Недействующий

Об утверждении государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" (с изменениями на 20 декабря 2017 года)




Паспорт подпрограммы "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"


(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.03.2017 N 86-п)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Участники подпрограммы

Министерство территориального развития Пермского края

Программно-целевые инструменты программы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цели подпрограммы

Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы

Формирование межбюджетных отношений, стимулирующих увеличение доходной базы местных бюджетов, повышение финансовой независимости муниципалитетов, сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) не превышает уровень в 1,7 раза

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2019 годы

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

усл.

в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства)

%

0

до 10%

до 10%

до 10%

до 10%

до 10%

до 10%

3

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

90,0%

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

4

Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

%

100

100

100

-

-

-

-

5

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

100

100

100

-

-

-

-

6

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. руб./чел.

14,9

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

7

Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в первом чтении

да/нет

да

да

да

-

-

-

-

8

Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края к законопроекту по изменению методик распределения межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта закона в первом чтении

да/нет

-

да

-

-

-

-

-

9

Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)

%

28%

не более 30%

не более 30%

-

-

-

-

10

Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

5,0%

не более 5,0%

не более 5,0%

-

-

-

-

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

всего, в том числе:

10238968,9

9481292,6

7968540,2

8241581,9

7996842,6

8483609,0

8990788,5

краевой бюджет

10179863,9

9419442,6

7915270,1

8191248,9

7948216,6

8446116,0

8954233,5

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

53270,1

50333,0

48626,0

37493,0

36555,0