N п/п | Год | Субвенции из федерального бюджета, | За счет бюджета субъекта, тыс. руб. | За счет арендаторов и иных источников услуг, | Иные источники | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
1 | 2014 | 94065,5 | 12019 | 175932,1 | 0 | 282016,6 |
2 | 2015 | 100257,2 | 13773,6 | 170851,573 | 0 | 284882,4 |
3 | 2016 | 110145,1 | 13004,6 | 170851,573 | 0 | 294001,3 |
4 | 2017 | 113115,2 | 11004,6 | 170851,573 | 0 | 294971,4 |
5 | 2018 | 113115,2 | 11004,6 | 170851,573 | 0 | 294971,4 |
6 | Итого | 530698,2 | 60806,4 | 859338,392 | 0 | 1450843 |
475. Прогнозные объемы необходимых средств всех уровней финансирования на проведение мероприятий Лесного плана в 2014-2018 годах составят около 1450843 тыс. рублей.
476. Распределение структуры расходов следующее:
1) на лесохозяйственные работы - 60,0%;
2) на содержание органов исполнительной власти Калининградской области, уполномоченных в области лесных отношений - 6,6%;
3) на капитальные вложения - 22%;
4) на обеспечение функций государственного управления лесным хозяйством и лесоустройство - 11,4%.
477. Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий Лесного плана представлено в таблице 109.