Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014 - 2020 годы) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 19 713 451 | 23 767 534,3 | 18 300 732,1 | 101 320 618,4 |
федеральный бюджет | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 3 830 307,3 | 6 101 820,7 | 13 489 829,0 | |||
областной бюджет | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 826 983 | 19 653 176,0 | 11 930 879,4 | 85 895 118,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 284 051,0 | 268 032,0 | 1 185 924,0 | ||
внебюджетные источники | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747,0 | ||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 18 701 585 | 21 568 589,3 | 17 033 349,0 | 93 768 036,3 |
федеральный бюджет | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 3 830 307,3 | 6 021 820,7 | 13 409 829,0 | |||
областной бюджет | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 17 552 882,0 | 10 746 045,3 | 78 523 736,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 185 400,0 | 265 483,0 | 1 084 724,0 | ||
внебюджетные источники | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747,0 | ||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 695 803 | 11 053 661,0 | 5 424 168,0 | 34 811 219,0 |
внебюджетные источники | 23 653 | 2 751 | 26 404,0 | |||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 | 30 223,0 | 410 152,0 | 2 938 744,0 | |
федеральный бюджет | 20 000 | 250 000,0 | 210 000,0 | 480 000,0 | ||||||
внебюджетные источники | 18 123 | 769 | 427 | 19 319,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 481 739 | 522 090 | 1 015 905 | 445 330 | 385 470,0 | 2 850 534,0 | ||
федеральный бюджет | 20 000 | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 18 123 | 769 | 427 | 19 319,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 27 800,0 | 23 333,0 | 51 133,0 | |||||
федеральный бюджет | 250 000,0 | 210 000,0 | 460 000,0 | |||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 7 230 | 7 400 | 271 | 18 404 | 2 423,0 | 1 349,0 | 37 077,0 | |
Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | федеральный бюджет | 1 838 827,0 | 4 300 000,0 | 6 138 827,0 | |||||
областной бюджет | 528 959,0 | 864 055,0 | 1 393 014,0 | |||||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 959 837,0 | 3 007 589,0 | 3 967 426,0 | |||||
областной бюджет | 125 801,0 | 620 159,0 | 745 960,0 | |||||||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 878 990,0 | 1 292 411,0 | 2 171 401,0 | |||||
областной бюджет | 403 158,0 | 243 896,0 | 647 054,0 | |||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 743 082 | 1 186 558 | 435 696 | 2 365 336,0 | ||||
областной бюджет | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 335 220 | 1 334 301,0 | 36 090,0 | 19 643 050,0 | ||
внебюджетные источники | 31 563 | 321 046 | 62 864 | 415 473,0 | ||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 14 600 | 104 969 | 300 588 | 752 208 | 95 701,8 | 112 816,7 | 1 380 883,5 | |
областной бюджет | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 330 527 | 1 507 167,0 | 631 613,8 | 9 013 041,8 | ||
внебюджетные источники | 213 321 | 74 701 | 529 | 288 551,0 | ||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 1 645 778,5 | 1 399 004,0 | 3 044 782,5 | |||||
областной бюджет | 437 486,0 | 287 288,5 | 724 774,5 | |||||||
Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | федеральный бюджет | 1 645 778,5 | 1 399 004,0 | 3 044 782,5 | |||||
областной бюджет | 437 486,0 | 287 288,5 | 724 774,5 | |||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 2 453 567 | 2 661 085,0 | 3 092 678,0 | 9 999 893,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 185 400,0 | 265 483,0 | 1 084 724,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 1 015 247,0 | 179 326,5 | 1 799 043,5 |
областной бюджет | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 916 596,0 | 176 777,5 | 1 697 843,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | 2 549,0 | 101 200,0 | |||||||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 22 469,0 | 46 141,5 | 179 594,5 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 549,0 | 2 549,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 113 753,0 | 105 636,0 | 682 875,0 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000,0 | ||||
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 780 374,0 | 25 000,0 | 805 374,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | 98 651,0 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 945 498,0 | 1 008 056,6 | 5 435 338,6 |
областной бюджет | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 945 498,0 | 1 008 056,6 | 5 435 338,6 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 17 681,0 | 19 488,0 | 199 482,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 738 252 | 820 000,0 | 850 000,0 | 4 671 570,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | ||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | 440,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 078 | 107 717,0 | 138 468,6 | 563 846,6 | |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 238 200,0 | 80 000,0 | 318 200,0 | |||||
федеральный бюджет | 80 000,0 | 80 000,0 | ||||||||
областной бюджет | 238 200,0 | 238 200,0 | ||||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 80 000,0 | 80 000,0 | ||||||
областной бюджет | 50 589,0 | 50 589,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | 139 650,0 |