Недействующий


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
Тамбовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2012 года N 9238


О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы",
утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011
N 8259
(с изменениями, внесенными постановлением от 15.10.2012 N 8183)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления администрации города Тамбова от 20.02.2013 N 1490.
____________________________________________________________________



В целях уточнения объемов финансирования, направленных на совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлением от 15.10.2012 N 8183) следующие изменения:

- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" вместо цифр "1 756 378,385" читать "1 714 538,685", вместо цифр "459 604,185" читать "417 764,485", вместо цифр "239 786,000" читать "254 313,500", вместо цифр "42 989,200" читать "57 516,700";

- в разделе 6. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" вместо цифр "1 756 378,385" читать "1 714 538,685", вместо цифр "459 604,185" читать "417 764,485", вместо цифр "239 786,000" читать "254 313,500", вместо цифр "42 989,200" читать "57 516,700";

- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

- расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".

3. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Тамбова (Интернет-портале) в разделе "Документы".

Глава администрации города
Тамбова                   А.Ф.Бобров

г.Тамбов
21 ноября 2012 г.
N 9238

Приложение N 1
к постановлению администрации города Тамбова
от 21 ноября 2012 года
N 9238

Приложение N 1
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012-2015 годы"

Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

N
п/п

Задача, мероприятие

Источники финанси-
рования

Объемы финансирования
(тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики программы - ответственные за исполнение

Наименование

Единица измерения

Целевое значение (последний год реализации программы)

Всего

в том числе

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе

1.

Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

 

 

 

 

 

1.1

Строительство автомобильных дорог

городской бюджет в рамках АИП*1)

211 381,368

45 679,189

165702,179

2012-2013 годы

Протяженность вновь построенных дорог

км

4,3

МКУ**2)"Дирекция городских дорог"

Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог

%

1,3

1.2.

Реконструкция автомобильных дорог

городской бюджет в рамках АИП

42 932,132

11 837,511

31 094,621

2012-2013 годы

Протяженность реконструированных дорог

км

0,5

МКУ "Дирекция городских дорог"

Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог

%

0,2

 

Итого по задаче 1:

 

254 313,500

57 516,700

196796,800

 

 

2.

Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений

 

 

 

2.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

городской бюджет

173 373,146

384,146

7 000,000

165 989,000

2012-2014 годы

Протяженность капитально отремонтированных дорог

км

0,03

МКУ "Дирекция городских дорог"

Протяженность отремонтированных дорог

км

7,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог

%

2,1

2.2

Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.)

городской бюджет

13 040,968

13 040,968

2012 год

Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений

м

49,8

МКУ "Дирекция городских дорог"

Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений

%

1,7

 

 

Итого по задаче 2:

 

186 414,114

13 425,114

7 000,000

165989,000

 

 

3

Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

 

 

 

3.1.

Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог

городской бюджет

23710,206

8056,906

4720,100

5466,600

5466,600

2012-2015 годы

Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)

шт.

48

МКУ "Дирекция городских дорог"

3.2.

Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ

городской бюджет

88074,509

22143,509

18709,000

23611,000

23611,000

2012-2015 годы

Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)

%

100

МКУ "Дирекция городских дорог"

3.3

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий

городской бюджет

28070,300

28070,300

2013 год

 

МКУ "Дирекция городских дорог"

 

Итого по задаче 3:

 

139855,015

30200,415

51499,400

29077,600

29077,600

 

 

4

Задача 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток

 

 

 

4.1

Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов

городской бюджет

1346510,436

363583,196

241233,240

348347,000

393347,000

2012-2015 годы

Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года

тыс.кв.м.

2687,831

МБУ***3)"Спецдор-сервис"

4.2

Приобретение коммунально- уборочной техники

городской бюджет

36907,520

10555,760

26351,760

2012-2013 годы

Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города

шт.

13

МБУ "Спецдор-сервис"

4.3

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них

городской бюджет

4851,600

4851,600

2013 год

 

МБУ "Спецдор-сервис"

 

Итого по задаче 4:

 

1388269,556

374138,956

272436,600

348347,000

393347,000

 

 

 

 

 

Всего, в том числе:

 

1968852,185

475281,185

527732,800

543413,600

422424,600

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

1714538,685

417764,485

330936,000

543413,600

422424,600

 

 

 

 

 

 

городской бюджет в рамках АИП

254313,500

57516,700

196796,800

 

 

 

 

     
________________       
     *1) АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012-2015 годы         
     *2) МКУ - муниципальное казенное учреждение
     *3) МБУ- муниципальное бюджетное учреждение    

Приложение N 2
к постановлению администрации города Тамбова
от 21 ноября 2012 года
N 9238

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012-2015 годы

        

Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения цели и задач Программы

N п/п

Задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели базового года

Показатель целевого индикатора по годам реализации программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе

1

 Задача N 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Индикатор 1: Протяженность вновь построенных дорог

км

0,4

2,4

4,3

4,3

4,3

4,3

Индикатор 2: Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог

%

0,1

0,7

1,3

1,3

1,3

1,3

 

Индикатор 3: Протяженность реконструированных дорог

км

0,3

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

Индикатор 4: Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог

%

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

2

Задача N 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений

Индикатор 1: Протяженность капитально отремонтированных дорог

км

5,7

0,002

0,03

0,03

0,03

0,03

Индикатор 2: Протяженность отремонтированных дорог

км

3,8

0,0

0,1

7,0

7,0

7,0

Индикатор 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог

%

2,9

0

0

2,1

2,1

2,1

Индикатор 4: Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений

м

1279

49,8

49,8

49,8

49,8

49,8

Индикатор 5: Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений

%

43,2

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

3

Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Индикатор 1: Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)

шт.

13

45

46

47

48

48

 

Индикатор 2: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)

%

100

100

100

100

100

100

4

Задача N 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток

Индикатор 1: Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года

тыс. кв.м.

2687,831

2687,831

2687,831

2687,831

2698,831

2687,831

Индикатор 2: Увеличение количества приобретенных машин и механизмов

шт.

0

10

13

13

13

13

   

Приложение N 3
к постановлению администрации города Тамбова
от 21 ноября 2012 года
N 9238

Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012-2015 годы

  

Расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы
 "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

тыс.руб.

Наименование органа Администрации

Источники финансирования

Годы

Итого

2012

2013

2014

2015

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова

 

городской бюджет

417 764,485

330 936,000

543 413,600

422 424,600

1 714 538,685

городской бюджет в рамках АИП

 57 516,700

 196 796,80

 

 

254 313,500

Всего:

475 281,185

527 732,800

543 413,600

422 424,600

1 968 852,185

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»