Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 5

     

Паспорт подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений)" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы"


Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений).

Цели подпрограммы

1. Повышение пропускной способности и связности улично-дорожной сети.

2. Увеличение плотности улично-дорожной сети.

3. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.

Задачи подпрограммы

1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта за счет реконструкции, нового строительства улично-дорожной сети, организации выделенных полос.

2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в столичной агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.

3. Повысить связность улично-дорожной сети города, уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых связей.


Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед.изм.

Значения

реализации Государственной программы города Москвы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений).

01Д0000.01 Плотность дорожной сети

км/кв.км

3,95

4,00

4,12

4,2

4,28

01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей

км

533,5

525

507

500

491

01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы "пик"

км/ч.

17

18

19

20

20

01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений

тыс. машин в час

74

105

108

111

114

01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта

1,56

1,5

1,47

1,44

1,42

01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

23,34

16,37

16,37

16,37

16,37

01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях

%

100

100

97

85

80

01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)

км

158,1

213,7

242,3

242,3

242,3

01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки

%

95

95

95,5

96

97

01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трех суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см

%

80

80

80,5

81

82


Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент развития новых территорий города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,

Префектура Восточного административного округа города Москвы,

Префектура Западного административного округа города Москвы,

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

Префектура Северного административного округа города Москвы,

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,

Префектура Центрального административного округа города Москвы,

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

Префектура Южного административного округа города Москвы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016


Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий

Наименование подпрограммы Государственной программы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

и мероприятий подпрограммы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

509,
761,

Всего, в т.ч.:

146480292,0

191867768,0

202088842,6

197847237,2

215583567,0

968967706,8

(строительство, реконструкция, ремонт и содержание

778,
806,
814,

- бюджет города Москвы

146480292,0

191867768,0

202088842,6

197847237,2

215583567,0

953867706,8

автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений)

824,
840,
901,
911,

- средства федерального бюджета

15100000,0

15100000,0

921,
931,
941,
951,
961,

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

971,
981,
991,
992

- средства юридических и физических лиц

-

-

-

-

-

-

Строительство и реконструкция объектов

509,
761,

Всего

83411362,9

149031600,0

143210400,0

136495900,0

153589340,1

665738603,0

дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных

806,
814,
778,

бюджет города Москвы

83411362,9

133931600,0

143210400,0

136495900,0

153589340,1

650638603,0

полос для движения общественного транспорта

901,
961,
971,
981,
991

- средства федерального бюджета

15100000,0

15100000,0

Оказание государственными учреждениями города

778,
901,
911,

Всего

10541740,7

12949597,9

12940974,9

13501266,5

12637729,2

62571309,2

Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

бюджет города Москвы

10541740,7

12949597,9

12940974,9

13501266,5

12637729,2

62571309,2

Приобретение оборудования

778,
931,

Всего

381260,2

-

-

-

-

381260,2

государственными учреждениями

941,
951,
961,
981,
991

бюджет города Москвы

381260,2

381260,2

Проведение капитального ремонта

778,
951,

Всего

111140,1

-

-

-

-

111140,1

государственными учреждениями

991

бюджет города Москвы

111140,1

111140,1

Ремонт объектов дорожного хозяйства

778,
901,

Всего

16748106,2

17830795,9

18530530,9

19323316,9

16275212,9

88707962,8

911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991,
992

бюджет города Москвы

16748106,2

17830795,9

18530530,9

19323316,9

16275212,9

88707962,8

Разметка объектов дорожного хозяйства

778,
901,

Всего

1571767,9

1715005,1

1746116,2

1819452,9

1880940,9

8733283,0

911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

бюджет города Москвы

1571767,9

1715005,1

1746116,2

1819452,9

1880940,9

8733283,0

Содержание объектов дорожного хозяйства

778,
901,

Всего

20329830,9

18798869,3

19799050,2

20599335,8

23611519,3

103138605,5

911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991,
992

бюджет города Москвы

20329830,9

18798869,3

19799050,2

20599335,8

23611519,3

103138605,5

Установка дорожных знаков

778

Всего

531,8

12540,0

13104,3

13654,7

16863,1

56693,9

бюджет города Москвы

531,8

12540,0

13104,3

13654,7

16863,1

56693,9

Иные расходы по развитию транспортной

778
814

Всего

651155,2

820841,0

857778,8

893805,6

1053659,3

4277239,9

системы

бюджет города Москвы

651155,2

820841,0

857778,8

893805,6

1053659,3

4277239,9

Капитальный ремонт инженерно-транспортных

778

Всего

523811,0

0,0

0,0

0,0

3520062,0

4043873,0

сооружений

бюджет города Москвы

523811,0

0,0

0,0

0,0

3520062,0

4043873,0

Капитальный ремонт инженерно-транспортных

778

Всего

2318177,0

2318177,0

сооружений

бюджет города Москвы

2318177,0

2318177,0

Проведение капитального ремонта

778

Всего

1253861,5

625816,1

1997458,0

2081351,9

0,0

5958486,9

государственными учреждениями

бюджет города Москвы

1253861,5

625816,1

1997458,0

2081351,9

0,0

5958486,9

Обеспечение
безопасности

778

Всего

4635,2

-

-

-

-

4635,2

инженерных сооружений

бюджет города Москвы

4635,2

-

-

-

-

4635,2

Мероприятия по безопасности в

778

Всего

659129,8

355991,1

372010,7

387635,1

0,0

1774766,7

государственных учреждениях

бюджет города Москвы

659129,8

355991,1

372010,7

387635,1

0,0

1774766,7

Возмещение затрат открытому акционерному

778

Всего

1244680,0

1211981,0

1266520,1

1319714,0

2444625,4

7487520,5

обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

бюджет города Москвы

1244680,0

1211981,0

1266520,1

1319714,0

2444625,4

7487520,5

Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по

778

Всего

272289,2

296553,6

309898,5

322914,2

553614,8

1755270,3

содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

бюджет города Москвы

272289,2

296553,6

309898,5

322914,2

553614,8

1755270,3

Понижение газонов до уровня бортового камня

778,
901,

Всего

1175575,3

1000000,0

1045000,0

1088890,2

0,0

4309465,5

911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

бюджет города Москвы

1175575,3

1000000,0

1045000,0

1088890,2

0,0

4309465,5

Приобретение дорожно-коммунальной техники

778,
901,

Всего

7599414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7599414,1

для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

бюджет города Москвы

7599414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7599414,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016