«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | ||||||||||||
Участники подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения. | ||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли МКД, по которым созданы электронные паспорта, до 100 % к 2016 году путем разработки и внедрения региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пермском крае. | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 год. | ||||||||||||
Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||
01.01.2014 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
1 | Темп роста посещений специалистами (специализированными организациями) выставки | % | 100 | 120 | 140 | - | |||||||
2 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кв. ч | 1425 | 1570 | 1727 | 1900 | |||||||
3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 1032 | 1084 | 1140 | 1200 | |||||||
4 | Доля МКД, по которым созданы электронные паспорта | % | 0 | 60 | 80 | 100 | |||||||
Объемы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | Итого | ||||||||||
Всего, | 725 500,0 | 1 273 500,0 | 914 500,0 | 2 913 500,0 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||
краевой бюджет | 31 000,0 | 4 000,0 | - | 35 000,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 192 500,0 | 322 500,0 | 262 500,0 | 777 500,0 | |||||||||
бюджет ОМСУ | 32 000,0 | 62 000,0 | 32 000,0 | 126 000,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 470 000,0 | 885 000,0 | 620 000,0 | 1 975 000,0 |
»