ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2010 года N 71-V-ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"

Воронежская областная Дума постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Воронежской областной Думы от 25 мая 2006 года N 491-IV-ОД "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Воронежской области на 2006 - 2010 годы" (в редакции постановлений Воронежской областной Думы от 24 июня 2008 года N 1363-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 6, ст. 219); от 11 ноября 2008 года N 1485-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2009, N 12 (ч. 1), ст. 479)) следующие изменения:

1) в паспорте:

а) строку


"

Государственный заказчик

Главное управление образования
 Воронежской области

"

изложить в следующей редакции:


"

Государственный заказчик

Департамент образования, науки и
 молодежной политики Воронежской области

";

б) строку


"

Основные разработчики
 программы

Главное управление образования
 Воронежской области, Воронежский
 областной институт повышения квалификации
 и переподготовки работников образования,
 Региональный центр обработки информации
 единого государственного экзамена и
 мониторинга качества образования "ИТЭК"

"

изложить в следующей редакции:


"

Основные разработчики
 программы

Департамент образования, науки и
 молодежной политики Воронежской области,
 Воронежский областной институт повышения
 квалификации и переподготовки работников
 образования, Региональный центр обработки
 информации единого государственного
 экзамена и мониторинга качества
 образования "ИТЭК"

";

в) строку


"

Объемы и источники
 финансирования

Финансовые затраты на реализацию
 программы составят 2048,973 млн. рублей,
 в том числе:
 средства федерального бюджета - 472,597
 млн. рублей (23,07 процента), областного
 бюджета - 1282,885 млн. рублей (62,61
 процента), местных бюджетов - 244,803 млн.
 рублей (11,95 процента) и внебюджетные
 средства учреждений системы образования -
 48,688 млн. рублей (2,37 процента).
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2006 году составят 261,339
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 110,789
 млн. рублей, областного бюджета - 103,155
 млн. рублей, местных бюджетов - 36,849
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 10,546
 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2007 году составят 230,213
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 70,213
 млн. рублей, областного бюджета - 129,527
 млн. рублей, местных бюджетов - 21,823
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 8,650
 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию  
 программы в 2008 году составят 434,677
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 120,453
 млн. рублей, областного бюджета - 271,771
 млн. рублей, местных бюджетов - 33,273
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 9,180
 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2009 году составят 430,740
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 107,542
 млн. рублей, областного бюджета - 276,237
 млн. рублей, местных бюджетов - 37,181
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 9,780
 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2010 году составят 692,004
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 63,600
 млн. рублей, областного бюджета - 502,195
 млн. рублей, местных бюджетов - 115,677
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 10,532
 млн. рублей

"

изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники
 финансирования

Финансовые затраты на реализацию  
 программы составят 1468,603 млн. рублей,
 в том числе:
 средства федерального бюджета - 349,525
 млн. рублей (23,8 процента), областного
 бюджета - 1013,632 млн. рублей (69
 процентов), местных бюджетов - 83,733
 млн. рублей (5,7 процента) и внебюджетные
 средства учреждений системы образования -
 21,713 млн. рублей (1,5 процента).
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2006 году составят 251,066
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 110,789
 млн. рублей, областного бюджета - 92,882
 млн. рублей, местных бюджетов - 36,849
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 10,546
 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2007 году составят 230,213
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 70,213
 млн. рублей, областного бюджета - 129,527
 млн. рублей, местных бюджетов - 21,823
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 8,650
 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2008 году составят 368,001
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 106,428
 млн. рублей, областного бюджета - 241,856
 млн. рублей, местных бюджетов - 17,200
 млн. рублей и внебюджетные средства
 учреждений системы образования - 2,517
 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2009 году составят 369,310
 млн. рублей, в том числе:
 средства федер ального бюджета - 49,595
 млн. рублей, областного бюджета - 314,915
 млн. рублей и средства местных бюджетов -
 4,800 млн. рублей.
 Финансовые затраты на реализацию
 программы в 2010 году составят 250,013
 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 12,500 млн.
 рублей, средства областного бюджета -
 234,452 млн. рублей и средства местных
 бюджетов - 3,061 млн. рублей

";

г) строку


"

Основные ожидаемые
 конечные результаты
 реализации программы и
 показатели социально-
 экономической
 эффективности

Поступление дополнительных платежей в
 бюджеты всех уровней в сумме 374,317 млн.
 рублей.
 Привлечение 472,597 млн. рублей инвестиций
 из федерального бюджета.
 Сохранение 688 и создание 140 новых рабочих
 мест.  
 Социальный эффект - 267,513 млн. рублей.
 Экономический эффект - 267,513 млн. рублей.
 Обеспечение 100-процентного охвата детей
 соответствующего возраста
 общеобразовательными программами.
 Увеличение удельного веса учащихся  
 учреждений общего образования,
 обучающихся по программам углубленного и
 профильного изучения предметов до 100
 процентов, в том числе:
 в 2006 году - до 54,7 процента от общего
 контингента учащихся III ступени
 обучения,
 в 2007 году - до 65,4 процента,
 в 2008 году - до 69,2 процента,
 в 2009 году - до 79,1 процента,
 в 2010 году - до 100 процентов.
 Увеличение количества персональных
 компьютеров на 100 учащихся
 общеобразовательных школ до 5 единиц, в
 том числе:
 в 2006 году - до 2,9 шт.,
 в 2007 году - до 3,1 шт.,  
 в 2008 году - до 3,6 шт.,
 в 2009 году - до 4,0 шт.,
 в 2010 году - до 5,0 шт.
 Увеличение степени оснащенности школ
 средствами телекоммуникаций до 100
 процентов, в том числе (от общего
 количества учреждений образования):
 в 2006 году - до 75 процентов,
 в 2007 году - до 95 процентов,
 в 2008 - до 100 процентов.
 Увеличение степени охвата детей в
 возрасте от 1,5 до 6 лет программами
 дошкольного образования до 61 процента от
 общей численности детей соответствующего
 возраста, в том числе:
 в 2006 году - до 49,2 процента,
 в 2007 году - до 52,0 процента,
 в 2008 году - до 55,5 процента,
 в 2009 году - до 57,0 процента,
 в 2010 году - до 61,0 процента.
 Увеличение удельного веса трудоустроенных
 выпускников очной формы обучения
 государственных учреждений
 профессионального образования, в том
 числе:
 а) выпускников учреждений начального
 профессионального образования (от общей
 численности контингента обучаемых): в
 2006 году - до 85 процентов, в 2007 году
 - до 90 процентов, в 2008 году - до 90,1
 процента, в 2009, 2010 годах - до 92
 процентов;

 б) выпускников учреждений среднего
 профессионального образования (от общей
 численности контингента обучаемых): в
 2006 году - до 65 процентов, в 2007 году
 - до 87 процентов, в 2008, 2009 годах -
 до 89 процентов, в 2010 году - до 90
 процентов;

 в) выпускников учреждений высшего
 профессионального образования (от общей
 численности контингента обучаемых): в
 2006 году - до 89 процентов, в 2007 году
 - до 91,2 процента, в 2008 году - до 91,3
 процента, в 2009 году - до 91,7 процента,
 в 2010 году - до 92 процентов.
 Увеличение объемов финансирования:
 - на укрепление материальной базы науки и
 профессиональных учебных заведений;

 - на развитие творческого и
 интеллектуального потенциала студентов и
 учащихся учреждений профессионального
 образования, общеобразовательных
 учреждений;

 - удовлетворение потребностей в
 специалистах с высшим образованием остро
 нуждающихся базовых школ сельской
 местности;

 - на обеспечение жилыми помещениями
 детей-сирот, детей, оставшихся без
 попечения родителей, а также детей,
 находящихся под опекой (попечительством),
 не имеющих закрепленного помещения.
 Введение в эксплуатацию в результате  
 строительства и реконструкции 17 зданий
 образовательных учреждений.
 Создание 3183 новых ученических мест.
 Повышение удельного веса лиц,
 участвовавших в едином государственном
 экзамене, до 99,8 процента от общей
 численности выпускников, в том числе: в
 2006 году - до 42 процентов, в 2007 году
 - до 58 процентов, в 2008 году - до 72
 процентов, в 2009, 2010 годах - до 99,8
 процента

"

изложить в следующей редакции:


"

Основные ожидаемые
 конечные результаты
 реализации программы и
 показатели социально-
 экономической
 эффективности

Поступление дополнительных платежей в
 бюджеты всех уровней в сумме 254,814 млн.
 рублей.
 Привлечение 349,525 млн. рублей
 инвестиций из федерального бюджета.
 Сохранение 688 и создание 140 новых
 рабочих мест.
 Социальный эффект - 175,998 млн. рублей.
 Экономический эффект - 175,998 млн.
 рублей.
 Обеспечение 100-процентного охвата детей
 соответствующего возраста
 общеобразовательными программами.
 Увеличение удельного веса учащихся
 учреждений общего образования,
 обучающихся по программам углубленного и
 профильного изучения предметов, до 82,5
 процента, в том числе:
 в 2006 году - до 54,7 процента от общего
 контингента учащихся III ступени
 обучения,
 в 2007 году - до 65,4 процента,
 в 2008 году - до 69,2 процента,
 в 2009 году - до 79,1 процента,
 в 2010 году - до 82,5 процента.
 Увеличение количества персональных
 компьютеров на 100 учащихся
 общеобразовательных школ до 6,5 единицы, в
 том числе:
 в 2006 году - до 2,9 шт.,
 в 2007 году - до 3,1 шт.,  
 в 2008 году - до 4,2 шт.,
 в 2009 году - до 4,6 шт.,
 в 2010 году - до 6,5 шт.
 Увеличение степени оснащенности школ
 средствами телекоммуникаций до 99,9
 процента, в том числе (от общего
 количества учреждений образования):
 в 2006 году - до 75 процентов,
 в 2007 году - до 95 процентов,
 в 2008 - до 99,9 процента,
 в 2009 - до 99,9 процента,
 в 2010 - до 99,9 процента.
 Увеличение степени охвата детей в
 возрасте от 1,5 до 6 лет программами
 дошкольного образования до 61 процента от
 общей численности детей соответствующего
 возраста, в том числе:
 в 2006 году - до 49,2 процента,
 в 2007 году - до 52,0 процента,
 в 2008 году - до 55,5 процента,
 в 2009 году - до 57,0 процента,
 в 2010 году - до 61,0 процента.
 Увеличение доли выпускников
 государственных образовательных
 учреждений профессионального образования,
 трудоустроившихся по полученной профессии
 в первый год, в общей численности
 выпускников государственных
 образовательных учреждений  
 профессионального образования, в том
 числе:
 а) выпускников учреждений начального
 профессионального образования (от общей
 численности выпускников):
 в 2006 году - до 85 процентов,  
 в 2007 году - до 68,7 процента,
 в 2008 году - до 73 процентов,
 в 2009 году - до 65 процентов,
 в 2010 году - до 67,2 процента;

 б) выпускников учреждений среднего
 профессионального образования (от общей
 численности выпускников):
 в 2006 году - до 65 процентов,
 в 2007 году - до 87 процентов,
 в 2008 году - до 88,5 процента,
 в 2009 году - до 58,5 процента,
 в 2010 году - до 60 процентов;

 в) выпускников учреждений высшего
 профессионального образования (от общей
 численности выпускников):
 в 2006 году - до 89 процентов,
 в 2007 году - до 91,2 процента,
 в 2008 году - до 91,3 процента,
 в 2009 году - до 91,7 процента,
 в 2010 году - до 92 процентов.
 Увеличение объемов финансирования:
 - на укрепление материальной базы науки и
 профессиональных учебных заведений;

 - на развитие творческого и
 интеллектуального потенциала студентов и
 учащихся учреждений профессионального
 образования, общеобразовательных
 учреждений;

 - удовлетворение потребностей в  
 специалистах с высшим образованием остро
 нуждающихся базовых школ сельской
 местности;

 - на обеспечение жилыми помещениями
 детей-сирот, детей, оставшихся без
 попечения родителей, а также детей,
 находящихся под опекой (попечительством),
 не имеющих закрепленного помещения.
 Введение в эксплуатацию в результате
 строительства и реконструкции 17 зданий
 образовательных учреждений.
 Создание 3183 новых ученических мест.
 Удельный вес лиц, сдавших единый
 государственный экзамен, планируется на
 уровне:
 в 2006 году - 96 процентов,
 в 2007 году - 91 процент,
 в 2008 году - 87 процентов,
 в 2009 году - 97,5 процента,
 в 2010 году - 87 процентов

";

2) таблицу 2.1 "Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы" главы 2 "Цели, задачи и сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.1

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы


Целевые индикаторы

Ед.
 измерен.

Значение индикатора по годам

2006
 год

2007
 год

2008
 год

2009
 год

2010
 год

Охват детей в
 возрасте от 1,5 до
 6,5 лет программами
 дошкольного
 образования

процент от общей
 численности
 детей
 соответствующего
 возраста

49,2

52,0

55,5

57,0

61,0

Охват детей
 общеобразовательными
 программами

процент от общей
 численности
 детей  
 соответствующего
 возраста

99,99

99,99

99,99

99,99

100,0

Количество
 персональных
 компьютеров на 100
 учащихся
 общеобразовательных
 школ

штук

2,9

3,1

4,2

4,6

6,5

Оснащение школ
 средствами
 телекоммуникаций

процент от
 общего
 количества школ

75,0

95,0

99,9

99,9

99,9

Охват учащихся
 учреждений общего
 образования
 программами
 углубленного и
 профильного изучения
 предметов

процент от
 общего
 контингента
 учащихся III
 ступени обучения

54,7

65,4

69,2

79,1

82,5

Удельный вес лиц,
 сдавших единый
 государственный
 экзамен

проценты

96,0

91,0

87,0

97,5

87,0

Удельный вес
 выпускников очной
 формы обучения
 государственных
 учреждений
 профессионального
 образования,
 получивших
 направление на
 работу:

процент от общей
 численности
 выпускников

а) выпускники
 учреждений
 начального
 профессионального
 образования

85,0

68,7

73

65,0

67,2

б) выпускники
 учреждений среднего
 профессионального
 образования

65,0

87,0

88,5

58,5

60,0

в) выпускники
 учреждений высшего
 профессионального
 образования

89

91,2

91,3

91,7

92,0

Удельный вес
 безработных
 выпускников
 учреждений
 начального, среднего
 и высшего
 профессионального
 образования

процент от общей
 численности
 выпускников

10,5

3,3

3,0

2,8

2,7

Численность
 иностранных
 студентов,
 обучающихся в
 государственных
 высших учебных
 заведениях

тыс. чел.

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

Удельный вес
 общеобразовательных
 школ, имеющих органы
 общественного
 самоуправления

процент от
 общего
 количества школ

70

100

100

100

100

Удельный вес детей,
 обучающихся по
 программам
 дополнительного
 образования

процент от числа
 детей школьного
 возраста

42,7

47,0

48,0

49,0

50,0

Объем финансирования
 мероприятий по
 поддержке научно-
 исследовательской
 деятельности в
 учреждениях
 профессионального
 образования

тыс. рублей

3341,5

3213,0

3500,0

3700,0

3700,0

Объем финансирования
 мероприятий,
 направленных на
 удовлетворение
 потребностей базовых
 сельских школ в
 специалистах с
 высшим
 профессиональным
 образованием

тыс. рублей

1738,0

0,7380

1900,0

800,0

7665,0

Объем финансирования
 летнего отдыха
 студентов и учащихся
 профессиональных
 учебных заведений из
 малообеспеченных
 семей

тыс. рублей

950,0

1010,0

900,0

841,0

500,0

Оказание помощи
 студентам,
 нуждающимся в
 государственной
 поддержке, в
 получении высшего и
 среднего
 профессионального
 образования

тыс. рублей

500,0

540,0

580,0

620,0

660,0

Объем
 софинансирования
 мероприятий,
 проводимых для
 обучающихся в
 учреждениях
 профессионального
 образования,
 общеобразовательных
 учреждениях и
 направленных на
 развитие творческих
 и интеллектуальных
 способностей
 студентов и
 учащихся,
 становление их
 мировоззрения и
 формирование
 ценностных
 ориентацией

тыс. рублей

942,0

2253,0

2323,5

2730,5

3073,5

";

3) в главе 3 "Система программных мероприятий":

а) в разделе 3.1 "Строительство и реконструкция объектов образования":

- в абзаце первом слова "1196,829 млн. рублей" заменить словами "838,116 млн. рублей";

- подраздел 3.1.1 "Строительство и реконструкция объектов общего образования" изложить в следующей редакции:

"3.1.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования


Целью мероприятия является создание условий образовательного процесса, соответствующих современным требованиям, путем развития материально-технической базы образовательных учреждений.

Мероприятием предусматривается:

разработка проектно-сметной документации для строительства:

школы на 500 мест в пгт Анна Аннинского района, школы-гимназии N 1 г. Борисоглебска Борисоглебского городского округа, школы на 500 мест в с. Колодезное Каширского района, школы на 500 мест в с. Александровка Новоусманского района, школы на 140 мест в с. Гнилое Острогожского района, школы на 800 мест в пос. Репное г. Воронежа, школы на 800 мест в г. Воронеже, школы с. Козловка Терновского района, открытого бассейна для детского сада N 1 в с. Верхний Мамон Верхнемамонского района, школы Елань-Коленовской N 1 Новохоперского района, а также реконструкции здания школы N 2 в г. Эртиль Эртильского района;

строительство:

пристройки к школе в с. Анновка Бобровского района, спального корпуса на 120 мест школы-интерната для детей-сирот в г. Борисоглебске Борисоглебского городского округа, школы-гимназии N 1 в г. Борисоглебске Борисоглебского городского округа, МОУ "Борисоглебская средняя общеобразовательная школа N 12" на 275 мест в г. Борисоглебске, школы на 528 мест в г. Бутурлиновка Бутурлиновского района, пристройки к зданию МОУ "Мамоновская СОШ" в с. Мамоновка Верхнемамонского района, пристройки к школе-интернату для детей-сирот в г. Калаче Калачеевского района, школы на 220 мест в с. Шуберское Новоусманского района, общеобразовательной школы на 1200 мест в пгт Подгоренский Подгоренского района;

реконструкция:

здания средней школы в с. Козловка Терновского района, МОУ "Хохольская средняя общеобразовательная школа" в с. Хохол Хохольского района, МОУ "Оськинская СОШ" Хохольского района, МОУ "Яблоченская СОШ" Хохольского района, здания школы N 1 г. Эртиль Эртильского района, здания школы N 2 г. Эртиль Эртильского района, усиление несущих конструкций гимназии в пгт Хохольский Хохольского района, здания "А" МОУ "Мамоновская СОШ" в с. Мамоновка Верхнемамонского района, МОУ "Репьевская СОШ" в с. Репьевка Репьевского района.

Финансирование мероприятия будет осуществляться из средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма средств составит 838,116 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 123,432 млн. рублей, средства областного бюджета - 700,820 млн. рублей, средства местных бюджетов - 13,904 млн. рублей.

В 2006 году затраты на мероприятие составят 70,312 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 24,300 млн. рублей, средства областного бюджета - 45,852 млн. рублей, средства местных бюджетов - 0,160 млн. рублей.

В 2007 году затраты на мероприятие составят 95,674 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 14,474 млн. рублей, средства областного бюджета - 80,200 млн. рублей, средства местных бюджетов - 1,000 млн. рублей.

В 2008 году затраты на мероприятие составят 231,880 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 63,258 млн. рублей, средства областного бюджета - 163,748 млн. рублей, средства местных бюджетов - 4,883 млн. рублей.

В 2009 году затраты на мероприятие составят 272,854 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 21,400 млн. рублей, средства областного бюджета - 246,685 млн. рублей, средства местных бюджетов - 4,8 млн. рублей.

В 2010 году затраты на мероприятие составят 167,396 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0 млн. рублей, средства областного бюджета - 164,335 млн. рублей, средства местных бюджетов - 3,061 млн. рублей.";

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»