Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968



Приложение 2  к постановлению
администрации Города Томска
от 28.11.2023 № 1003            



I.  Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры"

Куратор Подпрограммы

Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Управление культуры администрации Города Томска

Соисполнители

Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска

Участники

Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы).
Задачи Подпрограммы

Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального  "Культура"

Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения

Год разработки программы 2014

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных

58

60

58

68

58

78

58

90

58

90

87

показатель не используется с 01.01.2020

доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных

показатель введен с 01.01.2020

не ниже 75

75

не ниже 75

75

не ниже 75

75

не ниже 75

75

не ниже 75

75

не ниже 75

75

Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.

Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

с 01.01.2017 показатель не используется

Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных

показатель вводится с 01.01.2017

78

78

90

78

90

85

90

85

90

85,6

90

83,3

90

58,8

90

59,1

90

58,7

Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.

Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

с 01.01.2017 показатель не используется

Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных

показатель вводится с 01.01.2017

78

78

90

78

90

79

90

81

90

86,2

90

89,0

90

69,2

90

69,4

90

68,9

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

с 01.01.2017 показатель не используется

Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных

показатель вводится с 01.01.2017

78

78

90

78

90

88

90

90

90

92,6

90

93,4

90

75,5

90

75,5

90

73,7

Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.

Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

0

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг

с 01.01.2017 показатель не используется

Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных

показатель вводится с 01.01.2017

78

58

90

58

90

89

90

90

90

88,0

90

86,5

90

62,3

90

62,4

90

61,5

Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального  "Культура"

Показатель задачи 5.
Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.

показатель вводится с 01.01.2019

1

1

1

0

1

1

1

0

2

1

1

0

1

0

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

Всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015

423 497,1

369 330,5

287 073,0

242 825,4

3 225,0

0,0

69 836,9

63 142,9

63 362,2

63 362,2

2016

415 534,9

393 154,0

268 271,0

255 911,1

3 297,5

0,0

68 949,3

62 225,8

75 017,1

75 017,1

2017

476 059,1

458 652,7

277 844,1

267 597,4

3 135,3

0,0

112 958,1

108 933,7

82 121,6

82 121,6

2018

533 092,2

517 689,5

301 455,4

286 052,7

645,6

645,6

145 737,9

145 737,9

85 253,3

85 253,3

2019

548 956,0

535 926,4

308 889,3

300 567,6

5 000,0

5 000,0

147 145,7

142 437,8

87 921,0

87 921,0

2020

590 023,2

506 158,9

375 056,3

342 346,8

5 000,0

0,0

146 592,5

100 437,7

63 374,4

63 374,4

2021

633 548,2

568 527,9

398 073,5

365 252,2

5 416,0

5 416,0

146 665,7

114 466,7

83 393,0

83 393,0

2022

685 795,3

628 094,9

445 300,2

415 799,7

5 432,9

432,9

147 164,0

123 964,1

87 898,2

87 898,2

2023

782 926,7

700 746,6

489 814,2

412 634,1

10 726,6

5 726,6

190 700,9

190 700,9

91 685,0

91 685,0

2024

755 643,3

479 212,0

489 172,3

397 393,9

5 000,0

0,0

187 079,1

7 426,2

74 391,9

74 391,9

2025

755 643,3

478 642,0

489 172,3

396 823,9

5 000,0

0,0

187 079,1

7 426,2

74 391,9

74 391,9

Итого

6 600 719,3

5 636 135,3

4 130 121,6

3 683 204,7

51 878,9

17 221,1

1 549 909,2

1 066 899,9

868 809,6

868 809,6

Сроки реализации Подпрограммы

2015 - 2025 гг.

Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)

1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям;
2) организация предоставления услуг в области культуры;
3) реализация регионального проекта "Культурная среда" национального  "Культура"

Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление Подпрограммой осуществляет

Управление культуры администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют

Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)