Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА. РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ" (с изменениями на: 28.11.2017)


 Паспорт Подпрограммы

(в редакции Постановления Правительства Пермского края от 17.05.2017 N 355-п)

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Министерство социального развития Пермского края

Участники Подпрограммы

Министерство культуры Пермского края,
Министерство здравоохранения Пермского края,
Министерство образования и науки Пермского края,
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края,
Агентство по занятости населения Пермского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

Не предусмотрены

Цели Подпрограммы

Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края

Задачи Подпрограммы

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Пермском крае;
укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы на территории Пермского края к концу 2019 года позволит:
увеличить до 16% долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации и (или) абилитации, от числа прошедших реабилитацию и (или) абилитацию;
увеличить до 60% долю специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам организации реабилитации и (или) абилитации, социальной интеграции инвалидов;
увеличить до 95% долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации и (или) абилитации;
увеличить до 60% долю детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с положительной динамикой от числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получивших комплексную социально-психолого-педагогическую помощь;
увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги ранней помощи, от числа участников до 90%

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год.
Первый этап - 2014 год.
Второй этап - 2015-2019 годы

Целевые показатели Подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации и (или) абилитации, от числа прошедших реабилитацию и (или) абилитацию

%

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

2

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам организации доступной среды, реабилитации и (или) абилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, подлежащих обучению в этой сфере, в Пермском крае

%

0

20

30

40

50

55

60

3

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности обратившихся

%

75

80

85

90

95

95

95

4

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с положительной динамикой от числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получивших комплексную социально-психолого-педагогическую помощь

%

-

-

-

-

75

55

60

5

Удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги ранней помощи

%

70

80

85

90

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого:

Всего, в том числе:

13088,3

7422,1

19333,4

11920,5

11920,5

11920,5

75605,3

краевой бюджет

9588,3

7422,1

13333,4

11920,5

11920,5

11920,5

66105,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3500,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

9500,0