I. Паспорт Подпрограммы "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов культуры"
Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по архитектуре и строительству | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление культуры администрации Города Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы) | Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||||||||||||||||||||||||
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель цели - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных | 40 | 60 | 50 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 60 | показатель не используется с 01.01.2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество построенных ( отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед. | показатель введён с 01.01.2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | 0 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8970 | - | с 01.01.2018 задача и показатель отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 339,3 | 339,3 | 339,3 | 339,3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 325,8 | 1 325,8 | 1 325,8 | 1 325,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 941,5 | 5 941,5 | 5 941,5 | 5 941,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 9 705,7 | 9 705,7 | 9 705,7 | 9 705,7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 149,9 | 1 149,9 | 1 149,9 | 1 149,9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 663,2 | 1 663,2 | 1 663,2 | 1 663,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 909,0 | 909,0 | 909,0 | 909,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 132 436,7 | 3 622,4 | 50 727,7 | 3 622,4 | - | - | 81 709,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 68 512,2 | - | 68 512,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 160 977,3 | - | 160 977,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 382 960,6 | 24 656,8 | 301 251,6 | 24 656,8 | - | - | 81 709,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2025 годы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- управление Подпрограммой осуществляет | Управление культуры администрации Города Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | Управление культуры администрации Города Томска. |