Недействующий

Об утверждении государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" (с изменениями на 25 декабря 2023 года)



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации


(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 758-пп)




Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

181 097 928,3

16 919 799,8

18 294 403,7

16 913 664,0

12 081 086,10

15 568 356,3

79 777 309,9

федеральный бюджет

24 308 010,1

2 471 803,0

3 667 430,2

1 824 869,0

150 323,8

2 703 755,1

10 818 181,1

областной бюджет

154 003 508,5

14 160 195,7

14 374 016,8

14 915 957,5

11 823 116,3

12 835 103,8

68 108 390,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

2 036 662,7

287 801,1

252 956,7

172 837,5

107 646,0

29 497,4

850 738,7

внебюджетные источники

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

161 585 859,1

14 399 044,0

15 686 129,5

14 126 041,4

10 182 372,10

13 424 235,8

67 817 822,8

федеральный бюджет

23 935 816,9

2 391 803,0

3 574 482,2

1 770 747,6

115 688,3

2 673 266,8

10 525 987,9

областной бюджет

134 974 472,6

11 720 480,0

11 861 379,6

12 184 573,3

9 960 934,8

10 723 368,6

56 450 736,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 925 822,6

286 761,0

250 267,7

170 720,5

105 749,0

27 600,4

841 098,6

внебюджетные источники

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

65 931 585,1

5 882 857,3

6 010 453,3

6 102 151,4

4 879 021,8

8 245 882,3

31 120 366,1

федеральный бюджет

2 837 679,1

412 697,5

1 925 217,1

499 764,5

2 837 679,1

внебюджетные источники

26 404,0

Мероприятие 1.1.1.

Содержание автодорог и мостов

областной бюджет

1 638 484,0

2 526 618,0

3 213 149,0

3 616 789,0

3 697 827,0

14 692 867

Мероприятие 1.1.2.

Безопасность дорожного движения

областной бюджет

270 125,0

479 920,0

353 648,4

216 343,4

300 000,0

1 620 037

Мероприятие 1.1.3.

Ремонт автодорог

областной бюджет

3 815 452,3

2 824 445,3

2 446 552,1

1 010 445,4

4 213 055,3

14 309 950

федеральный бюджет

412 697,5

1 925 217,1

499 764,5

2 837 679,1

Мероприятие 1.1.4.

Ремонт мостов

областной бюджет

107 045,0

84 629,0

48 991,9

240 666

Мероприятие 1.1.5.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

51 751

94 841,0

39 810,0

35 444,0

35 000,0

256 846

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 826 170,2

265 339,6

183 363,8

137 714,4

129 995,4

171 013,0

887 426,2

федеральный бюджет

509 975,3

29 975,3

29 975,3

внебюджетные источники

19 319,0

Проект 1.R.1

"Региональная и местная дорожная сеть"

ВСЕГО

25 209 814,3

3 281 626,2

2 840 963,5

4 561 962,2

3 210 328,9

3 783 092,5

17 677 973,3

федеральный бюджет

11 770 690,8

1 244 000,0

564 063,0

1 150 530,8

3,2

2 673 266,8

5 631 863,8

областной бюджет

13 341 956,2

2 037 626,2

2 250 692,0

3 386 856,5

3 191 542,2

1 082 225,3

11 948 942,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

97 167,3

26 208,5

24 574,9

18 783,5

27 600,4

97 167,3

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

5 211 426,0

1 244 000,0

1 244 000,0

областной бюджет

3 848 839,7

1 011 730,9

1 117 966,2

15 236,0

955 773,6

2 173,0

3 102 879,7

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

2 171 401,0

областной бюджет

5 618 061,4

1 025 895,3

1 109 223,1

1 247 866,0

1 588 023,0

4 971 007,4

Мероприятие

Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

4 387 863,8

564 063,0

1 150 530,8

3,2

2 673 266,8

4 387 863,8

областной бюджет

3 875 055,1

23 502,7

2 123 754,5

647 745,6

1 080 052,3

3 875 055,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

69 566,9

26 208,5

24 574,9

18 783,5

27 600,4

69 566,9

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

областной бюджет

20 618 736,4

26 663,3

324 210,1

219 121,3

150 691,7

255 000,0

975 686,4

внебюджетные источники

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 693 137,1

196 568,5

115 685,1

312 253,6

областной бюджет

10 714 740,1

167 192,6

96 728,3

209 471,3

259 058,1

969 248,0

1 701 698,3

внебюджетные источники

288 551,0

в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

федеральный бюджет

312 253,6

196 568,5

115 685,1

312 253,6

областной бюджет

57 035,4

20 503,3

36 532,1

57 035,4

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

3 745 016,4

217 827,7

394 049,6

88 356,6

0,0

700 233,9

областной бюджет

779 674,9

9 077,0

16 419,0

28 415,1

989,4

54 900,5

Основное мероприятие 1.5.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

1 013 982,2

487 302,5

494 584,0

32 095,7

1 013 982,2

областной бюджет

19 761 609,6

3 331 724,0

2 979 513,1

2 100 843,3

1 349 636,2

9 761 716,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 828 655,3

286 761,0

224 059,2

146 145,6

86 965,5

743 931,3

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

10 154 097,1

1 677 549,3

1 781 585,0

1 962 498,6

1 645 533,0

1 287 887,7

8 355 053,6

областной бюджет

10 043 257,0

1 676 509,2

1 778 896,0

1 960 381,6

1 643 636,0

1 285 990,7

8 345 413,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

110 840,1

1 040,1

2 689,0

2 117,0

1 897,0

1 897,0

9 640,1

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

3 749 702,2

1 450 109,0

1 038 279,0

634 943,3

402 278,2

44 498,2

3 570 107,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

12 189,1

1 040,1

2 689,0

2 117,0

1 897,0

1 897,0

9 640,1

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 513 106,0

133 596,0

191 475,7

226 093,0

139 465,8

139 600,5

830 231,0

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

148 540,6

35 345,3

15 195,3

34 000,0

34 000,0

118 540,6

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

862 832,9

57 458,9

57 458,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

Основное мероприятие 2.5.

Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области

областной бюджет

3 769 075,3

533 946,0

1 099 345,3

1 067 892,0

1 067 892,0

3 769 075,3

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

8 744 865,3

763 206,5

733 741,2

771 002,6

217 102,3

824 474,1

3 309 526,7

областной бюджет

8 744 865,3

763 206,5

733 741,2

771 002,6

217 102,3

824 474,1

3 309 526,7

Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

370 015,2

19 248,5

35 870,3

40 912,4

36 583,0

37 919,0

170 533,2

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

6 976 121,0

621 751,0

530 000,0

552 800,0

600 000,0

2 304 551,0

Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

131 348,6

150,0

22 814,0

34 237,2

36 216,3

37 491,1

130 908,6

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 267 380,5

122 057,0

145 056,9

143 053,0

144 303,0

149 064,0

703 533,9

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

613 106,8

80 000,0

92 948,0

54 121,4

36 078,7

31 758,7

294 906,8

федеральный бюджет

372 193,2

80 000,0

92 948,0

54 121,4

34 635,5

30 488,3

292 193,2

областной бюджет

240 913,6

1 443,2

1 270,4

2 713,6

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

372 193,2

80 000,0

92 948,0

54 121,4

34 635,5

30 488,3

292 193,2

областной бюджет

53 302,6

1 443,2

1 270,4

2 713,6

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0