РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
Тамбовская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2012 года N 9238
О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы",
утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011
N 8259 (с изменениями, внесенными постановлением от 15.10.2012 N 8183)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления администрации города Тамбова от 20.02.2013 N 1490.
____________________________________________________________________
В целях уточнения объемов финансирования, направленных на совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлением от 15.10.2012 N 8183) следующие изменения:
- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" вместо цифр "1 756 378,385" читать "1 714 538,685", вместо цифр "459 604,185" читать "417 764,485", вместо цифр "239 786,000" читать "254 313,500", вместо цифр "42 989,200" читать "57 516,700";
- в разделе 6. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" вместо цифр "1 756 378,385" читать "1 714 538,685", вместо цифр "459 604,185" читать "417 764,485", вместо цифр "239 786,000" читать "254 313,500", вместо цифр "42 989,200" читать "57 516,700";
- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Тамбова (Интернет-портале) в разделе "Документы".
Глава администрации города
Тамбова А.Ф.Бобров
г.Тамбов
21 ноября 2012 г.
N 9238
Приложение N 1
к постановлению администрации города Тамбова
от 21 ноября 2012 года
N 9238
Приложение N 1
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012-2015 годы"
Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
N | Задача, мероприятие | Источники финанси- | Объемы финансирования | Сроки выполнения | Основные целевые индикаторы | Заказчики программы - ответственные за исполнение | ||||||||
Наименование | Единица измерения | Целевое значение (последний год реализации программы) | ||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе | ||||||||||||||
1. | Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
|
|
|
|
| ||||||||
1.1 | Строительство автомобильных дорог | городской бюджет в рамках АИП*1) | 211 381,368 | 45 679,189 | 165702,179 | 2012-2013 годы | Протяженность вновь построенных дорог | км | 4,3 | МКУ**2)"Дирекция городских дорог" | ||||
Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог | % | 1,3 | ||||||||||||
1.2. | Реконструкция автомобильных дорог | городской бюджет в рамках АИП | 42 932,132 | 11 837,511 | 31 094,621 | 2012-2013 годы | Протяженность реконструированных дорог | км | 0,5 | МКУ "Дирекция городских дорог" | ||||
Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,2 | ||||||||||||
| Итого по задаче 1: |
| 254 313,500 | 57 516,700 | 196796,800 |
|
| |||||||
2. | Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений |
|
|
| ||||||||||
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | городской бюджет | 173 373,146 | 384,146 | 7 000,000 | 165 989,000 | 2012-2014 годы | Протяженность капитально отремонтированных дорог | км | 0,03 | МКУ "Дирекция городских дорог" | |||
Протяженность отремонтированных дорог | км | 7,0 | ||||||||||||
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог | % | 2,1 | ||||||||||||
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.) | городской бюджет | 13 040,968 | 13 040,968 | 2012 год | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | м | 49,8 | МКУ "Дирекция городских дорог" | |||||
Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений | % | 1,7 |
| |||||||||||
| Итого по задаче 2: |
| 186 414,114 | 13 425,114 | 7 000,000 | 165989,000 |
|
| ||||||
3 | Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
|
|
| ||||||||||
3.1. | Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог | городской бюджет | 23710,206 | 8056,906 | 4720,100 | 5466,600 | 5466,600 | 2012-2015 годы | Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров) | шт. | 48 | МКУ "Дирекция городских дорог" | ||
3.2. | Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ | городской бюджет | 88074,509 | 22143,509 | 18709,000 | 23611,000 | 23611,000 | 2012-2015 годы | Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения) | % | 100 | МКУ "Дирекция городских дорог" | ||
3.3 | Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий | городской бюджет | 28070,300 | 28070,300 | 2013 год |
| МКУ "Дирекция городских дорог" | |||||||
| Итого по задаче 3: |
| 139855,015 | 30200,415 | 51499,400 | 29077,600 | 29077,600 |
|
| |||||
4 | Задача 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток |
|
|
| ||||||||||
4.1 | Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов | городской бюджет | 1346510,436 | 363583,196 | 241233,240 | 348347,000 | 393347,000 | 2012-2015 годы | Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс.кв.м. | 2687,831 | МБУ***3)"Спецдор-сервис" | ||
4.2 | Приобретение коммунально- уборочной техники | городской бюджет | 36907,520 | 10555,760 | 26351,760 | 2012-2013 годы | Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города | шт. | 13 | МБУ "Спецдор-сервис" | ||||
4.3 | Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них | городской бюджет | 4851,600 | 4851,600 | 2013 год |
| МБУ "Спецдор-сервис" | |||||||
| Итого по задаче 4: |
| 1388269,556 | 374138,956 | 272436,600 | 348347,000 | 393347,000 |
|
|
|
| |||
| Всего, в том числе: |
| 1968852,185 | 475281,185 | 527732,800 | 543413,600 | 422424,600 |
|
|
|
| |||
|
| городской бюджет | 1714538,685 | 417764,485 | 330936,000 | 543413,600 | 422424,600 |
|
|
|
| |||
|
| городской бюджет в рамках АИП | 254313,500 | 57516,700 | 196796,800 |
|
|
|
|
________________
*1) АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012-2015 годы
*2) МКУ - муниципальное казенное учреждение
*3) МБУ- муниципальное бюджетное учреждение
Приложение N 2
к постановлению администрации города Тамбова
от 21 ноября 2012 года
N 9238
Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012-2015 годы
Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения цели и задач Программы
N п/п | Задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Показатель целевого индикатора по годам реализации программы | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы) | ||||
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
1 | Задача N 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Индикатор 1: Протяженность вновь построенных дорог | км | 0,4 | 2,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Индикатор 2: Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог | % | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
| Индикатор 3: Протяженность реконструированных дорог | км | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Индикатор 4: Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
2 | Задача N 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений | Индикатор 1: Протяженность капитально отремонтированных дорог | км | 5,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Индикатор 2: Протяженность отремонтированных дорог | км | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
Индикатор 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог | % | 2,9 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
Индикатор 4: Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | м | 1279 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | ||
Индикатор 5: Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений | % | 43,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
3 | Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Индикатор 1: Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров) | шт. | 13 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| Индикатор 2: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Задача N 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток | Индикатор 1: Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс. кв.м. | 2687,831 | 2687,831 | 2687,831 | 2687,831 | 2698,831 | 2687,831 |
Индикатор 2: Увеличение количества приобретенных машин и механизмов | шт. | 0 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Приложение N 3
к постановлению администрации города Тамбова
от 21 ноября 2012 года
N 9238
Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012-2015 годы
Расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы
"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
тыс.руб. | ||||||||
Наименование органа Администрации | Источники финансирования | Годы |
| Итого | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
| городской бюджет | 417 764,485 | 330 936,000 | 543 413,600 | 422 424,600 | 1 714 538,685 | ||
городской бюджет в рамках АИП | 57 516,700 | 196 796,80 |
|
| 254 313,500 | |||
Всего: | 475 281,185 | 527 732,800 | 543 413,600 | 422 424,600 | 1 968 852,185 |