(в редакции Постановления Правительства Пермского края от 17.05.2017 N 355-п)
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство социального развития Пермского края | ||||||||||||
Участники Подпрограммы | Министерство культуры Пермского края, | ||||||||||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены | ||||||||||||
Цели Подпрограммы | Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края | ||||||||||||
Задачи Подпрограммы | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае; | ||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы на территории Пермского края к концу 2019 года позволит: | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год. | ||||||||||||
Целевые показатели Подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |||||||
1 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации и (или) абилитации, от числа прошедших реабилитацию и (или) абилитацию | % | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | ||||
2 | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам организации доступной среды, реабилитации и (или) абилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, подлежащих обучению в этой сфере, в Пермском крае | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | ||||
3 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности обратившихся | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||
4 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с положительной динамикой от числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получивших комплексную социально-психолого-педагогическую помощь | % | - | - | - | - | 75 | 55 | 60 | ||||
5 | Удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги ранней помощи | % | 70 | 80 | 85 | 90 | |||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: | |||||||
Всего, в том числе: | 13088,3 | 7422,1 | 19333,4 | 11920,5 | 11920,5 | 11920,5 | 75605,3 | ||||||
краевой бюджет | 9588,3 | 7422,1 | 13333,4 | 11920,5 | 11920,5 | 11920,5 | 66105,3 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 3500,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9500,0 |