Паспорт подпрограммы "Развитие туризма" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | "Развитие туризма" |
Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями. |
Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы. | |
Задачи подпрограммы | Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма. |
Развитие туристской инфраструктуры. | |
Повышение качества обслуживания. | |
Расширение ассортимента туристского продукта. | |
Совершенствование подготовки кадров. | |
Обеспечение безопасности туризма. | |
Продвижение туристского продукта города Москвы на внутреннем и внешнем рынках. | |
Мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования. |
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | ||||
Государственной программы города Москвы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Развитие туризма | |||||||
13Д0000.01. Число международных прибытий, в том числе | Млн. прибытий | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | |
13Д0000.02. Число международных прибытий из государств - участников СНГ | Млн. прибытий | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | |
13Д0000.03. Число международных прибытий из других иностранных государств | Млн. прибытий | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
Соисполнители подпрограммы |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | |||||
мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | и мероприятий подпрограммы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Подпрограмма 13Д. Развитие туризма | 768 | Всего | 1196710,6 | 827680,0 | 795268,0 | 816534,3 | 842569,7 | 4478762,6 | |
Расходы бюджета города Москвы | 290907,1 | 356800,0 | 310888,0 | 323944,3 | 339169,7 | 1621709,1 | |||
Средства юридических и физических лиц | 905803,5 | 470880,0 | 484380,0 | 492590,0 | 503400,0 | 2857053,5 | |||
Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической | 768 | Всего | 860206,5 | 503820,0 | 503606,5 | 512224,5 | 523641,0 | 2903498,5 | |
инфраструктуры | Расходы бюджета города Москвы | 33232,5 | 58000,0 | 45666,5 | 47584,5 | 49821,0 | 234304,5 | ||
Средства юридических и физических лиц | 826974,0 | 445820,0 | 457940,0 | 464640,0 | 473820,0 | 2669194,0 | |||
Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная | 768 | Всего | 165323,6 | 129840,0 | 135066,6 | 140906,5 | 147634,3 | 718771,0 | |
деятельность и проведение "знаковых" мероприятий | Расходы бюджета города Москвы | 135334,6 | 122440,0 | 127166,6 | 132506,5 | 138734,3 | 656182,0 | ||
Средства юридических и физических лиц | 29989,0 | 7400,0 | 7900,0 | 8400,0 | 8900,0 | 62589,0 | |||
Мероприятие 13Д0300. Повышение качества | 768 | Всего | 65398,2 | 24960,0 | 26177,0 | 27403,4 | 28785,3 | 172723,9 | |
туристического обслуживания | Расходы бюджета города Москвы | 17398,2 | 18600,0 | 19437,0 | 20253,4 | 21205,3 | 96893,9 | ||
Средства юридических и физических лиц | 48000,0 | 6360,0 | 6740,0 | 7150,0 | 7580,0 | 75830,0 | |||
Мероприятие 13Д0400. Информационно- | 768 | Всего | 105782,3 | 169060,0 | 130417,9 | 135999,9 | 142509,1 | 683769,2 | |
рекламные мероприятия по продвижению услуг | Расходы бюджета города Москвы | 104941,8 | 157760,0 | 118617,9 | 123599,9 | 129409,1 | 634328,7 | ||
Средства юридических и физических лиц | 840,5 | 11300,0 | 11800,0 | 12400,0 | 13100,0 | 49440,5 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |