Основные параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2005 год
(тыс.руб.)
ДОХОДЫ | Утвержденный бюджет на 2004 год | Прогноз бюджета | Отклонение | РАСХОДЫ | Утвержденный бюджет на 2004 год | Утвержденный бюджет на 2004 год без расходов на капитальный ремонт, приобретение оборудования, мероприятия и целевые программы | Прогноз бюджета | Отклонение |
Государственное управление и местное самоуправление | 1 148 430 | 1 129 910 | 1 124 291 | -5 619 | ||||
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 5 568 149 | 7 247 715 | 1 679 566 | Судебная власть | 57 674 | 55 984 | 57 067 | 1 083 |
Международная деятельность | 10 436 | 8 033 | 6 611 | -1 422 | ||||
Налоги на товары и услуги | 509 252 | 1 082 553 | 573 301 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 969 633 | 947 821 | 934 178 | -13 643 |
Налоги на совокупный доход | 162 332 | 90 796 | -71 536 | Фундаментальные исследования и содействие НТП | 344 704 | 325 634 | 287 072 | -38 562 |
Промышленность, энергетика и строительство | 3 643 334 | 3 643 334 | 1 612 533 | -2 030 801 | ||||
Налоги на имущество | 887 145 | 800 000 | -87 145 | в т.ч. | 0 | |||
- воспроизводство минерально-сырьевой базы | 600 000 | 600 000 | 0 | -600 000 | ||||
Платежи за пользование природными ресурсами | 3 101 217 | 2 789 647 | -311 570 | - капитальные вложения за счет средств государственного бюджета | 2 145 728 | 2 145 728 | 837 448 | -1 308 280 |
Прочие налоговые платежи | 527 356 | 463 596 | - 63 760 | - капитальные вложения за счет средств ЦБФ реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" | 803 051 | 803 051 | 775 085 | -27 966 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3 202 287 | 3 167 163 | 3 448 157 | 280 994 | ||||
- | в т.ч. | 0 | ||||||
- бюджетная сеть | 582 902 | 547 778 | 482 772 | -65 006 | ||||
9 148 108 | - программа поддержки села | 2 369 753 | 2 369 753 | 2 715 753 | 346 000 | |||
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 9 387 325 | 9 101 108 | - 286 217 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 253 271 | 135 827 | 124 355 | -11 472 |
в т.ч. арендная плата | 8 105 254 | 8 093 220 | -12 034 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 200 337 | 155 500 | 80 000 | -75 500 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 17 000 | 19 000 | 2 000 | Развитие рыночной инфраструктуры | 16 461 | 0 | 0 | 0 |
Из общей суммы неналоговых доходов - связанные доходы | 246 013 | 166 211 | - 79 802 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | |||
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 20 187 776 | 21 622 415 | 1 434 639 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ | 721 494 | 678 407 | 674 764 | -3 643 |
12 081 941 | Образование | 2 707 084 | 2 453 212 | 2 398 925 | -54 287 | |||
От бюджетов других уровне й | 10 534 341 | 12 081 941 | 1 547 600 | Культура, искусство и кинематография | 352 597 | 324 182 | 376 369 | 52 187 |
в том числе: | Средства массовой информации | 326 200 | 321 600 | 275 863 | -45 737 | |||
от вышестоящего бюджета | 10 534 341 | 12 081 941 | 1 547 600 | Здравоохранение и физическая культура | 3 177 121 | 2 896 123 | 2 854 669 | -41 454 |
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | Социальная политика | 2 194 035 | 2 087 110 | 1 718 356 | -368 754 | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 610 841 | 610 841 | 810 898 | 200 057 | ||||
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований | 12 176 271 | 12 176 271 | 14 653 538 | 2 477 267 | ||||
Дорожное хозяйство (за счет федер. средств) | 96 933 | 96 933 | 0 | -96 933 | ||||
Прочие расходы | 1 125 447 | 1 094 246 | 1 472 616 | 378 370 | ||||
в т.ч. | 0 | |||||||
- резервный фонд Правительства РС(Я) | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | ||||
- проведение выборов и референдумов | 9 075 | 6 949 | 6 820 | -129 | ||||
- бюджетные кредиты (ссуды) | -1 791 627 | -1 791 627 | -1 700 000 | 91 627 | ||||
кредиты выданные | 0 | |||||||
кредиты погашенные | -1 791 627 | -1 791 627 | -1 700 000 | 91 627 | ||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 2 817 196 | 2 793 924 | 3 080 796 | 286 872 | ||||
- развитие туризма | 5 803 | 0 | 0 | 0 | ||||
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 833 051 | 805 085 | - 27 966 | РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 1 155 425 | 1 155 425 | 1 137 767 | -17 658 |
Целевой бюджетный фонд реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" РС(Я) | 833 051 | 805 085 | - 27 966 | Территориальный дорожный фонд | 1 125 425 | 1 125 425 | 1 107 767 | -17 658 |
Целевой бюджетный фонд реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" РС(Я) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | ||||
Капитальный ремонт | 165 153 | 160 000 | -5 153 | |||||
Приобретение | 224 811 | 200 000 | -24 811 | |||||
Мероприятия | 261 392 | 250 000 | -11 392 | |||||
Целевые программы* | 375 103 | 362 475 | -12 628 | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | ВСЕГО РАСХОДОВ | 34 490 015 | 34 490 015 | 35 020 504 | 530 489 | |||
из них | ||||||||
текущие расходы | 0 | |||||||
в т.ч. предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | ||||||||
капитальные расходы | 0 | |||||||
ДЕФИЦИТ | 2 534 847 | 2 534 847 | 511 063 | -2 023 784 |
Кроме того: погашение государственного долга | 4 410 656 | 4 410 656 | 1 925 391 | -2 485 265 | ||||
Источники финансирования дефицита бюджета и расходов на погашение госдолга | Дефицит с учетом погашения госдолга | 6 945 503 | 6 945 503 | 2 436 454 | -4 509 049 | |||
Источники финансирования дефицита с учетом погашения госдолга | 6 945 503 | 2 436 454 | - 4 509 049 | |||||
Изменение остатков средств на счетах | 100 000 | 100 000 | - | * Целевые программы без учета Программы социально-экономического развития села РС(Я) на 2002-2006 годы, | ||||
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг | 2 300 000 | 1 500 000 | - 800 000 | |||||
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ | 400 000 | - 400 000 | ||||||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта РФ | 3 491 501 | 115 754 | -3 375 747 | |||||
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности | 654 002 | 720 700 | 66 698 |