На период реализации программы | в том числе по годам | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
1. | Объем капитальных вложений - всего | 2136,5952 | 300,0352 | 483,160 | 505,800 | 522,600 | 325,000 | ||
в том числе по мероприятиям | |||||||||
1.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 599,180 | 95,780 | 133,200 | 147,200 | 165,000 | 58,000 | ||
1.2. | обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов | 557,090 | 39,390 | 126,000 | 151,800 | 162,700 | 77,200 | ||
1.3. | развитие сети общеобразовательных учреждений | 36,650 | 5,250 | 12,400 | 19,000 | ||||
1.4. | развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи | 50,631 | 8,371 | 21,360 | 8,000 | 12,900 | |||
1.5. | развитие информационно-консультационного обслуживания | 0,8332 | 0,7092 | 0,1240 | |||||
1.6. | развитие газификации | 412,399 | 53,423 | 103,776 | 97,300 | 95,900 | 62,000 | ||
1.7. | развитие водоснабжения | 428,482 | 45,782 | 86,300 | 90,500 | 91,000 | 114,900 | ||
1.8. | развитие сети автомобильных дорог | 51,330 | 51,330 | ||||||
в том числе по источникам финансирования | |||||||||
2. | Федеральный бюджет - всего | 860,250 | 137,660 | 194,100 | 208,550 | 217,000 | 102,940 | ||
в том числе по мероприятиям | |||||||||
2.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 244,200 | 36,200 | 56,000 | 63,000 | 70,000 | 19,000 | ||
2.2. | обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов | 288,900 | 16,200 | 75,000 | 82,200 | 88,500 | 27,000 | ||
2.3. | развитие сети общеобразовательных учреждений | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
2.4. | развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи | 10,270 | 3,000 | 1,000 | 2,400 | 3,870 | |||
2.5. | развитие информационно-консультационного обслуживания | 0,500 | 0,500 | ||||||
2.6. | развитие газификации | 130,600 | 20,800 | 31,200 | 31,200 | 28,800 | 18,600 | ||
2.7. | развитие водоснабжения | 127,020 | 12,200 | 25,900 | 27,150 | 27,300 | 34,470 | ||
2.8. | развитие сети автомобильных дорог | 48,760 | 48,760 | ||||||
3. | Областной бюджет - всего | 622,1852 | 84,3852 | 159,100 | 159,100 | 159,100 | 60,500 | ||
в том числе по мероприятиям | |||||||||
3.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 127,280 | 21,280 | 30,000 | 31,000 | 35,000 | 10,000 | ||
3.2. | обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов | 148,190 | 17,190 | 27,000 | 43,600 | 46,200 | 14,200 | ||
3.3. | развитие сети общеобразовательных учреждений | 24,500 | 5,000 | 6,800 | 12,700 | ||||
3.4. | развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи | 36,811 | 4,971 | 19,300 | 4,800 | 7,740 | |||
3.5. | развитие информационно-консультационного обслуживания | 0,2932 | 0,1692 | 0,124 | |||||
3.6. | развитие газификации | 135,499 | 11,823 | 41,376 | 35,600 | 36,700 | 10,000 | ||
3.7. | развитие водоснабжения | 147,042 | 21,382 | 34,500 | 36,200 | 36,400 | 18,560 | ||
3.8. | развитие сети автомобильных дорог | 2,570 | 2,570 | ||||||
4. | Местные бюджеты - всего | 125,620 | 8,660 | 23,160 | 23,320 | 33,500 | 36,980 | ||
в том числе по мероприятиям | |||||||||
4.1. | обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов | 60,000 | 3,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 18,000 | ||
4.2. | развитие сети общеобразовательных учреждений | 2,150 | 0,250 | 0,600 | 1,300 | ||||
4.3. | развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи | 3,550 | 0,400 | 1,060 | 0,800 | 1,290 | |||
4.4. | развитие информационно-консультационного обслуживания | 0,040 | 0,040 | ||||||
4.5. | развитие газификации | 28,170 | 2,670 | 5,200 | 4,500 | 9,600 | 6,200 | ||
4.6. | развитие водоснабжения | 31,710 | 2,300 | 4,300 | 4,520 | 9,100 | 11,490 | ||
5. | Внебюджетные источники - всего | 528,540 | 69,330 | 106,800 | 114,830 | 113,000 | 124,580 | ||
в том числе по мероприятиям | |||||||||
5.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 227,700 | 38,300 | 47,200 | 53,200 | 60,000 | 29,000 | ||
5.2. | обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов | 60,000 | 3,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 18,000 | ||
5.3. | развитие газификации | 118,130 | 18,130 | 26,000 | 26,000 | 20,800 | 27,200 | ||
5.4. | развитие водоснабжения | 122,710 | 9,900 | 21,600 | 22,630 | 18,200 | 50,380 | ||
6. | ВСЕГО по Программе | 2136,5952 | 300,0352 | 483,160 | 505,800 | 522,600 | 325,000 |
в том числе по бюджетам | ||||||||
6.1. | Федеральный бюджет | 860,250 | 137,660 | 194,100 | 208,550 | 217,000 | 102,940 | |
6.2. | Областной бюджет | 622,1852 | 84,3852 | 159,100 | 159,100 | 159,100 | 60,500 | |
6.3. | Местные бюджеты | 125,620 | 8,660 | 23,160 | 23,320 | 33,500 | 36,980 | |
6.4. | Внебюджетные источники | 528,540 | 69,330 | 106,800 | 114,830 | 113,000 | 124,580 | |
Приложение N 10
к областной целевой программе
"Социальное развитие села Костромской области
на 2009-2012 годы"
(приложение N 10 в новой редакции постановления администрации Костромской области N 539-а от 28.12.2011 года (НГР ru44000201100985))