Изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
1. В паспорте Программы позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в следующей редакции:
"- общий объем финансирования Программы на 2011-2018 годы в ценах соответствующих лет составляет 338,9 млрд. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 95,7 млрд. рублей (28,3 процента), из них:
капитальные вложения - 92,7 млрд. рублей;
прочие расходы - 3 млрд. рублей;
за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 25,3 млрд. рублей (7,4 процента);
за счет средств внебюджетных источников - 217,9 млрд. рублей (64,3 процента)".
2. В разделе IV:
а) в абзаце первом слова "составляет 332 млрд. рублей" заменить словами "составляет 338,9 млрд. рублей";
б) в абзаце третьем слова "средств федерального бюджета - в размере 96 млрд. рублей (28,9 процента)" заменить словами "средств федерального бюджета - в размере 95,7 млрд. рублей (28,3 процента)";
в) в абзаце четвертом слова "средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - в размере 25 млрд. рублей (7,5 процента)" заменить словами "средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - в размере 25,3 млрд. рублей (7,4 процента)";
г) в абзаце пятом слова "средств внебюджетных источников - в размере 211 млрд. рублей (63,6 процента)" заменить словами "средств внебюджетных источников - в размере 217,9 млрд. рублей (64,3 процента)";
д) третье и четвертое предложения абзаца семнадцатого изложить в следующей редакции:
"Так, по направлению "капитальные вложения" за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование расходов в размере 92,756 млрд. рублей и за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - в размере 24,077 млрд. рублей на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости. За счет средств внебюджетных источников планируется финансирование создания и модернизации туристских объектов в размере 217,293 млрд. рублей.";
е) в абзаце восемнадцатом слова "в размере 3,014 млрд. рублей" заменить словами "в размере 2,971 млрд. рублей".
3. Приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 18 февраля 2014 года N 121)
Перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
Мероприятия, | 2011- | В том числе | Основ- | |||||||
направления | 2018 | I этап | II этап | ные | ||||||
расходов, источники финансирования | годы - всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год* | 2015 год* | 2016 год* | 2017 год* | 2018 год* | резуль- |
________________ * Объемы бюджетных ассигнований могут быть уточнены исходя из возможностей федерального бюджета. | ||||||||||
Общий объем финансирования - всего | 338856,8 | 8001,7 | 9564,9 | 11385 | 20109,7 | 40162,1 | 68283,6 | 97176,1 | 84173,7 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 95727,2 | 2000 | 2500 | 2487 | 4640,2 | 11600 | 19500 | 28400 | 24600 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 25234,9 | 419,4 | 543,4 | 645,5 | 1426,5 | 3062,1 | 5147,5 | 7496,8 | 6493,7 | |
внебюджетные источники | 217894,7 | 5582,3 | 6521,5 | 8252,5 | 14043 | 25500 | 43636,1 | 61279,3 | 53080 | |
Задача 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации | ||||||||||
Всего по задаче | 334451,9 | 7511,7 | 9120,8 | 11010,5 | 19673,4 | 39616,1 | 67658,3 | 96471,5 | 83389,6 | |
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения - всего | 334127,1 | 7438,2 | 9095 | 10989,6 | 19649,1 | 39583,5 | 67617,4 | 96422,3 | 83332 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 92756,2 | 1650 | 2220 | 2240 | 4359,2 | 11231,9 | 19075,2 | 27918,5 | 24061,4 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 24077,6 | 291,2 | 431,6 | 548,9 | 1307,3 | 2920,4 | 4983,3 | 7310,1 | 6284,8 | |
внебюджетные источники | 217293,3 | 5497 | 6443,4 | 8200,7 | 13982,6 | 25431,2 | 43558,9 | 61193,7 | 52985,8 | |
прочие расходы (федеральный бюджет) | 324,8 | 73,5 | 25,8 | 20,9 | 24,3 | 32,6 | 40,9 | 49,2 | 57,6 | |
1. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 7484,5 | 1432 | 1047 | 915,2 | 1182 | 957,7 | 851,2 | 649,4 | 450 | более 3 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1646 | - | 295 | 25,5 | 245,5 | 310 | 290 | 280 | 200 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 348,5 | - | 52 | 54,7 | 56,5 | 54,7 | 51,2 | 49,4 | 30 | |
внебюджетные источники | 5490 | 1432 | 700 | 835 | 880 | 593 | 510 | 320 | 220 | |
2. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 7506,4 | 2416,9 | 1755,1 | 1099 | 880,7 | 727,6 | 627,1 | - | - | создано более 500 дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1908,3 | 470 | 465 | 247,8 | 245,5 | 270 | 210 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 353,1 | 82,9 | 82,1 | 51,2 | 52,2 | 47,6 | 37,1 | - | - | |
внебюджетные источники | 5245 | 1864 | 1208 | 800 | 583 | 410 | 380 | - | - | |
3. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 4205,5 | 882,5 | 669,8 | 541,8 | 904 | 823,9 | 383,5 | - | - | более 1,2 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 913,4 | 320 | 175 | 180,4 | 119 | 99 | 20 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 155,7 | 56,5 | 30,8 | 26,4 | 21 | 17,5 | 3,5 | - | - | |
внебюджетные источники | 3136,4 | 506 | 464 | 335 | 764 | 707,4 | 360 | - | - | |
4. Создание автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область | создан автотурис- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 1639,2 | 337,3 | 367,8 | - | 347,6 | 351,8 | 234,7 | - | - | увеличен туристский поток до 60 тыс. туристов в год |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 356,9 | 31,7 | 51,3 | - | 96,9 | 105 | 72 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 66,5 | 5,6 | 9 | - | 20,7 | 18,5 | 12,7 | - | - | |
внебюджетные источники | 1215,8 | 300 | 307,5 | - | 230 | 228,3 | 150 | - | - | |
5. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 7422,9 | 1468,9 | 1706,1 | 579,2 | 1823,6 | 319,7 | 1525,4 | создано более 3,8 тыс. дополни- | ||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1428,3 | 547,3 | 415,7 | 174,5 | 189,1 | 55 | 46,7 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 323,3 | 96,6 | 73,4 | 70,6 | 64,8 | 9,7 | 8,2 | - | - | |
внебюджетные источники | 5671,3 | 825 | 1217 | 334,1 | 1569,7 | 255 | 1470,5 | - | - | |
6. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 8024,8 | 632,5 | 743,4 | 1951,6 | 1645 | 1602,9 | 1449,4 | - | - | создано более 6,8 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1830,3 | 150 | 178 | 336,8 | 245,5 | 470 | 450 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 358,5 | 26,5 | 31,4 | 51,8 | 86,5 | 82,9 | 79,4 | - | - | |
внебюджетные источники | 5836 | 456 | 534 | 1563 | 1313 | 1050 | 920 | - | - | |
7. Создание автотуристского кластера "Золотые ворота", г.Бийск, Алтайский край | создан автотурис- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 1363,7 | 268,1 | 135,9 | 293,9 | 282,8 | 239,3 | 143,7 | - | - | создано более 6,8 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 354,6 | 131 | 25 | 52,6 | 74 | 52 | 20 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 61,1 | 23,1 | 4,4 | 7,8 | 13,1 | 9,2 | 3,5 | - | - | |
внебюджетные источники | 948 | 114 | 106,5 | 233,5 | 195,7 | 178,1 | 120,2 | - | - | |
8. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 4608,9 | - | 717,4 | 689,6 | 1214,4 | 1050,3 | 625,3 | 311,9 | - | создано более |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1103,6 | - | 165 | 123,1 | 245,5 | 300 | 180 | 90 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 347,3 | - | 38 | 36,6 | 119,6 | 81,5 | 48 | 23,6 | - | |
внебюджетные источники | 3158 | - | 514,4 | 529,9 | 849,3 | 668,8 | 397,3 | 198,3 | - | |
9. Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия | создан автотурис- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 1791,6 | - | 217,1 | 238,4 | 499,5 | 420,2 | 277,8 | 138,6 | - | создано более 1 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 485 | - | 50 | 55 | 140 | 120 | 80 | 40 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 132,7 | - | 12,1 | 13,3 | 42,9 | 32,6 | 21,3 | 10,5 | - | |
внебюджетные источники | 1173,9 | - | 155 | 170,1 | 316,6 | 267,6 | 176,5 | 88,1 | - | |
10. Создание автотуристского кластера "Байкальский", Республика Бурятия | создан автотурис- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 2182 | - | 260,5 | 303,2 | 642,3 | 490,2 | 312,6 | 173,2 | - | создано более 1,2 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 590 | - | 60 | 70 | 180 | 140 | 90 | 50 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 161,6 | - | 14,5 | 16,9 | 55,1 | 38 | 24 | 13,1 | - | |
внебюджетные источники | 1430,4 | - | 186 | 216,3 | 407,2 | 312,2 | 198,6 | 110,1 | - | |
11. Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Республика Бурятия | создан автотурис- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 2007,1 | - | 217,1 | 186,7 | 592,3 | 525,2 | 329,9 | 155,9 | - | создано более 1 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 506 | - | 50 | - | 166 | 150 | 95 | 45 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 154,2 | - | 12,1 | 13,5 | 50,8 | 40,7 | 25,3 | 11,8 | - | |
внебюджетные источники | 1346,9 | - | 155 | 173,2 | 375,5 | 334,5 | 209,6 | 99,1 | - | |
12. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 4799,2 | - | 911,7 | 909,8 | 1478,4 | 805,3 | 416,8 | 277,2 | - | создано более 2,8 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 1095,5 | - | 210 | 210 | 245,5 | 230 | 120 | 80 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 363,9 | - | 50,7 | 50,7 | 147 | 62,5 | 32 | 21 | - | |
внебюджетные источники | 3339,8 | - | 651 | 649,1 | 1085,9 | 512,8 | 264,8 | 176,2 | - | |
13. Создание автотуристского кластера "Задонщина", Липецкая область | создан автотурис- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 2232,2 | - | 217,1 | 292,1 | 642,3 | 560,2 | 312,6 | 207,9 | - | создано более 1,1 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 665,5 | - | 50 | 125,5 | 180 | 160 | 90 | 60 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 162,5 | - | 12,1 | 12,1 | 55,1 | 43,4 | 24 | 15,8 | - | |
внебюджетные источники | 1404,2 | - | 155 | 154,5 | 407,2 | 356,8 | 198,6 | 132,1 | - | |
14. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 1633 | - | 43 | 105,3 | 1484,7 | - | - | - | - | дарский край; |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 445 | - | 10 | 50 | 385 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 133 | - | 3 | 12 | 118 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1055 | - | 30 | 43,3 | 981,7 | - | - | - | - | |
15. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Ставропольском крае | созданы туристские кластеры в Ставро- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 1416 | - | 43 | - | 1373 | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 395 | - | 10 | - | 385 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 121 | - | 3 | - | 118 | - | - | - | ||
внебюджетные источники | 900 | - | 30 | - | 870 | - | - | - | - | |
16. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Тыва | созданы туристские кластеры в Республике Тыва; | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 198,3 | - | 43 | 83,3 | 72 | - | - | - | - | более 0,14 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 59,7 | - | 10 | 29,7 | 20 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 15,6 | - | 3 | 6,6 | 6 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 123 | - | 30 | 47 | 46 | - | - | - | - | |
17. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Башкортостан | созданы туристские кластеры в Республике Башкор- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 251 | - | - | - | 251 | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 160 | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
18. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 251 | - | - | - | 251 | - | - | - | - | создано 1545 рабочих мест; |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 160 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | |
19. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Астраханской области | созданы туристские кластеры в Астрахан- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 251 | - | - | - | 251 | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 160 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | |
20. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Алтай | созданы туристские кластеры в Республике Алтай; | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 747,4 | - | - | 442,4 | 305 | - | - | - | - | тыс. рабочих мест; |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 223,4 | - | - | 133,4 | 90 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 24 | - | - | 9 | 15 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 500 | - | - | 300 | 200 | - | - | - | - | |
21. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 458,9 | - | - | 207,9 | 251 | - | - | - | - | создано более 2 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 170 | - | - | 100 | 70 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 31 | - | - | 10 | 21 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 257,9 | - | - | 97,9 | 160 | - | - | - | - | |
22. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 294 | - | - | 43 | 251 | - | - | - | - | создано более 846 рабочих мест; |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 80 | - | - | 10 | 70 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 24 | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | |
23. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 294 | - | - | 43 | 251 | - | - | - | - | более 120 дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 80 | - | - | 10 | 70 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 24 | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | |
24. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 146,1 | - | - | 146,1 | - | - | - | - | - | более 200 новых рабочих мест; |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 15,1 | - | - | 15,1 | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 4,3 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 126,7 | - | - | 126,7 | - | - | - | - | - | |
25. Создание туристеко- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 193 | - | - | 193 | - | - | - | - | - | создано более |
из них: | дополни- | |||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | рабочих мест; |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 17,5 | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 105,5 | - | - | 105,5 | - | - | - | - | - | |
26. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 796,1 | - | - | 796,1 | - | - | - | - | - | туристский поток до 747,6 тыс. туристов в год |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 59,6 | - | - | 59,6 | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 9,9 | - | - | 9,9 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 726,6 | - | - | 726,6 | - | - | - | - | - | |
27. Создание туристско- | создан туристско- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 929 | - | - | 929 | - | - | - | - | - | более 10 тыс. дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 161 | - | - | 161 | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 68 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 700 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | |
28. Поддержка проектов создания туристских кластеров в перспективных регионах Российской Федерации | созданы туристские кластеры в перспек- | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 271000,3 | - | - | - | 2773,5 | 30709,2 | 60127,4 | 94508,2 | 82882 | дополни- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 77904 | - | - | - | 686,7 | 8770,9 | 17311,5 | 27273,5 | 23861,4 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 20553,4 | - | - | - | 139 | 2381,6 | 4613,1 | 7164,9 | 6254,8 | |
внебюджетные источники | 172542,9 | - | - | - | 1947,8 | 19556,7 | 38202,8 | 60069,8 | 52765,8 | |
29. Проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала регионов и качества региональных проектов | сформирован перечень и определены основные характе- | |||||||||
Прочие расходы (федеральный бюджет) | 60 | 3,5 | 0,8 | 1,1 | 4,3 | 7,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | Программы, обеспечен мониторинг реализации соответст- |
30. Проведение работ и оказание услуг, связанных с обеспечением взаимосвязи схем тер- | разработаны комплексные планы развития территорий с учетом создания туристско- | |||||||||
Прочие расходы (федеральный бюджет) | 99,8 | 70 | 25 | 4,8 | - | - | - | - | - | кое развитие регионов. Повышена эффектив- |
31. Частичное возмещение затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным участниками государственно- | снижена кредитная (ссудная) нагрузка на участников государст- | |||||||||
Прочие расходы (федеральный бюджет) | 165 | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | в объемах, необходимых и достаточных для достижения целевых значений индикаторов и показателей Программы |
Задача 2. Повышение качества туристских услуг | ||||||||||
Всего по задаче (прочие расходы) | 740,5 | 47,7 | 47,8 | 30,8 | 61,4 | 92,1 | 122,8 | 153,5 | 184,4 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 642 | 18,1 | 18,2 | 21 | 52,9 | 84,9 | 116,9 | 148,9 | 181,1 | |
внебюджетные источники | 98,5 | 29,6 | 29,6 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | 4,6 | 3,3 | |
1. Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма | обеспечено развитие системы повышения квалифика- | |||||||||
Прочие расходы (федеральный бюджет) | 590 | 15 | 17,5 | 20 | 49,1 | 78,3 | 107,5 | 136,7 | 165,9 | переподго- |
2. Создание условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулиру- | оптимизиро- | |||||||||
Прочие расходы (внебюджетные источники) | 98,5 | 29,6 | 29,6 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | 4,6 | 3,3 | надзора за деятель- |
3. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий в области управления качеством туристских услуг | туристской отрасли на самих участников рынка; | |||||||||
Прочие расходы (федеральный бюджет) | 52 | 3,1 | 0,7 | 1 | 3,8 | 6,6 | 9,4 | 12,2 | 15,2 | онные подходы и инструменты управления качеством туристских услуг |
Задача 3. Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках | ||||||||||
Всего по задаче (прочие расходы) | 3664,5 | 442,3 | 396,3 | 343,8 | 374,9 | 453,9 | 502,5 | 551,1 | 599,7 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2004,3 | 258,4 | 236 | 205,2 | 203,8 | 250,6 | 267 | 283,4 | 299,9 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 1157,3 | 128,2 | 111,8 | 96,6 | 119,2 | 141,7 | 164,2 | 186,7 | 208,9 | |
внебюджетные источники | 502,9 | 55,7 | 48,5 | 42 | 51,9 | 61,6 | 71,3 | 81 | 90,9 | |
1. Создание автоматизиро- | информаци- | |||||||||
включающей в себя центра- | информации | |||||||||
Прочие расходы (федеральный бюджет) | 569,7 | 100 | 100 | 90 | 75,7 | 72 | 58 | 44 | 30 | |
2. Проведение информационно- | активное продвижение отечествен- | |||||||||
Прочие расходы - всего | 850,8 | 94,2 | 82,1 | 71 | 88,1 | 104,1 | 120,6 | 137,1 | 153,6 | создание системы туристских информаци- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 501,6 | 55,5 | 48,4 | 41,8 | 52 | 61,3 | 71,1 | 80,9 | 90,6 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 305,2 | 33,8 | 29,5 | 25,5 | 31,5 | 37,4 | 43,3 | 49,2 | 55 | |
внебюджетные источники | 44 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 7 | 8 | |
3. Создание конкуренто- | создание единого информаци- | |||||||||
Прочие расходы - всего | 537,4 | 60,3 | 52,6 | 42,9 | 51,2 | 66,7 | 77,3 | 87,9 | 98,5 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 352,8 | 39,9 | 34,8 | 27,5 | 32,2 | 44,1 | 51,1 | 58,1 | 65,1 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 92,3 | 10,2 | 8,9 | 7,7 | 9,5 | 11,3 | 13,1 | 14,9 | 16,7 | |
внебюджетные источники | 92,3 | 10,2 | 8,9 | 7,7 | 9,5 | 11,3 | 13,1 | 14,9 | 16,7 | |
4. Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональ- | активизация работы по популяриза- | |||||||||
Прочие расходы - всего | 1649,1 | 184,4 | 160,8 | 138,9 | 156 | 203,7 | 236,1 | 268,5 | 300,7 | внедрение передового опыта, содействие предприя- |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 522,7 | 59,6 | 52 | 44,9 | 40 | 65,8 | 76,3 | 86,8 | 97,3 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 759,8 | 84,2 | 73,4 | 63,4 | 78,2 | 93 | 107,8 | 122,6 | 137,2 | |
внебюджетные источники | 366,6 | 40,6 | 35,4 | 30,6 | 37,8 | 44,9 | 52 | 59,1 | 66,2 | |
5. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках | разработаны и внедрены новые принципы инноваци- | |||||||||
Прочие расходы (федеральный бюджет) | 57,5 | 3,4 | 0,8 | 1 | 3,9 | 7,4 | 10,5 | 13,6 | 16,9 | рынках; |
Итого по Программе | 338856,8 | 8001,7 | 9564,9 | 11385 | 20109,7 | 40162,1 | 68283,6 | 97176,1 | 84173,7 | |
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения - всего | 334127,1 | 7438,2 | 9095 | 10989,6 | 19649,1 | 39583,5 | 67617,4 | 96422,3 | 83332 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии) | 92756,2 | 1650 | 2220 | 2240 | 4359,2 | 11231,9 | 19075,2 | 27918,5 | 24061,4 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 24077,6 | 291,2 | 431,6 | 548,9 | 1307,3 | 2920,4 | 4983,3 | 7310,1 | 6284,8 | |
внебюджетные источники | 217293,3 | 5497 | 6443,4 | 8200,7 | 13982,6 | 25431,2 | 43558,9 | 61193,7 | 52985,8 | |
прочие расходы - всего | 4729,7 | 563,5 | 469,9 | 395,4 | 460,6 | 578,6 | 666,2 | 753,8 | 841,7 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2971 | 350 | 280 | 247 | 281 | 368,1 | 424,8 | 481,5 | 538,6 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 1157,3 | 128,2 | 111,8 | 96,6 | 119,2 | 141,7 | 164,2 | 186,7 | 208,9 | |
внебюджетные источники | 601,4 | 85,3 | 78,1 | 51,8 | 60,4 | 68,8 | 77,2 | 85,6 | 94,2". |
4. Приложение N 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 18 февраля 2014 года N 121)