Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" |
Цели подпрограммы | Увеличение провозной способности и качества и комфортности перевозок |
Задачи подпрограммы | 1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени в пути. |
2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения. | |
3. Приобретение подвижного состава, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения. | |
4. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях. | |
5. Введение единого проездного билета на все виды транспорта и нового тарифного плана. | |
6. Доведение количества легальных легковых автомобилей-такси до 50-55 тысяч единиц, ориентированность перевозки пассажиров в центральной части города на общественный транспорт и такси. | |
7. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (стоянки). |
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед.изм. | Значения | ||||
реализации Государственной программы города Москвы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | |||||||
01Б0000.01 Объем перевозок | млрд. пассажи- | 2,1 | 2,32 | 2,44 | 2,56 | 2,68 | |
01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения | % | 60,43 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах | км/ч | 21,4 | 26 | 28 | 30 | 30 | |
01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы "пик" | мин. | 7,3 | 7 | 6,5 | 6,3 | 6 | |
01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы "пик" | человек на кв.м свободной площади пола | 4,68 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | |
01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы "пик" | км/ч | 14,79 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 18 | |
01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта | % | 98,5 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
01Б0000.08 Легальное такси | ед./100 тыс. человек | 183 | 275 | 345 | 390 | 430 | |
01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 76 | 76 | 80 | 81 | 85 |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
Соисполнители подпрограммы | Департамент градостроительной политики города Москвы, |
Департамент капитального ремонта города Москвы, | |
Департамент строительства города Москвы, | |
Департамент экономической политики и развития города Москвы, | |
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий | Наименование подпрограммы Государственной программы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | |||||
подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | и мероприятий подпрограммы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Общественный транспорт "Наземный | 163, 761, | Всего, в т.ч.: | 26016699,8 | 19635228,1 | 28265007,0 | 29741312,4 | 31746422,0 | 135404669,3 | |
городской пассажирский транспорт" | 780, 806, | - бюджет города Москвы | 19517638,6 | 10253418,1 | 16772557,0 | 12826392,4 | 13217402,0 | 72587408,1 | |
824, | - средства федерального бюджета | 45057,8 | 501000,0 | 353500,0 | - | - | 899557,8 | ||
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 6454003,4 | 8880810,0 | 11138950,0 | 16914920,0 | 18529020,0 | 61917703,4 | |||
Оказание государственными | 780 | Всего | 1012139,0 | 2288036,5 | 2393726,4 | 2496782,8 | 1693600,3 | 9884285,0 | |
учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | бюджет города Москвы | 1012139,0 | 2288036,5 | 2393726,4 | 2496782,8 | 1693600,3 | 9884285,0 | ||
Проведение капитального ремонта | 780 | Всего | - | 118413,2 | - | - | - | 118413,2 | |
государственными учреждениями | бюджет города Москвы | ||||||||
Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по | 780 | Всего | 37633,6 | 71296,6 | 74476,7 | 77604,7 | 53083,2 | 314094,8 | |
перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, | бюджет города Москвы | 34575,8 | 71296,6 | 74476,7 | 77604,7 | 53083,2 | 311037,0 | ||
связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | Федеральный бюджет | 3057,8 | |||||||
Расчеты в рамках Соглашения с | 780 | Всего | 799163,1 | 826875,0 | 864084,4 | 900375,9 | 957211,1 | 4347709,5 | |
Московской областью | бюджет города Москвы | 799163,1 | 826875,0 | 864084,4 | 900375,9 | 957211,1 | 4347709,5 | ||
Обеспечение деятельности | 780 | Всего | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 67707,4 | 307707,4 | |
автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" | бюджет города Москвы | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 67707,4 | 307707,4 | ||
Приобретение подвижного состава | 780 | Всего | 13148976,6 | 6864370,0 | 14121500,0 | 17319500,0 | 17675000,0 | 69129346,6 | |
наземного городского пассажирского транспорта | бюджет города Москвы | 12504909,4 | 1844100,0 | 8033910,0 | 6717000,0 | 8000000,0 | 37099919,4 | ||
средства федерального бюджета | 0,0 | ||||||||
средства юридических и физических лиц | 644067,2 | 5020270,0 | 6087590,0 | 10629500,0 | 9675000,0 | 32056427,2 | |||
Развитие инфраструктуры парков | 806 | Всего | 634302,7 | 2025820,0 | 1956680,0 | 2690810,0 | 4280130,0 | 11587742,7 | |
и депо городского пассажирского транспорта | бюджет города Москвы | 479624,1 | 1150000,0 | 1195000,0 | 1700000,0 | 1766300,0 | 6290924,1 | ||
средства федерального бюджета | 42000,0 | 501000,0 | 353500,0 | - | - | 896500,0 | |||
средства юридических и физических лиц | 112678,6 | 374820,0 | 408180,0 | 990810,0 | 2513830,0 | 4400318,6 | |||
Обустройство конечных станций городского | 806 | Всего | 79949,8 | 400000,0 | 600000,0 | 500000,0 | 519500,0 | 2099449,8 | |
пассажирского транспорта | 814 | бюджет города Москвы | 79949,8 | 400000,0 | 600000,0 | 500000,0 | 519500,0 | 2099449,8 | |
Развитие троллейбусной контактной сети и | 806 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | |
тяговых подстанций | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | ||
Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП | 163 | Всего | 4878957,6 | 4006620,0 | 5310980,0 | 2524610,0 | 2540190,0 | 19261357,6 | |
"Мосгортранс" | бюджет города Москвы | 4021700,0 | 3360900,0 | 3187800,0 | 0,0 | 0,0 | 10570400,0 | ||
780 | средства юридических и физических лиц | 857257,6 | 645720,0 | 2123180,0 | 2524610,0 | 2540190,0 | 8690957,6 | ||
Создание инфраструктуры | 806 | Всего | 524669,3 | 0,0 | 100000,0 | 550000,0 | 2100000,0 | 3274669,3 | |
скоростного трамвая города Москвы | бюджет города Москвы | 524669,3 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 824669,3 | ||
средства юридических и физических лиц | 450000,0 | 2000000,0 | 2450000,0 | ||||||
Возмещение части затрат на уплату | 780 | Всего | 908,1 | 133796,8 | 263559,5 | 274629,0 | 0,0 | 672893,4 | |
лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | бюджет города Москвы | 908,1 | 133796,8 | 263559,5 | 274629,0 | 0,0 | 672893,4 | ||
Развитие легковых таксомоторных перевозок | 780 | Всего | 4840000,0 | 2840000,0 | 2520000,0 | 2320000,0 | 1800000,0 | 14320000,0 | |
средства юридических и физических лиц | 4840000,0 | 2840000,0 | 2520000,0 | 2320000,0 | 1800000,0 | 14320000,0 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |