Корректировка контрольных показателей "дорожной карты"
п.5 Контрольные показателей успешной реализации "дорожной карты"
Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | ||||||
в том числе: | |||||||
в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа | |||||||
в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля | |||||||
в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей | |||||||
в полустационарных учреждениях социального обслуживания | |||||||
в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому | |||||||
Соотношение средней заработной платы социальных работников федеральных учреждений со средней заработной платой в регионе | % | ||||||
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | ||||||
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | ||||||
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | ||||||
Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей | % | ||||||
Численность получателей социальных услуг, обслуживаемых одним социальным работником | чел. | ||||||
Среднесписочная численность работников, занятых в системе социального обслуживания | чел. |
п.6 Показатели повышения заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения
Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2013 год - 2015 год | 2013 год - 2018 год | |
Средняя заработная плата социальных работников по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | ||||||||||
Темп роста к предыдущему году, % | ||||||||||
Среднесписочная численность социальных работников: тыс.человек | ||||||||||
Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс.рублей | ||||||||||
Темп роста к предыдущему году, % | ||||||||||
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | ||||||||||
Размер начислений на фонд оплаты труда, % | ||||||||||
Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей | ||||||||||
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн.рублей (фонд оплаты труда стр.8 по графе соответствующего года - стр.8 за 2012 год) | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | ||||||||||
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе: | ||||||||||
за счет оптимизации инфраструктуры, ликвидации структурных подразделений организаций, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением, млн.рублей | ||||||||||
за счет оптимизации численности персонала, в том числе административно- | ||||||||||
за счет сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций социального обслуживания, млн.рублей | ||||||||||
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей | ||||||||||
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | ||||||||||
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр.10 + 12 + 13 + 14) | ||||||||||
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Минтруда России
www.rosmintrud.ru
по состоянию на 13.03.2014