Паспорт подпрограммы Государственной программы города Москвы "Культура Москвы 2012-2016 годы" "Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | "Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации" |
Цели подпрограммы | 1. Расширение услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры клубного типа населению. |
2. Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований. | |
Задачи подпрограммы | 1. Создание 10 филиалов учреждений культуры клубного типа в районах с наименьшей обеспеченностью населения услугами культурно-досугового профиля. |
2. Специализация учреждений культуры клубного типа. Создание: | |
- в каждом районе базовых центров по организации культурно-массовых мероприятий для населения; | |
- молодежных творческих центров; | |
- центров по работе с инвалидами и другими лицами с ограниченными физическими возможностями; | |
- центров традиционного народного творчества, ремесел и декоративно-прикладного искусства. | |
3. Создание экспериментальных творческих площадок для поддержки проектов негосударственных организаций, работающих в сфере культуры, на базе: | |
Государственное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Южный" (ДК АМО ЗИЛ)"; | |
Государственное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"; | |
Государственное учреждение культуры города Москвы "Центр культуры и искусства "Меридиан"; | |
Государственное учреждение культуры города Москвы "Дворец культуры "Капотня"; | |
Государственное учреждение культуры города Москвы "Дворец культуры "Салют"; | |
Государственное учреждение культуры города Москвы "Дворец культуры "Зеленоград". | |
4. Создание экспериментальных площадок культурно-досуговой деятельности для государственных и негосударственных организаций на базе бывших кинотеатров (кинотеатры "Факел", "Звезда", "Нева". "Полет", "Молодежный"). | |
5. Дальнейшее развитие детских культурно-досуговых центров с кинопоказом. Внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города. | |
6. Расширение номенклатуры платных услуг населению: | |
- создание информационно-консультативной службы "Услуги населению в сфере культуры"; | |
- внедрение услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории: проведение семейных мероприятий (юбилеи, дни рождения и т.п.); проведение корпоративных культурно-досуговых мероприятий; организация работы молодежных студий "хай-тек" технологий для пользователей компьютерной и цифровой техникой. | |
7. Совершенствование нормативно-правовой базы. Разработка положения о государственном учреждении культуры клубного типа, обязательного перечня платных услуг, положения об экспериментальных творческих площадках. | |
8. Внедрение дополнительных видов услуг: | |
- организация выездного культурного обслуживания отдельных категорий граждан (с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных районов); | |
- формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов; | |
- изготовление и прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий; | |
- консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере; | |
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств. |
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного | Ед. изм. | Значения | ||||
годам реализации Государственной программы города Москвы | результата подпрограммы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
"Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации" | |||||||
09Е0000.01. Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений | Процент | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент культуры города Москвы |
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | |||||
подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
"Культурные центры, дома культуры, клубы и | 056, 806, | Всего: в т.ч. | 4458593,80 | 7780741,00 | 9633338,20 | 5775782,60 | 6193019,00 | 33841474,50 | |
учреждения кинофикации" | 262 | - бюджет города Москвы | 3383161,60 | 6206184,40 | 6046042,40 | 4533110,50 | 4892201,9 | 25060700,80 | |
- средства федерального бюджета | 70873,90 | 79770,40 | 79770,40 | 79770,40 | 79770,40 | 389955,50 | |||
- средства юридических и физических лиц | 1004558,20 | 1494786,20 | 3507525,40 | 1162901,70 | 1221046,70 | 8390818,20 | |||
Оказание государственными учреждениями города | 056 | Всего: в т.ч. | 3140260,50 | 3517291,70 | 3664502,30 | 3812019,50 | 3902492,10 | 18036566,00 | |
Москвы государственных услуг, выполнение работ, | - бюджет города Москвы | 2064828,40 | 2382735,10 | 2477206,50 | 2569347,40 | 2601675,00 | 12095792,30 | ||
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | - средства федерального бюджета | 70873,90 | 79770,40 | 79770,40 | 79770,40 | 79770,40 | 389955,50 | ||
- средства юридических и физических лиц | 1004558,20 | 1054786,20 | 1107525,40 | 1162901,70 | 1221046,70 | 5550818,20 | |||
Совершенствование структуры сети, | 056 | Всего: в т.ч. | 3467,00 | 3120,30 | 3260,70 | 3397,60 | 2703,8 | 15949,40 | |
специализация клубов | - бюджет города Москвы | 3467,00 | 3120,30 | 3260,70 | 3397,60 | 2703,8 | 15949,40 | ||
- средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Проведение фестивалей народного творчества и | 056 | Всего: в т.ч. | 4849,00 | 6750,00 | 7050,00 | 7350,00 | 9097,6 | 35096,60 | |
мероприятий для социально незащищенных групп | - бюджет города Москвы | 4849,00 | 6750,00 | 7050,00 | 7350,00 | 9097,6 | 35096,60 | ||
населения | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятия, направленные на популяризацию народного | 056 | Всего: в т.ч. | 2471,00 | 2228,40 | 2328,70 | 2426,50 | 1802,20 | 11256,80 | |
творчества, реализацию других социальных | - бюджет города Москвы | 2471,00 | 2228,40 | 2328,70 | 2426,50 | 1802,20 | 11256,80 | ||
программ | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Общественно значимые мероприятия (юбилеи, | 056 | Всего: в т.ч. | 27301,50 | 25380,00 | 26500,00 | 27600,00 | 30931,70 | 137713,20 | |
конкурсы, фестивали) | - бюджет города Москвы | 27301,50 | 25380,00 | 26500,00 | 27600,00 | 30931,70 | 137713,20 | ||
- средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ремонтные работы в культурных центрах, домах | 056 | Всего: в т.ч. | 369243,10 | 480538,90 | 898968,00 | 377573,40 | 226003,30 | 2352326,70 | |
культуры, клубах и учреждениях кинофикации | - бюджет города Москвы | 369243,10 | 480538,90 | 898968,00 | 377573,40 | 226003,30 | 2352326,70 | ||
города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Приобретение оборудования культурными центрами, | 056 | Всего: в т.ч. | 117296,00 | 18947,70 | 26526,60 | 50929,60 | 26606,40 | 240306,30 | |
домами культуры, клубами и учреждениями кинофикации | - бюджет города Москвы | 117296,00 | 18947,70 | 26526,60 | 50929,60 | 26606,40 | 240306,30 | ||
города Москвы | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие | 806 | Всего: в т.ч. | 793705,70 | 2478028,00 | 3699823,90 | 135000,00 | 570000,00 | 7676557,60 | |
сети культурно-досуговых учреждений города Москвы | - бюджет города Москвы | 793705,70 | 2038028,00 | 1299823,90 | 135000,00 | 570000,00 | 4836557,60 | ||
- средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 440000,0 | 2400000,0 | 0,00 | 0,00 | 2840000,00 | |||
Финансовое обеспечение переданных | 262 | Всего: в т.ч. | 0,00 | 1248456,00 | 1304378,00 | 1359486,00 | 1423381,90 | 5335701,90 | |
внутригородским муниципальным | - бюджет города Москвы | 0,00 | 1248456,00 | 1304378,00 | 1359486,00 | 1423381,90 | 5335701,90 | ||
образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
работы с населением по месту жительства | - средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |