Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 2

     

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"

Цели подпрограммы

Увеличение провозной способности и качества и комфортности перевозок

Задачи подпрограммы

1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени в пути.

2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.

3. Приобретение подвижного состава, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.

4. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.

5. Введение единого проездного билета на все виды транспорта и нового тарифного плана.

6. Доведение количества легальных легковых автомобилей-такси до 50-55 тысяч единиц, ориентированность перевозки пассажиров в центральной части города на общественный транспорт и такси.

7. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (стоянки).


Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед.изм.

Значения

реализации Государственной программы города Москвы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"

01Б0000.01 Объем перевозок

млрд. пассажи-
ров в год

2,1

2,32

2,44

2,56

2,68

01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения

%

60,43

65

70

75

80

01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах

км/ч

21,4

26

28

30

30

01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы "пик"

мин.

7,3

7

6,5

6,3

6

01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы "пик"

человек на кв.м свободной площади пола

4,68

4,6

4,5

4,3

4,1

01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы "пик"

км/ч

14,79

15,0

15,5

16,5

18

01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта

%

98,5

98

98

98

98

01Б0000.08 Легальное такси

ед./100 тыс. человек

183

275

345

390

430

01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения

%

76

76

80

81

85


Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Департамент имущества города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016


Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий

Наименование подпрограммы Государственной программы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

и мероприятий подпрограммы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общественный транспорт "Наземный

163, 761,

Всего, в т.ч.:

26016699,8

19635228,1

28265007,0

29741312,4

31746422,0

135404669,3

городской пассажирский транспорт"

780, 806,
814,

- бюджет города Москвы

19517638,6

10253418,1

16772557,0

12826392,4

13217402,0

72587408,1

824,
840

- средства федерального бюджета

45057,8

501000,0

353500,0

-

-

899557,8

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

6454003,4

8880810,0

11138950,0

16914920,0

18529020,0

61917703,4

Оказание государственными

780

Всего

1012139,0

2288036,5

2393726,4

2496782,8

1693600,3

9884285,0

учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

бюджет города Москвы

1012139,0

2288036,5

2393726,4

2496782,8

1693600,3

9884285,0

Проведение капитального ремонта

780

Всего

-

118413,2

-

-

-

118413,2

государственными учреждениями

бюджет города Москвы

Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по

780

Всего

37633,6

71296,6

74476,7

77604,7

53083,2

314094,8

перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов,

бюджет города Москвы

34575,8

71296,6

74476,7

77604,7

53083,2

311037,0

связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

Федеральный бюджет

3057,8

Расчеты в рамках Соглашения с

780

Всего

799163,1

826875,0

864084,4

900375,9

957211,1

4347709,5

Московской областью

бюджет города Москвы

799163,1

826875,0

864084,4

900375,9

957211,1

4347709,5

Обеспечение деятельности

780

Всего

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

67707,4

307707,4

автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"

бюджет города Москвы

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

67707,4

307707,4

Приобретение подвижного состава

780

Всего

13148976,6

6864370,0

14121500,0

17319500,0

17675000,0

69129346,6

наземного городского пассажирского транспорта

бюджет города Москвы

12504909,4

1844100,0

8033910,0

6717000,0

8000000,0

37099919,4

средства федерального бюджета

0,0

средства юридических и физических лиц

644067,2

5020270,0

6087590,0

10629500,0

9675000,0

32056427,2

Развитие инфраструктуры парков

806

Всего

634302,7

2025820,0

1956680,0

2690810,0

4280130,0

11587742,7

и депо городского пассажирского транспорта

бюджет города Москвы

479624,1

1150000,0

1195000,0

1700000,0

1766300,0

6290924,1

средства федерального бюджета

42000,0

501000,0

353500,0

-

-

896500,0

средства юридических и физических лиц

112678,6

374820,0

408180,0

990810,0

2513830,0

4400318,6

Обустройство конечных станций городского

806

Всего

79949,8

400000,0

600000,0

500000,0

519500,0

2099449,8

пассажирского транспорта

814

бюджет города Москвы

79949,8

400000,0

600000,0

500000,0

519500,0

2099449,8

Развитие троллейбусной контактной сети и

806

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

60000,0

тяговых подстанций

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

60000,0

Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП

163

Всего

4878957,6

4006620,0

5310980,0

2524610,0

2540190,0

19261357,6

"Мосгортранс"

бюджет города Москвы

4021700,0

3360900,0

3187800,0

0,0

0,0

10570400,0

780

средства юридических и физических лиц

857257,6

645720,0

2123180,0

2524610,0

2540190,0

8690957,6

Создание инфраструктуры

806

Всего

524669,3

0,0

100000,0

550000,0

2100000,0

3274669,3

скоростного трамвая города Москвы

бюджет города Москвы

524669,3

0,0

100000,0

100000,0

100000,0

824669,3

средства юридических и физических лиц

450000,0

2000000,0

2450000,0

Возмещение части затрат на уплату

780

Всего

908,1

133796,8

263559,5

274629,0

0,0

672893,4

лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок

бюджет города Москвы

908,1

133796,8

263559,5

274629,0

0,0

672893,4

Развитие легковых таксомоторных перевозок

780

Всего

4840000,0

2840000,0

2520000,0

2320000,0

1800000,0

14320000,0

средства юридических и физических лиц

4840000,0

2840000,0

2520000,0

2320000,0

1800000,0

14320000,0


Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016