Недействующий

О внесении изменений в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1329-п



Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в государственную программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского
 края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2014 г. N 1329-п


«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Участники подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Сокращение потребления энергетических ресурсов на территории Пермского края в системах коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы

Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения.
Снижение доли энергетических издержек при производстве электроэнергии, тепловой энергии, обеспечение повышения финансовой устойчивости экономики Пермского края.
Обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли МКД, по которым созданы электронные паспорта, до 100 % к 2016 году путем разработки и внедрения региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пермском крае.
Темп роста посещений специалистами (специализированными организациями) выставки на 40 % к 2015 году по сравнению с 2013 годом.
Снижение потребления электроэнергии на 33 % к 2016 году.
Снижение потребления тепловой энергии на 16,2 % к 2016 году

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 год.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

01.01.2014

2014

2015

2016

1

Темп роста посещений специалистами (специализированными организациями) выставки

%

100

120

140

-

2

Экономия электроэнергии в натуральном выражении

тыс. кв. ч

1425

1570

1727

1900

3

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

1032

1084

1140

1200

4

Доля МКД, по которым созданы электронные паспорта

%

0

60

80

100

Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

Итого

Всего,

725 500,0

1 273 500,0

914 500,0

2 913 500,0

в том числе:

краевой бюджет

31 000,0

4 000,0

-

35 000,0

федеральный бюджет

192 500,0

322 500,0

262 500,0

777 500,0

бюджет ОМСУ

32 000,0

62 000,0

32 000,0

126 000,0

внебюджетные источники

470 000,0

885 000,0

620 000,0

1 975 000,0

»