Недействующий

Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности получателей средств бюджета края, администраторов источников финансирования дефицита бюджета края, местных бюджетов, получающих межбюджетные трансферты из бюджета края

Приложение N 14
к административному регламенту

АКТ


г. ___________ "___"_________ г.

На основании удостоверения от "___"_______ ____ г. N ___, выданного начальником Государственной финансовой инспекции Забайкальского края, в соответствии с Приказом Государственной финансовой инспекции Забайкальского края N ___ от "___"_________ ___ г. руководителем ревизионной группы _________________________________

(должность, Ф.И.О.),

членами ревизионной группы ___________________________________

(должности, Ф.И.О.)

проведена проверка целевого использования средств краевого бюджета за _____ год.

Проверка проводилась с "___"________ по "___" _________ ____ г.

Полное наименование проверяемой организации: __________________

__________________________________________________________________

Юридический адрес проверяемого органа финансового контроля:___________________________________________________________________________________________________________________

Фактическое местонахождение проверяемой организации: ___________

__________________________________________________________________

ИНН: ________________________

Ведомственная принадлежность проверяемой организации: __________

__________________________________________________________________

Наименование, адрес и телефон вышестоящего органа: _____________

__________________________________________________________________

Сведения о лицах, занимавших руководящие должности в проверяемом органе финансового контроля в проверяемый период: ___________________

__________________________________________________________________

Кем и когда проводилась предыдущая проверка: ___________________

__________________________________________________________________

Сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнительные данные, необходимые, по мнению руководителя ревизионной группы, для полной характеристики проверяемой организации:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Особенности проведения и оформления результатов проверки: _______

__________________________________________________________________