Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 7 октября 2011 года N 476-ПП

Таблица 5

     
Паспорт подпрограммы "Развитие туризма" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

"Развитие туризма"

Цели подпрограммы

Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями.

Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы.

Задачи подпрограммы

Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма.

Развитие туристской инфраструктуры.

Повышение качества обслуживания.

Расширение ассортимента туристского продукта.

Совершенствование подготовки кадров.

Обеспечение безопасности туризма.

Продвижение туристского продукта города Москвы на внутреннем и внешнем рынках.

Мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования.


Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

Государственной программы города Москвы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Развитие туризма

13Д0000.01. Число международных прибытий, в том числе

Млн. прибытий

4,8

5,2

5,7

6,2

6,8

13Д0000.02. Число международных прибытий из государств - участников СНГ

Млн. прибытий

2,3

2,5

2,7

3,0

3,3

13Д0000.03. Число международных прибытий из других иностранных государств

Млн. прибытий

2,5

2,7

3,0

3,2

3,5


Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы

Соисполнители подпрограммы


Объем финансовых ресурсов подпрограммы и

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

и мероприятий подпрограммы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 13Д. Развитие туризма

768

Всего

1196710,6

827680,0

795268,0

816534,3

842569,7

4478762,6

Расходы бюджета города Москвы

290907,1

356800,0

310888,0

323944,3

339169,7

1621709,1

Средства юридических и физических лиц

905803,5

470880,0

484380,0

492590,0

503400,0

2857053,5

Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической

768

Всего

860206,5

503820,0

503606,5

512224,5

523641,0

2903498,5

инфраструктуры

Расходы бюджета города Москвы

33232,5

58000,0

45666,5

47584,5

49821,0

234304,5

Средства юридических и физических лиц

826974,0

445820,0

457940,0

464640,0

473820,0

2669194,0

Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная

768

Всего

165323,6

129840,0

135066,6

140906,5

147634,3

718771,0

деятельность и проведение "знаковых" мероприятий

Расходы бюджета города Москвы

135334,6

122440,0

127166,6

132506,5

138734,3

656182,0

Средства юридических и физических лиц

29989,0

7400,0

7900,0

8400,0

8900,0

62589,0

Мероприятие 13Д0300. Повышение качества

768

Всего

65398,2

24960,0

26177,0

27403,4

28785,3

172723,9

туристического обслуживания

Расходы бюджета города Москвы

17398,2

18600,0

19437,0

20253,4

21205,3

96893,9

Средства юридических и физических лиц

48000,0

6360,0

6740,0

7150,0

7580,0

75830,0

Мероприятие 13Д0400. Информационно-

768

Всего

105782,3

169060,0

130417,9

135999,9

142509,1

683769,2

рекламные мероприятия по продвижению услуг

Расходы бюджета города Москвы

104941,8

157760,0

118617,9

123599,9

129409,1

634328,7

Средства юридических и физических лиц

840,5

11300,0

11800,0

12400,0

13100,0

49440,5


Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016