Таблица 1
Паспорт подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг" Государственной программы города Москвы "Открытое Правительство" на 2012-2016 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг |
Цели подпрограммы | 1. Создание комфортных условий и удобного для заявителей графика работы МФЦ. |
Задачи подпрограммы | 1. Материальное обеспечение создания МФЦ. |
2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти города Москвы и органами исполнительной власти города Москвы. | |
3. Программно-техническое обеспечение создания МФЦ. |
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед.изм. | Значения | ||||||
годам реализации Государственной программы города Москвы | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг | |||||||||
Доля жителей города Москвы, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ (с учетом предоставления услуг по экстерриториальному принципу) | % | х | 3 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля государственных услуг, предоставляемых универсальными специалистами (в среднем по всем МФЦ), от общего числа государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти города Москвы | % | х | 30 | 55 | 55 | 75 | 85 | 90 | |
Доля МФЦ, предоставляющих государственные услуги по экстерриториальному принципу | % | х | х | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством получения государственных услуг в МФЦ | % | х | х | 80 | 86 | 90 | 95 | 95 | |
Доля государственных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего числа государственных услуг, предоставляемых на территории города Москвы | % | 50 | 70 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет государственных услуг города Москвы |
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы, |
Департамент капитального ремонта города Москвы, | |
Префектура Восточного административного округа города Москвы, | |
Префектура Западного административного округа города Москвы, | |
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, | |
Префектура Северного административного округа города Москвы, | |
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, | |
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, | |
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, | |
Префектура Центрального административного округа города Москвы, | |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, | |
Префектура Южного административного округа города Москвы |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и | ГРБС | Источник финанси- | Расходы (тыс.руб.) | |||||||
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | мероприятий подпрограммы | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Создание и развитие сети | Комитет государственных | Всего | Х | Х | 4067570,9 | 6095870,4 | 6940103,5 | 7322559,2 | 7322559,2 | 31748663,2 | |
многофункцио- | услуг города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, префектуры административных округов города Москвы | бюджет города Москвы | Х | Х | 4067570,9 | 6095870,4 | 6940103,5 | 7322559,2 | 7322559,2 | 31748663,2 | |
Оказание государственными | Комитет государственных | Всего | Х | Х | 751723,3 | 2584074,5 | 4457861,6 | 7322559,2 | 7322559,2 | 22438777,8 | |
учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | услуг города Москвы | бюджет города Москвы | Х | Х | 751723,3 | 2584074,5 | 4457861,6 | 7322559,2 | 7322559,2 | 22438777,8 | |
Материальное обеспечение | Комитет государственных | Всего | Х | Х | 1839723,8 | 2166861,5 | 1810380,0 | 0,0 | 0,0 | 5816965,3 | |
создания многофункцио- | услуг города Москвы | бюджет города Москвы | Х | Х | 1839723,8 | 2166861,5 | 1810380,0 | 0,0 | 0,0 | 5816965,3 | |
Программно- | Департамент информационных | Всего | Х | Х | 1476123,8 | 1332772,6 | 623861,9 | 0,0 | 0,0 | 3432758,3 | |
обеспечение создания многофункцио- | технологий города Москвы | бюджет города Москвы | Х | Х | 1476123,8 | 1332772,6 | 623861,9 | 0,0 | 0,0 | 3432758,3 | |
Капитальный ремонт, замена и | Департамент капитального | Всего | Х | Х | 0,0 | 12161,8 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 60161,8 | |
установка лифтов в зданиях, в которых располагаются многофункциональ- | ремонта города Москвы | бюджет города Москвы | Х | Х | 0,0 | 12161,8 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 60161,8 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |