Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2013 года N 400

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604

____________________________________________________________________
Фактически утратил силу с 1 января 2014 года на основании постановления Правительства РО от 25.09.2013 N 601, признавшего утратившим силу постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604 в части приложения N 6.
____________________________________________________________________

В целях повышения эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 - 2014 годы Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в приложение N 6 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ" изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Казарезова И.В.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит

департамент по делам

казачества и кадетских

учебных заведений

Ростовской области


Приложение
к постановлению Правительства

Ростовской области от 19.06.2013 N 400

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в приложение N 6 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ"


1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 - 2014 годы":

1.1. Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

-

финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год, и внебюджетных источников.
 Общий объем финансирования Программы -
 2 293 770,7 тыс. рублей, в том числе:
 из областного бюджета - 2 288 167,7 тыс. рублей,
 в том числе:
 2007 год - 108 390,3 тыс. рублей;

 2008 год - 110 594,6 тыс. рублей;

 2009 год - 108 549,9 тыс. рублей;

 2010 год - 95 515,5 тыс. рублей;

 2011 год - 311 458,6 тыс. рублей;

 2012 год - 503 943,5 тыс. рублей;

 2013 год - 540 901,4 тыс. рублей;

 2014 год - 508 813,9 тыс. рублей;

 из внебюджетных источников - 5 603,0 тыс. рублей,
 в том числе:
 2011 год - 1 802,5 тыс. рублей;

 2012 год - 1 802,5 тыс. рублей;

 2013 год - 1 998,0 тыс. рублей".

1.2. Подраздел "Ожидаемые конечные результаты Программы" изложить в редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

-

реализация Программы будет способствовать
 к 2014 году:
 увеличению числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края,
 до 215 учреждений;

 росту ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях Программы до 32 000 единиц;

 увеличению количества учащихся образовательных учреждений, имеющих статус "казачье", активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни, до 28 420 человек;

 увеличению количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, до 250 человек;

 увеличению количества воспитанников кадетских образовательных учреждений, систематически занимающихся спортом, до 2 100 человек, пользующихся услугами дополнительного образования, -
 до 2 400 человек;

 увеличению количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, до 231 коллектива;

 сохранению в 2013 - 2014 годах:
 количества выходов дружинников на дежурства, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом "Всевеликое войско Донское", при численности 1186 дружинников не менее 295 314 в год;

 числа проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций не менее 108 в год".

2. Абзац второй раздела III изложить в редакции:

"Общий объем финансирования Программы составляет 2 293 770,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 288 167,7 тыс. рублей.".

3. В разделе VI:

3.1. Абзац шестой изложить в редакции:

"увеличение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, до 215 учреждений;".

3.2. Абзац седьмой изложить в редакции:

"рост ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях Программы до 32 000 единиц;".

3.3. Абзац десятый изложить в редакции:

"увеличение количества воспитанников кадетских образовательных учреждений, систематически занимающихся спортом, до 2 100 человек, пользующихся услугами дополнительного образования, - до 2 400 человек;".

4. Приложение N 1 изложить в редакции:


"Приложение N 1
к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 - 2014 годы

"ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 - 2014 годы


N
 п/п

Наименование
 результатов Программы

Единица
 измерения

Ожидаемые значения целевых
 показателей, предусмотренные Программой

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

учреждений

159

160

161

166

210

215

2.

Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

единиц

25 700

25 700

25 850

27 350

31 000

32 000

3.

Количество учащихся образовательных учреждений, имеющих статус "казачье", активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни

человек

10 460

10 610

10 760

21 890

27 290

28 420

4.

Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации

человек

162

172

182

200

220

250

5.

Количество воспитанников кадетских образовательных учреждений, систематически занимающихся спортом

человек

1 898

1 898

1 955

1 955

2 100

2 100

6.

Количество воспитанников кадетских образовательных учреждений, пользующихся услугами дополнительного образования

человек

1 898

1 898

1 993

2 100

2 250

2 400

7.

Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы

коллективов

24

24

231

303

231

231

8.

Количество выходов дружинников на дежурства, к оторые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом "Всевеликое войско Донское", при численности 1186 дружинников

человек/дней

-

-

-

-

295 314

295 314

9.

Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций

мероприятий

-

-

-

-

108

108".

5. В приложении N 2:

5.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в редакции:

"1.3.

Выпуск войсковых периодических печатных изданий, всего, из них:

в течение года

департамент по казачеству

216,4

68,4

120,4

-

274,2

274,2

197,4

228,0

1379,0

"Донские Войсковые Ведомости"

108,2

34,2

120,4

-

274,2

274,2

197,4

228,0

1236,6

"Батюшка Дон"

108,2

34,2

-

-

-

-

-

-

142,4".

5.2. Строку "Итого за счет средств областного бюджета" изложить в редакции:

"

Итого за счет средств областного бюджета

473,4

229,0

429,2

-

1443,5

434,6

197,4

332,9

3540,0".

5.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в редакции:

"2.2.

Подготовка и проведение торжественного приема ветеранов-казаков ВКО ВВД, посвященного годовщинам Победы в Великой Отечественной войне

II квартал ежегодно

департамент по казачеству

108,2

113,0

121,0

150,0

137,8

298,0

292,2

321,1

1541,3".

5.4. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в редакции:

"2.5.

Подготовка и проведение областного праздника "Покрова Пресвятой Богородицы"

IV квартал ежегодно

департамент по казачеству

243,5

258,8

272,3

291,1

310,0

281,5

289,1

294,5

2240,8".

5.5. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в редакции:

"2.12.

Подготовка и проведение областного отборочного этапа фольклорного конкурса "Казачий круг" и расходы по участию победителя в заключительном Всероссийском фольклорном конкуре "Казачий круг"

2011 - 2014 годы

департамент по казачеству

-

-

-

-

400,0

394,0

198,8

380,0

1372,8".

5.6. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в редакции:

"2.16.

Подготовка и проведение ежегодного Губернаторского смотра казачьих дружин (транспорт, памятные подарки)

III - IV кварталы ежегодно

департа-мент по каза-честву

200,0

212,5

-

-

254,7

231,7

160,0

242,0

1300,9".

5.7. Строку "Итого за счет средств областного бюджета" изложить в редакции:

"

Итого за счет средств областного бюджета

1313,6

1147,5

490,1

441,1

2072,8

8805,2

940,1

1237,6

16448,0".

5.8. Пункт 3.17 раздела 3 изложить в редакции:

"3.17.

Подготовка и участие учащихся кадетских образовательных учреждений, всего
 из них:

II - IV кварталы ежегодно

департамент по казачеству

373,0

428,8

278,9

-

220,3

221,6

160,4

222,9

1905,9

Губернаторский смотр (транспортные расходы, награждение)

173,0

183,1

-

-

220,3

221,6

160,4

222,9

1181,3

парад, посвященный Дню Победы (транспортные расходы)

200,0

245,7

278,9

-

-

-

-

-

724,6".

5.9. Пункт 3.36 раздела 3 изложить в редакции:

"3.36.

Научно-методическое сопровождение представления казачьих кадетских корпусов на Всероссийском смотре-конкурсе "Лучший кадетский корпус"

2012 - 2014 годы

департамент по казачеству

-

-

-

-

-

960,0

920,0

950,0

2830,0".

5.10. Строку "Итого за счет средств областного бюджета" изложить в редакции:

"

Итого за счет средств областного бюджета

9924,7

8809,2

5029,5

2150,9

11412,6

7519,5

3105,3

4418,0

52369,7".

5.11. Пункт 4.11 раздела 4 изложить в редакции:

"4.11.

Подготовка и проведение казачьей военно-прикладной игры "Шермиции"

2012 - 2014 годы

департамент по казачеству

-

-

-

-

-

121,5

104,4

115,4

341,3".

5.12. Строку "Итого за счет средств областного бюджета" изложить в редакции:

"

Итого за счет средств областного бюджета

1942,0

1368,7

400,7

3704,4

822,1

712,4

1008,4

9958,7".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»