Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2013 года N 248

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.07.2010 N 277 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ДО 2020 ГОДА"

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)

Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.07.2010 N 277 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 23.12.2010 N 571, от 18.07.2011 N 373, от 29.12.2011 N 710, от 10.04.2012 N 191, от 04.06.2012 N 331, от 19.09.2012 N 541, от 22.09.2012 N 546, от 23.11.2012 N 688, от 05.12.2012 N 736):

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Программы


Наименование
 Программы

Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года"

Основания для разработки
 Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Государственный
 заказчик

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Основные
 разработчики
 Программы

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Основные
 исполнители
 Программы

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;
исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия (по согласованию);
организации Республики Бурятия (по согласованию)

Цели и задачи
 Программы,
 важнейшие
 целевые
 показатели

Цели:
 1) снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% по отношению к 2008 году;

 2) снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля начиная с 1 января 2010 года в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;

 3) увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии до 4,5 процента по отношению к 2008 году;

 4) повышение конкурентоспособности местных товаров и услуг.
 Задачи:
 - разработка и реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики Республики Бурятия за счет реализации потенциала энергосбережения и вовлечения возобновляемых источников энергии;

 - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях республики, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса;

 - оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном комплексе;

 - уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики;

 - снижение потерь в электрических и тепловых сетях;

 - повышение энергоэффективности в частном секторе ЖКХ, малом и среднем бизнесе на основе экономического стимулирования и формирования энергосберегающего поведения

Сроки и этапы
 реализации
 Программы

2010 - 2020 годы.
 Основные этапы: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 -  2020 гг.

Перечень
 основных
 мероприятий
 Программы

Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения;
формирование общественного сознания населения Республики Бурятия в области энергосбережения;
проведение энергетических обследований предприятий и организаций;
подготовка кадров в области энергосбережения;
реализация энергосберегающих проектов в организациях бюджетной сферы, на предприятиях ТЭК, промышленности, в ЖКХ, муниципальных образованиях, особой экономической зоне Республики Бурятия;
внедрение нетрадиционных источников энергии

Объемы и
 источники
 финансирования
 Программы
 в целом, по годам
 реализации и
 направлениям

Источники и направления финансирования

Общий объем финансирования, млн. руб.

В том числе по годам реализации  Программы,  млн. руб.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

Всего

6369,16

368,63

1266,10

2250,73

294,81

253,27

234,58

1701,04

Республиканский бюджет *

175,69

0,00

16,31

50,23

21,01

9,62

0,00

78,53

в том числе:

государственные капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие расходы

175,69

0,00

16,31

50,23

21,01

9,62

0,00

78,53

прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

187,95

46,67

87,51

53,77

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

государственные капитальные вложения

127,77

31,27

67,58

28,92

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие расходы

11,95

0,70

0,00

11,25

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие нужды

48,23

14,70

19,93

13,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

1141,49

0,00

69,00

580,62

19,10

19,00

0,00

453,77

в том числе:

капитальные вложения

764,80

0,00

46,23

389,02

12,80

12,73

0,00

304,03

текущие расходы

17,12

0,00

1,04

8,71

0,29

0,29

0,00

6,81

прочие нужды

359,57

0,00

21,74

182,90

6,02

5,99

0,00

142,94

Внебюджетные источники

4864,03

321,96

1093,28

1566,11

254,70

224,65

234,58

1168,74

в том числе:

капитальные вложения

3255,24

215,71

728,85

1049,29

170,65

150,52

157,17

783,06

текущие расходы

73,58

4,83

17,01

23,50

3,82

3,37

3,52

17,53

прочие нужды

1535,20

101,42

347,42

493,32

80,23

70,77

73,89

368,15

*Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов

Ожидаемые
 социально-
 экономические,
 экологические результаты
 реализации
 Программы

1) повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности;

 2) увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;

 3) увеличение поступлений финансовых средств в республиканский бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы;

 4) снижение объемов финансовых ресурсов республиканского бюджета, направляемых на оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационных выплат из республиканского бюджета;

 5) экономический эффект - 24030,04 млн. руб.;

 6) экономия топлива, электрической и тепловой энергии в пересчете на условное топливо - 22152355,5 тонн условного топлива;

 7) сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

 8) приведение качества воздуха, воды, почвы в соответствие с экологическими стандартами;

 9) повышение эффективности использования недр

Система
 организации
 контроля
 за исполнением
 Программы

Управление Программой и подготовку отчетов о реализации Программы осуществляет государственный заказчик - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Республики Бурятия"

1.2. Таблицы 5.1, 6.1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1* к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 5.3 исключить.

1.4. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 2* к настоящему постановлению.

1.5. В разделе I приложения N 6:

1.5.1. Пункты 4-6 изложить в следующей редакции:

"4. Субсидии предоставляются министерствами и ведомствами Республики Бурятия, являющимися главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и в соответствии с утвержденным распределением субсидий между муниципальными образованиями.

5. Распределение субсидий осуществляется путем указания размеров предоставляемых субсидий в отношении каждого муниципального образования в Республике Бурятия и утверждается постановлением Правительства Республики Бурятия.

6. Адресное распределение субсидий осуществляется на основании соглашений, заключенных между администрациями муниципальных образований и ГРБС.".

1.5.2. В пунктах 7, 9 слово "Министерство" в соответствующих падежах заменить словом "ГРБС".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Бурятия

И. Егоров

*Приложения в электронном виде


___________________

Проект представлен Министерством по развитию транспорта,

энергетики и дорожного хозяйства

тел. 55-28-68


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 22.05.2013 N 248

Таблица 5.1

Сводные результаты распределения финансовых средств по разделам Программы


N

Наименование мероприятия

Объем финансирования, млн, рублей

Всего

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет < * >

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

1

Выполнение научно исследовательских и опытно конструкторских работ в области энергосбережения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Организация системы коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов в Республике Бурятия

103,96

0,00

23,96

80,00

0,00

3

Энергосбережение в организациях бюджетной сферы

408,01

10,37

90,10

197,88

109,66

4

Энергосбережение в ТЭК

2462,98

0,00

0,00

38,10

2424,88

5

Энергосбережение в Территориальных сетевых организациях

192,00

0,00

0,00

0,00

192,00

6

Энергосбережение в промышленности

251,22

0,00

0,00

0,00

251,22

7

Энергосбережение в хозяйствующих субъектах среднего и малого предпринимательства

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

8

Энергосбережение на предприятиях ЖКХ г. Улан-Удэ

119,34

0,00

0,00

5,98

113,36

9

Энергосбережение на транспорте

8,30

0,00

0,00

0,00

8,30

10

Энергосбережение в муниципальных образованиях

1500,37

0,00

33,27

742,47

724,63

11

Энергосбережение в особой экономической зоне

185,64

177,34

0,00

0,00

8,30

12

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

1022,82

0,00

6,10

72,33

944,39

13

Пилотные проекты

12,10

0,00

0,00

4,73

7,37

14

Зоны высокой энергетической эффективности

14,94

0,00

0,00

0,00

14,94

15

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

0,24

0,24

0,00

0,00

0,00

16

Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов

22,27

0,00

22,27

0,00

0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

6369,16

187,95

175,69

1141,49

4864,03

Примечания:

<*> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов

Таблица 6.1

Ресурсное обеспечение Программы


Источники и направления финансирования

Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период  реализации

В том числе по годам реализации  Программы:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

Всего

6369,16

368,63

1266,10

2250,73

294,81

253,27

234,58

1701,04

Республиканский бюджет  < * >

175,69

0,00

16,31

50,23

21,01

9,62

0,00

78,53

в том числе:

государственные капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие расходы

175,69

0,00

16,31

50,23

21,01

9,62

0,00

78,53

прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

187,95

46,67

87,51

53,77

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

государственные капитальные вложения

127,77

31,27

67,58

28,92

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие расходы

11,95

0,70

0,00

11,25

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие нужды

48,23

14,70

19,93

13,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

1141,49

0,00

69,00

580,62

19,10

19,00

0,00

453,77

в том числе:

капитальные вложения

764,80

0,00

46,23

389,02

12,80

12,73

0,00

304,03

текущие расходы

17,12

0,00

1,04

8,71

0,29

0,29

0,00

6,81

прочие нужды

359,57

0,00

21,74

182,90

6,02

5,99

0,00

142,94

Внебюджетные источники

4864,03

321,96

1093,28

1566,11

254,70

224,65

234,58

1168,74

в том числе:

капитальные вложения

3255,24

215,71

728,85

1049,29

170,65

150,52

157,17

783,06

текущие расходы

73,58

4,83

17,01

23,50

3,82

3,37

3,52

17,53

прочие нужды

1535,20

101,42

347,42

493,32

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»