4

Проведение мероприятий, посвященных материнству

мер.

1

1

1

1

1

5

44,0-100,0

44,0

100,0

100,0

100,0

100,0

444,0

ГБ

ОПСЖД, АР

1.5

Празднование Дня семьи

мер.

1

1

1

1

1

5

22,0-100,0

22,0

100,0

100,0

100,0

100,0

422,0

ГБ

ОПСЖД, КДМ, ККИ, АР

1.6

Празднование Дня защиты детей

мер.

1

1

1

1

1

5

22,0-50,0

22,0

50,0

50,0

50,0

50,0

222,0

ГБ

ОПСЖД, ККИ, КДМ, АР

Итого областной бюджет:

-

-

-

-

-

-

ОБ

Итого бюджет города:

1110,0

2566,4

2566,4

2566,4

3266,4

12075,6

ГБ

Всего по разделу 1:

1110,0

2566,4

2566,4

2566,4

3266,4

12075,6

Раздел 2. Мероприятия комитета по делам молодежи мэрии

2.1

Проведение городских и районных спартакиад и турниров по массовым видам спорта для детей и подростков на призы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»

мер.

2

2

2

2

2

10

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

ГБ

КДМ, АР

2.2

Проведение кон-курсов детского прикладного и технического творчества, выставок изобразительного твор-чества

мер.

12

12

12

12

12

60

5,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

ГБ

КДМ, АР

2.3

Проведение городских фестивалей вокального, хореографического, театра-льного, цирко-вого творчества детей и подростков, занимаю-щихся в кружках и студиях муниципальных подростковых клубов

мер.

15

15

15

15

15

75

7,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

525,0

ГБ

КДМ, АР

2.4

Проведение городских фестивалей интеллектуальных игр среди подростков и молодежи

мер.

7

7

7

7

7

35

10,0

70,0

70,0

70,0

70.0

70,0

350,0

ГБ

КДМ, АР

Итого областной бюджет:

-

-

-

-

-

-

Итого бюджет города:

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

1675,0

Всего по разделу 2:

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

1675,0

Раздел 3. Мероприятия комитета по культуре и искусству мэрии

3.1

Проведение художественных выставок-конкурсов:

3.1.1

«Животный мир и зоопарки»

мер.

1

1

1

1

1

5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

45,0

ГБ

ККИ

3.1.2

«Дворец для скворца»

мер.

1

1

1

1

1

5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

ГБ

ККИ

3.1.3

Конкурс на луч-шую зимнюю кормушку

мер.

1

1

1

1

1

5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

ГБ

ККИ

3.1.4

«Читаем и рисуем»

мер.

1

1

1

1

1

5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

ГБ

ККИ

3.1.5

Международный художественный конкурс «Космос и я»

мер.

1

1

1

1

1

5

20,0-40,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

150,0

ГБ

ККИ

3.1.6

Фотоконкурс «Город мастеров»

мер.

1

1

1

1

1

5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

60,0

ГБ

ККИ

3.1.7

Музыкальные исполнительские конкурсы на базе НМК

мер.

1

1

1

1

1

5

25,0-30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

145,0

ГБ

ККИ

3.1.8

Музыкальный конкурс на базе ДШИ N 30

мер.

1

1

1

1

1

5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

ГБ

ККИ

3.1.9

Концерт лучших учащихся ДМШ и ДШИ города «Новогодние надежды»

мер.

1

1

1

1

1

5

22,0-30,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

130,0

ГБ

ККИ

3.1.10

Неделя детской книги

мер.

1

1

1

1

1

5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

ГБ

ККИ

3.1.11

Программа летнего чтения детей

мер.

1

1

1

1

1

5

10,0-15,0

10,0

12,0

12,0

15,0

15,0

64,0

ГБ

ККИ

3.1.12

Организация занятий детской литературной студии

мер.

1

1

1

1

1

5

21,0-42,0

21,0

32,0

38,0

40,0

42,0

173,0

ГБ

ККИ

3.1.13

Конкурс детского литературного творчества

мер.

1

1

1

1

1

5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ККИ

3.1.14

Реализация программы «Теплый дом»

программа

1

1

1

1

1

5

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

ГБ

ККИ

3.1.15

Проведение конкурсов и фестивалей

кон-курс

6

6

6

6

6

30

25,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

ГБ

ККИ

3.1.16

Расширение сети кружков в домах культуры

учр.

9

9

9

9

9

45

8,88

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

400,0

ГБ

ККИ

Итого областной бюджет:

-

-

-

-

-

-

Итого бюджет города:

485,0

510,0

523,0

535,0

544,0

2597,0

Всего по разделу 3:

485,0

510,0

523,0

535,0

544,0

2597,0

Раздел 4. Мероприятия Главного управления образования мэрии

Проведение мероприятий по направлениям:

4.1

«Патриот»

мер.

15

15

15

15

15

75

9,0

135,0

150,0

150,0

150,0

150,0

735,0

ГБ

ГУО, АР

4.2

«Интеллект»

9

9

9

9

9

45

8,0

72,0

90,0

90,0

90,0

90,0

432,0

ГБ

ГУО, АР

4.2.1

Конкурс «Полиглот»

мер.

-

1

1

1

1

4

15,0

-

15,0

20,0

25,0

30,0

90,0

ГБ

ГУО, Гимназия N 1

4.2.2

Конференция НОУ «Сибирь»

мер.

-

1

1

1

1

4

300,0

-

300,0

330,0

360,0

390,0

1380,0

ГБ

ГУО, НГПУ, ДТДи УМ «Юниор»

4.2.3

Фестиваль НОУ «Сибирь»

мер.

-

1

1

1

1

4

50,0

-

50,0

60,0

70,0

80,0

260,0

ГБ

ГУО, ДТДи УМ «Юниор»

4.3

«Лидер»

мер.

6

6

6

6

6

30

20,0

120,0

180,0

180,0

180,0

180,0

840,0

ГБ

ГУО, АР

4.4

«Перекресток воспитания»

мер.

5

5

5

5

5

25

15,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

475,0

ГБ

ГУО, АР

4.5

«Одаренные дети»

11

11

11

11

11

55

18,0

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

990,0

ГБ

ГУО, АР

4.5.1

Городские предметные олимпиады

мер.

-

1

1

1

1

4

400,0

-

400,0

500,0

600,0

700,0

2200,0

ГБ

ГУО, НГПУ, НГТУ

4.5.2

Зональная предметная олимпиада

мер.

-

1

1

1

1

4

50,0

-

50,0

60,0

70,0

80,0

260,0

ГБ

ГУО

4.5.3

Всероссийские предметные олимпиады

мер.

-

1

1

1

1

4

60,0

-

60,0

70,0

80,0

90,0

300,0

ГБ

ГУО

4.5.4

Международные сборы и олимпиады

мер.

-

1

1

1

1

4

60,0

-

60,0

70,0

80,0

90,0

300,0

ГБ

ГУО

4.5.5

Олимпиада для учащихся начальных классов

мер.

-

1

1

1

1

4

50,0

-

50,0

60,0

70,0

80,0

260,0

ГБ

ГУО, ГЦРО, НИПК иПРО

4.5.6

Премия мэра лучшим учащимся по итогам учебного года

мер.

-

1

1

1

1

4

100,0

-

100,0

150,0

200,0

250,0

700,0

ГБ

ГУО, образовательные учреждения

4.5.7

Всероссийские конкурсы

мер.

-

1

1

1

1

4

100,0

-

100,0

150,0

200,0

250,0

700,0

ГБ

ГУО, НГПУ, ДТДи УМ «Юниор»

4.5.8

Фестиваль творчества среди де-тей дошкольного возраста

мер.

-

1

1

1

1

4

50,0

-

50,0

60,0

70,0

80,0

260,0

ГБ

ГУО, УДО

4.6

«Табуля раза»

мер.

5

5

5

5

5

25

15,0

75,0

80,0

80,0

80,0

80,0

395,0

ГБ

ГУО, АР

4.7

«Мир прекрасного»

мер.

25

25

25

25

25

125

15,0

375,0

400,0

400,0

400,0

400,0

1975,0

ГБ

ГУО, АР

4.8

«Наш путь к здоровью»

мер.

5

5

5

5

5

25

6,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

ГБ

ГУО, АР

4.9

«Экология»

мер.

3

3

3

3

3

15

20,0

60,0

90,0

90,0

90,0

90,0

420,0

ГБ

ГУО, АР

4.10

«Физкультура и спорт»

мер.

20

20

20

20

20

100

10,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

ГБ

ГУО, АР

4.11

«Техническое творчество»

мер.

23

23

23

23

23

115

15,0

345,0

460,0

460,0

460,0

460,0

2185,0

ГБ

ГУО, АР

4.12

«Досуг»

19

19

19

19

19

95

10,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

950,0

ГБ

ГУО, АР

4.12.1

День «Лицеиста»

мер.

-

1

1

1

1

4

15,0

-

15,0

20,0

25,0

30,0

90,0

ГБ

ГУО, АР

4.12.2

Городской праздник «Последний звонок»

мер.

-

1

1

1

1

4

200,0

-

200,0

250,0

300,0

350,0

1100,0

ГБ

ГУО, ассоциация лицеев и гимназий

4.12.3

Встреча мэра с золотыми медалистами

мер.

-

1

1

1

1

4

350,0

-

350,0

400,0

450,0

500,0

1700,0

ГБ

ГУО,
ДК «Прогресс»

4.13

«День знаний» (подарки первоклассникам)

мер.

-

1

1

1

1

4

700,0

-

700,0

800,0

900,0

1000,0

3400,0

ГБ

ГУО, ДТД иУМ «Юниор»

Итого областной
бюджет:

-

-

-

-

-

ОБ

Итого бюджет города:

1875,0

4668,0

5168,0

5668,0

6168,0

23547,0

ГБ

Всего по разделу 4:

1875,0

4668,0

5168,0

5668,0

6168,0

23547,0

Раздел 5. Мероприятия управления физической культуры и спорта мэрии

5.1

Организация летнего отдыха подростков на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Солнечный» (три сезона)

чел.

1350

1350

1350

1350

1350

6750

5300,0

800,0

7155,0

7155,0

7155,0

-

22265,0

ГБ

УФКС, спортивно-оздо-ровительный лагерь «Сол-нечный»

5.2

Проведение городских спартакиад, турниров, первенств

мер.

40

45

50

50

55

240

10,0

400,0

450,0

500,0

500,0

550,0

2450,0

ГБ

УФКС, АР

5.3

Проведение городского конкурса на лучшую спортивную площадку среди жилмассивов

мер.

2

2

2

2

2

10

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

ГБ

УФКС, АР

5.4

Проведение кон-курса на лучшую постановку физкульурно-оз-доровительной спортивной работы среди районов города

мер.

1

1

1

1

1

5

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

ГБ

УФКС, АР

5.5

Проведение лет-них спортивных игр среди шко-льников (20 видов спорта)

мер.

1

1

1

1

1

5

15,0

300,0

300,0

350,0

350,0

350,0

1650,0

ГБ

УФКС, АР

Итого областной бюджет:

-

-

-

-

-

-

Итого бюджет города:

1900,0

8305,0

8405,0

8405,0

1300,0

28315,0

Итого по разделу 5:

1900,0

8305,0

8405,0

8405,0

1300,0

28315,0

Итого по подпрограмме «Городские мероприятия»:

5705,0

16384,4

16997,4

17509,4

11613,4

68209,6

Бюджетные ассигнования отдела по проблемам семьи, женщин и детей управления социальной поддержки населения мэрии

3243,0

5560,0

5715,0

5970,0

6125,0

26613,0

Бюджетные ассигнования Главного управления образования мэрии:

6450,0

10093,0

12593,0

13093,0

12791,0

55020,0

Бюджетные ассигнования департамента тран-спорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии:

-

-

-

-

802,0

802,0

Бюджетные ассигнования комитета по культуре и искусству мэрии:

725,0

750,0

763,0

775,0

784,0

3797,0

Бюджетные ассигнования комитета по делам молодежи мэрии:

1031,0

1949,0

1949,0

1949,0

1949,0

8827,0

Бюджетные ассигнования управления физической культуры и спорта мэрии:

1900,0

8749,0

8849,0

8849,0

1744,0

30091,0

Бюджетные ассигнования управления социальной поддержки населения мэрии:

20000,0

22500,0

22500,0

22500,0

16410,0

103910,0

Бюджетные ассигнования управления капитального строительства мэрии:

-

-

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования Главного управления здравоохранения мэрии:

300,0

177,0

177,0

177,0

177,0

1008,0

Бюджетные ассигнования комитета по труду мэрии:

-

505,0

500,0

400,0

-

1405,0

Бюджетные ассигнования комитета по жилищным  вопросам мэрии:

-

-

-

-

-

-

Всего по программе    бюджет города:

33649,0

50283,0

53046,0

53713,0

40782,0

231473,0

Внебюджетные средства:

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

15000,0

Всего по программе      областной бюджет:

3154,0

3514,0

3249,0

2654,0

2785,0

15356,0

Всего по программе:

39803,0

56797,0

59295,0

59367,0

46567,0

261829,0


Примечания: Используемые сокращения:

УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

ОПСЖД - отдел по проблемам семьи, женщин и детей управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ГУЗ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

ГУО - Главное управление образованием мэрии города Новосибирска;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

КДМ - комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

ККИ - комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

УФКС- управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

УНПО - управление начального профессионального образования Российской Федерации;

ГУИН - Главное управление исполнения наказаний;

ОБ - областной бюджет;

ГБ - бюджет города;

НГПУ - Новосибирский государственный педагогический университет;

АР - администрации районов города Новосибирска;

уп. - упаковка;

шт. - штука;

учр. - учреждение;

хок. коробка - хоккейная коробка;

чел. - человек;

лаг. - лагерь;