Недействующий

О Порядке распределения и предоставления в 2011 году субсидий из бюджета города Москвы организациям, реализующим мероприятия в сфере промышленной, научной и инновационной деятельности и признании утратившим силу пункта 1.1 постановления... (утратило силу)

Приложение 2
к Порядку

     

Критерии оценки заявок на предоставление субсидий организациям, реализующим мероприятия в сфере промышленной, научной и инновационной деятельности в рамках Городской целевой программы "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2011 годы"


N
п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

Удельный вес от общей оценки

1

2

3

4

1.

Поддержка социально и экономически значимых для города Москвы организаций промышленности

1.1.

Проекты (мероприятия), связанные с производством (реализацией) продукции в целях сохранения кадрового и производственного потенциала социально и экономически значимых для города Москвы организаций промышленности.

1.1.1.

Планируемый рост объема выручки от продаж в сравнении с аналогичным показателем за 2010 год (к концу реализации проекта)

1.1.1.1.

от 0% до 10% включительно

6

0,2

1.1.1.2.

от 10% до 20% включительно

8

1.1.1.3.

более 20%

10

1.1.2.

Планируемый рост численности персонала организации в сравнении с аналогичным показателем за 2010 год (к концу реализации проекта)

1.1.2.1.

от 0% до 5% включительно

6

0,2

1.1.2.2.

от 5% до 10% включительно

8

1.1.2.3.

более 10%

10

1.1.3.

Планируемый рост численности трудящихся в организации инвалидов в сравнении с аналогичным показателем за 2010 год (к концу реализации проекта)

1.1.3.1.

от 0% до 5% включительно

6

0,2

1.1.3.2.

от 5% до 10% включительно

8

1.1.3.3.

более 10%

10

1.1.4.

Планируемый прирост продаж производимой продукции (работ услуг) с момента ввода в эксплуатацию в рамках реализации проекта нового производственно-технологического оборудования к концу срока реализации проекта

1.1.4.1.

от 0% до 10% включительно

0

0,2

1.1.4.2.

от 10% до 15% включительно

6

1.1.4.3.

от 15% до 20% включительно

8

1.1.4.4.

более 20%

10

1.1.5.

Планируемый прирост выработки на одного работающего с момента ввода в эксплуатацию нового технического оборудования в рамках реализации проекта

1.1.5.1.

от 0% до 12% включительно

0

0,2

1.1.5.2.

от 12% до 15% включительно

6

1.1.5.3.

от 15% до 20% включительно

8

1.1.5.4.

более 20%

10

1.2.

Проекты (мероприятия), связанные с ликвидацией стихийных бедствий, устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также с восстановлением объектов социального значения

1.2.1.

Последствия стихийных бедствий (чрезвычайных ситуаций и т.п.):

1.2.1.1.

полное прекращение производства организацией продукции (работ услуг)

10

0,4

1.2.1.2.

сокращение свыше 50% производства организацией продукции (работ услуг)

6

1.2.1.3.

сокращение менее 50% производства организацией продукции (работ услуг)

4

1.2.2.

Планируемая степень восстановления объектов социального значения:

1.2.2.1.

полное восстановление

10

0,6

1.2.2.2.

восстановление от 50% до 100%

6

1.2.2.3.

восстановление менее 50%

4

1.3.

Проекты (мероприятия), связанные с обеспечением организацией промышленной и техногенной безопасности, антитеррористической защищенности объектов промышленности и населения

1.3.1.

Планируемый cрок проведения работ по приведению в соответствие требованиям, установленным действующими нормативами техногенной безопасности и антитеррористической защищенности

1.3.1.1.

Свыше 120 календарных дней

6

0,2

1.3.1.2.

От 45 до 120 календарных дней

8

1.3.1.3.

Менее 45 календарных дней

10

1.3.2.

Близость объекта к местам массового сосредоточения людей

1.3.2.1.

Менее 500 м

1

0,2

1.3.2.2.

Более 500 м

0

1.3.3.

Использование в технологическом процессе аммиака

1.3.3.1.

Да

1

0,2

1.3.3.2.

Нет

0

1.3.4.

Наличие на территории объекта взрыво-, пожаро-, химически опасных веществ

1.3.4.1.

Да

1

0,1

1.3.4.2.

Нет

0

1.3.5.

Наличие на территории объекта систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае чрезвычайной ситуации

1.3.5.1.

Да

1

0,2

1.3.5.2.

Нет

0

1.3.6.

Наличие лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта

1.3.6.1.

Да

1

0,1

1.3.6.2.

Нет

0

1.4.

Проекты (мероприятия), предусмотренные в составе программ развития государственных унитарных предприятий города Москвы, связанных с производством и реализацией конкурентоспособной продукции

1.4.1.

Планируемый рост выручки от продаж в результате реализации проекта

1.4.1.1.

от 0% до 10% включительно

0

0,4

1.4.1.2.

от 10% до 12% включительно

6

1.4.1.3.

от 12% до 15% включительно

8

1.4.1.4.

более 15%

10

1.4.2.

Планируемый прирост выработки на одного работающего с момента ввода в эксплуатацию нового производственно-технологического оборудования

1.4.2.1.

от 0% до 12% включительно

0

0,2

1.4.2.2.

от 12% до 15% включительно

6

1.4.2.3.

от 15% до 20% включительно

8

1.4.2.4.

более 20%

10

1.4.3.

Планируемый прирост производительности труда за период реализации проекта (по сравнению с базовым годом)

1.4.3.1.

свыше 10%

10

0,4

1.4.3.2.

от 5% до 10%

8

1.4.3.3.

менее 5%

6

2.

Поддержка развития инновационно активных организаций промышленности

2.1.

Проекты (мероприятия) организаций, связанные с созданием новых и технологическим обновлением действующих производственных мощностей по производству продукции с высокой долей добавленной стоимости

2.1.1.

Планируемый рост объемов продаж продукции с высокой долей добавленной стоимости

2.1.1.1.

от 0% до 10% включительно

0

0,3

2.1.1.2.

от 10% до 15% включительно

6

2.1.1.3.

от 15% до 20% включительно

8

2.1.1.4.

более 20%

10

2.1.2.

Доля финансирования за счет собственных средств организации (в % от стоимости реализации всего проекта)

2.1.2.1.

свыше 85%

10

0,3

2.1.2.2.

от 70% до 85% (включительно)

8

2.1.2.3.

от 60% до 70% (включительно)

6

2.1.2.4.

менее 60%

4

2.1.3.

Планируемое увеличение доли продаж импортозамещающей или экспортно oриентированной продукции за период реализации проекта

2.1.3.1.

10% и более

10

0,2

2.1.3.2.

от 5% до 10%

8

2.1.3.3.

менее 5%

6

2.1.4.

Планируемое создание новых рабочих мест (от общего числа работающих за период реализации проекта)

2.1.4.1.

5% и более

10

0,2

2.1.4.2.

от 3% до 5%

8

2.1.4.3.

менее 3%

6

2.2.

Проекты (мероприятия) организаций, связанные с организацией производства новой конкурентоспособной продукции, обеспечивающей насыщение внутреннего рынка (в т.ч. для нужд города Москвы), импортозамещение и рост экспортных поставок на основе промышленного освоения результатов научно-технической деятельности организаций промышленности и науки города Москвы

2.2.1.

Планируемый ежегодный прирост производства инновационной продукции, в том числе импортозамещающей или экспортно ориентированной, достигаемый с начала срока окупаемости проекта

2.2.1.1.

от 0% до 5% включительно

4

0,4

2.2.1.2.

от 5% до 10% включительно

6

2.2.1.3.

от 10% до 15% включительно

8

2.2.1.4.

более 15%

10

2.2.2.

Планируемый ежегодный прирост новых рабочих мест за период реализации проекта с момента предоставления субсидии

2.2.2.1.

от 20 до 80 человек (включительно)

4

0,3

2.2.2.2.

от 80 до 120 человек (включительно)

6

2.2.2.3.

от 120 до 200 человек

8

2.2.2.4.

свыше 200

10

2.2.3.

Планируемое снижение уровня производственных и непроизводственных затрат за период реализации проекта с момента предоставления субсидии

2.2.3.1.

от 0% до 2% включительно

4

0,3

2.2.3.2.

от 2% до 5% включительно

6

2.2.3.3.

от 5% до 10% включительно

8

2.2.3.4.

более 10%

10

3.

Стимулирование проведения ресурсосберегающих, энерго- и экологоэффективных мероприятий организациями промышленности и науки

3.1.

Планируемое снижение совокупного удельного потребления топливно-энергетических ресурсов (либо воды) в течение срока реализации проекта, но не более 3 лет, выраженное в тоннах условного топлива (в кубических метрах - для воды) на единицу производства продукции в натуральном выражении (или на себестоимость продукции в тыс.руб.) относительно показателя 2010 года

3.1.1.

до 5% (включительно)

4

0,3

3.1.2.

от 5% до 7% (включительно)

6

3.1.3.

от 7% до 10% (включительно)

8

3.1.4.

свыше 10%

10

3.2.

Планируемый срок окупаемости энергосберегающего проекта (недисконтированный)

3.2.1.

до 1 года (включительно)

10

0,15

3.2.2.

от 1 года до 3 лет (включительно)

8

3.2.3.

от 3 лет до 5 лет (включительно)

6

3.2.4.

свыше 5 лет

4

3.3.

Доля финансирования за счет собственных средств организации (в % от стоимости реализации всего проекта)

3.3.1.

свыше 50%

10

0,15

3.3.2.

от 25% до 50% (включительно)

8

3.3.3.

менее 25%

4

3.4.

Наличие "Энергетического паспорта организации"

3.4.1.

Да

1

0,15

3.4.2.

Нет

0

3.5.

Использование альтернативных видов топлива, новых способов энергосбережения, альтернативной энергетики

3.5.1.

Да

1

0,15

3.5.2.

Нет

0

3.6.

Наличие заключенных энергосервисных договоров

3.6.1.

Да

1

0,1

3.6.2.

Нет

0

4.

Развитие системы воспроизводства трудовых ресурсов, подготовки и переподготовки кадров

4.1.

Доля финансирования за счет собственных средств организации (в % от стоимости реализации всего проекта)

4.1.1.

от 20% до 40% включительно

4

0,3

4.1.2.

от 40% до 60% включительно

6

4.1.3.

от 60% до 80% включительно

8

4.1.4.

от 80% до 100%

10

4.2.

Планируемый ежегодный прирост числа трудоустроенных квалифицированных рабочих и специалистов

4.2.1.

от 20 до 80 человек (включительно)

4

0,2

4.2.2.

от 80 до 120 человек (включительно)

6

4.2.3.

от 120 до 200 человек

8

4.2.4.

свыше 200

10

4.3.

Планируемое соотношение числа трудоустроенных квалифицированных рабочих на 1 млн.руб. вложенных бюджетных средств

4.3.1.

от 20 до 60 человек (включительно)

4

0,3

4.3.2.

от 60 до 80 человек (включительно)

6

4.3.3.

от 80 до 100 человек (включительно)

8

4.3.4.

свыше 100 человек

10

4.4.

Планируемое количество прошедших обучение и повышение квалификации за время реализации проекта

4.4.1.

от 80 до 160 человек (включительно)

4

0,2

4.4.2.

от 160 до 240 человек (включительно)

6

4.4.3.

от 240 до 320 человек (включительно)

8

4.4.4.

свыше 320

10

5.

Расширение деловых возможностей организаций промышленности и науки посредством участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

5.1.

Организация выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий

5.1.1.

Доля финансирования за счет собственных средств организации (в % от стоимости реализации всего проекта)

5.1.1.1.

от 20% до 40% включительно

4

0,3

5.1.1.2.

от 40% до 60% включительно

6

5.1.1.3.

от 60% до 80% включительно

8

5.1.1.4.

от 80% до 100%

10

5.1.2.

Число участников выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий

5.1.2.1.

до 50 (включительно)

4

0,3

5.1.2.2.

от 50 до 100 (включительно)

6

5.1.2.3.

от 100 до 200 (включительно)

8

5.1.2.4.

свыше 200

10

5.1.3.

Число посетителей выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий

5.1.3.1.

1000 человек (включительно)

4

0,2

5.1.3.2.

от 1000 до 5000 человек (включительно)

6

5.1.3.3.

от 5000 до 10000 человек (включительно)

8

5.1.3.4.

свыше 10000 человек (включительно)

10

5.1.4.

Доля московских организаций науки и промышленности из общего числа организаций - участников мероприятия

5.1.4.1.

50% до 75% включительно

6

0,2

5.1.4.2.

от 75% до 100%

10

5.2.

Участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

5.2.1.

Доля финансирования за счет собственных средств организации (в % от стоимости реализации всего проекта)

5.2.1.1.

от 20% до 40% включительно

4

0,4

5.2.1.2.

от 40% до 60% включительно

6

5.2.1.3.

от 60% до 80% включительно

8

5.2.1.4.

от 80% до 100%

10

5.2.2.

Количество посетителей мероприятия

5.2.2.1.

1000 человек (включительно)

4

0,3

5.2.2.2.

от 1000 до 5000 человек (включительно)

6

5.2.2.3.

от 5000 до 10000 человек (включительно)

8

5.2.2.4.

свыше 10000 человек (включительно)

10

5.2.3.

Количество заключенных договоров в ходе проведения мероприятия

5.2.3.1.

от 1 до 5 (включительно)

6

0,3

5.2.3.2.

от 5 до 15 (включительно)

8

5.2.3.3.

свыше 15

10

     


Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка мэрии Москвы