«Паспорт подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности»
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | |||||||||||
Участники подпрограммы | Отсутствуют | |||||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют | |||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной, жилищной сфере, на транспорте и в промышленности | |||||||||||
Задачи подпрограммы | Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | |||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение расходов на энергоресурсы в многоквартирных домах на 10 % по отношению к 2013 году; | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 год. | |||||||||||
Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | ||||||||
01.01.2014 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
1 | Доля государственных (муниципальных) | % | 96 | 99 | 100 | 100 | ||||||
2 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кв. ч | 1 425 | 1 570 | 1 727 | 1 900 | ||||||
3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 1 032 | 1 084 | 1 140 | 1 200 | ||||||
Объемы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | Итого | |||||||||
Всего, | 892 000,0 | 893 000,0 | 755 000,0 | 2 540 000,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 29 000,0 | 46 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 110 000,0 | 100 000,0 | 90 000,0 | 300 000,0 | ||||||||
бюджет ОМСУ | 245 000,0 | 215 000,0 | 165 000,0 | 625 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 508 000,0 | 532 000,0 | 500 000,0 | 1 540 000,0 |
»