(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 819-п)
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство финансов Пермского края | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Соисполнители отсутствуют | ||||||||||||||
Участники подпрограммы | Участники отсутствуют | ||||||||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ | ||||||||||||||
Цель подпрограммы | Создание условий для реализации Программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" | ||||||||||||||
Задача подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления государственными финансами и государственным долгом в Пермском крае | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнены в максимальном объеме | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 | ||||||||||||||
Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
1 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | усл. | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | - | - | - | - | ||||||
2 | Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени) | % | не более 1% | не более 1% | не более 1% | - | - | - | - | ||||||
3 | Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края | усл. | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | - | - | - | - | ||||||
4 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти органами местного самоуправления Пермского края | % | не менее 95% | не менее 95% | - | - | - | - | - | ||||||
5 | Процент обслуживаемых органами местного самоуправления лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений к переданным на обслуживание лицевым счетам | % | - | - | 100% | - | - | - | - | ||||||
6 | Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета | % | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | ||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
всего, в том числе | 203729,7 | 177812,7 | 166799,6 | 181941,1 | 239826,0 | 219979,3 | 192819,3 | ||||||||
бюджет Пермского края | 203729,7 | 177812,7 | 166799,6 | 181941,1 | 239826,0 | 219979,3 | 192819,3 | ||||||||
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2017 N 763-п) |