Паспорт подпрограммы "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы |
Цели подпрограммы | Повышение доступности, качества медицинской помощи и эффективности управления отраслью здравоохранения города Москвы |
Задачи подпрограммы | 1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы |
2. Повышение доступности медицинской помощи посредством применения информационных технологий | |
3. Повышение оперативности оказания медицинской помощи пациентам, за счет использования технологий удаленного мониторинга | |
4. Разработка и внедрение стандартов обмена медицинской информацией | |
5. Повышение доступности электронных медицинских библиотек и справочно-информационных ресурсов медицинским работникам |
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед.изм. | Значения | ||||||||||
годам реализации Государственной программы города Москвы | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы | |||||||||||||
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы со сформированной локально-вычислительной сетью | % | X | X | 60 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля пациентов, имеющих возможность воспользоваться услугой электронной записи | % | X | X | 50 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля пациентов, записавшихся на прием к врачу с использованием электронной записи | % | X | X | 30 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля врачей, осуществляющих "маршрутизацию" пациентов в электронном виде (электронная запись или направление на получение медицинских услуг) | % | X | X | 10 | 40 | 60 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляющих планирование и учет результатов диспансеризации и вакцинопрофилактики в электронном виде | % | X | X | 0 | 5 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в которых внедрена возможность ведения электронных рецептов | % | X | X | X | 10 | 60 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
Доля врачей, фактически осуществляющих ведение рецептов в электронном виде | % | X | X | X | 8 | 50 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
Доля льготных рецептов, выписанных в электронном виде (за исключением выписанных на дому) | % | X | X | X | 5 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | |
Доля листков временной нетрудоспособности, сформированных в электронном виде | % | X | X | X | 5 | 20 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
Доля направлений на лабораторные исследования, выписанных в электронном виде (за исключением выписанных на дому) | % | X | X | X | X | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | |
Доля лечебно-профилактических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в которых внедрена электронная медицинская карта | % | X | X | 1 | 2 | 20 | 45 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Доля пациентов, ведение которых осуществляется с использованием медицинской электронной карты | % | X | X | X | 1 | 15 | 35 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы |
Соисполнители подпрограммы |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | мероприятий подпрограммы | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Подпрограмма "Информатизация | 054 | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
государственной системы здравоохранения | бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
города Москвы" | средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 12.1. Укрепление | 054 | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
материально- | 054 | бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
здравоохранения в разрезе информационно- | средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
технологий | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 12.2. Финансовое | 054 | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
обеспечение эксплуатации информационных | 054 | бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
систем и ресурсов органами исполнительной власти и казенными | средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
учреждениями города Москвы | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 2012-2016 год |