Недействующий

Об утверждении государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" (с изменениями на 25 декабря 2023 года)




Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации



Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I этапе (2014 - 2020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

5 364 685

7 091 720

9 421 682

17 660 814

19 713 451

23 767 534,3

18 300 732,1

101 320 618,4

федеральный бюджет

757 682

1 311 527

736 284

752 208

3 830 307,3

6 101 820,7

13 489 829,0

областной бюджет

5 052 183

5 856 638

7 802 422

16 772 837

18 826 983

19 653 176,0

11 930 879,4

85 895 118,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

284 051,0

268 032,0

1 185 924,0

внебюджетные источники

286 660

396 516

66 571

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

4 852 092

6 397 153

8 458 966

16 756 302

18 701 585

21 568 589,3

17 033 349,0

93 768 036,3

федеральный бюджет

757 682

1 311 527

736 284

752 208

3 830 307,3

6 021 820,7

13 409 829,0

областной бюджет

4 539 590

5 162 071

6 839 706

15 868 325

17 815 117

17 552 882,0

10 746 045,3

78 523 736,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

185 400,0

265 483,0

1 084 724,0

внебюджетные источники

286 660

396 516

66 571

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

570 523

668 181

1 659 072

6 739 811

8 695 803

11 053 661,0

5 424 168,0

34 811 219,0

внебюджетные источники

23 653

2 751

26 404,0

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

488 969

529 490

1 016 176

463 734

30 223,0

410 152,0

2 938 744,0

федеральный бюджет

20 000

250 000,0

210 000,0

480 000,0

внебюджетные источники

18 123

769

427

19 319,0

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

481 739

522 090

1 015 905

445 330

385 470,0

2 850 534,0

федеральный бюджет

20 000

20 000,0

внебюджетные источники

18 123

769

427

19 319,0

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

27 800,0

23 333,0

51 133,0

федеральный бюджет

250 000,0

210 000,0

460 000,0

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

7 230

7 400

271

18 404

2 423,0

1 349,0

37 077,0

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

1 838 827,0

4 300 000,0

6 138 827,0

областной бюджет

528 959,0

864 055,0

1 393 014,0

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

959 837,0

3 007 589,0

3 967 426,0

областной бюджет

125 801,0

620 159,0

745 960,0

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов

и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

878 990,0

1 292 411,0

2 171 401,0

областной бюджет

403 158,0

243 896,0

647 054,0

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

743 082

1 186 558

435 696

2 365 336,0

областной бюджет

2 575 489

2 475 864

2 321 801

6 564 285

4 335 220

1 334 301,0

36 090,0

19 643 050,0

внебюджетные источники

31 563

321 046

62 864

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

14 600

104 969

300 588

752 208

95 701,8

112 816,7

1 380 883,5

областной бюджет

672 039

902 265

1 357 285

1 612 145

2 330 527

1 507 167,0

631 613,8

9 013 041,8

внебюджетные источники

213 321

74 701

529

288 551,0

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

1 645 778,5

1 399 004,0

3 044 782,5

областной бюджет

437 486,0

287 288,5

724 774,5

Мероприятие 1.F.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

федеральный бюджет

1 645 778,5

1 399 004,0

3 044 782,5

областной бюджет

437 486,0

287 288,5

724 774,5

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

232 570

586 271

485 372

488 350

2 453 567

2 661 085,0

3 092 678,0

9 999 893,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

185 400,0

265 483,0

1 084 724,0

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

1 015 247,0

179 326,5

1 799 043,5

областной бюджет

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

916 596,0

176 777,5

1 697 843,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

2 549,0

101 200,0

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

20 027

20 027

27 658

21 564

21 708

22 469,0

46 141,5

179 594,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

2 549,0

2 549,0

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

17 200

60 500

128 177

128 621

128 988

113 753,0

105 636,0

682 875,0

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

10 000

10 000

10 000

30 000,0

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

780 374,0

25 000,0

805 374,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

98 651,0

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

945 498,0

1 008 056,6

5 435 338,6

областной бюджет

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

945 498,0

1 008 056,6

5 435 338,6

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

87 818

32 626

12 555

12 524

16 790

17 681,0

19 488,0

199 482,0

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

377 508

516 133

707 000

662 677

738 252

820 000,0

850 000,0

4 671 570,0

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

40

50

50

50

50

100,0

100,0

440,0

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

55 231

77 276

79 076

106 078

107 717,0

138 468,6

563 846,6

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

238 200,0

80 000,0

318 200,0

федеральный бюджет

80 000,0

80 000,0

областной бюджет

238 200,0

238 200,0

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

80 000,0

80 000,0

областной бюджет

50 589,0

50 589,0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0

139 650,0