I. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры"
Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике | ||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление культуры администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители | Администрация Кировского района Города Томска | ||||||||||||||||||||||||||
Участники | |||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы). | Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 | |||||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | ||||||
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | |||||||||||||||||||||||||||
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных | 58 | 60 | 58 | 68 | 58 | 78 | 58 | 90 | 58 | 90 | 87 | показатель не используется с 01.01.2020 | |||||||||||||||
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | показатель введен с 01.01.2020 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | ||||||||||||||
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 78 | 90 | 78 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85,6 | 90 | 83,3 | 90 | 58,8 | 90 | 59,1 | 90 | 58,7 | ||||||||
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 78 | 90 | 78 | 90 | 79 | 90 | 81 | 90 | 86,2 | 90 | 89,0 | 90 | 69,2 | 90 | 69,4 | 90 | 68,9 | ||||||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 78 | 90 | 78 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 92,6 | 90 | 93,4 | 90 | 75,5 | 90 | 75,5 | 90 | 73,7 | ||||||||
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 58 | 90 | 58 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88,0 | 90 | 86,5 | 90 | 62,3 | 90 | 62,4 | 90 | 61,5 | ||||||||
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального "Культура" | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 5. | показатель вводится с 01.01.2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||||||||||||||||
2015 | 423 497,1 | 369 330,5 | 287 073,0 | 242 825,4 | 3 225,0 | 0,0 | 69 836,9 | 63 142,9 | 63 362,2 | 63 362,2 | |||||||||||||||||
2016 | 415 534,9 | 393 154,0 | 268 271,0 | 255 911,1 | 3 297,5 | 0,0 | 68 949,3 | 62 225,8 | 75 017,1 | 75 017,1 | |||||||||||||||||
2017 | 476 059,1 | 458 652,7 | 277 844,1 | 267 597,4 | 3 135,3 | 0,0 | 112 958,1 | 108 933,7 | 82 121,6 | 82 121,6 | |||||||||||||||||
2018 | 533 092,2 | 517 689,5 | 301 455,4 | 286 052,7 | 645,6 | 645,6 | 145 737,9 | 145 737,9 | 85 253,3 | 85 253,3 | |||||||||||||||||
2019 | 548 956,0 | 535 926,4 | 308 889,3 | 300 567,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 147 145,7 | 142 437,8 | 87 921,0 | 87 921,0 | |||||||||||||||||
2020 | 590 023,2 | 506 158,9 | 375 056,3 | 342 346,8 | 5 000,0 | 0,0 | 146 592,5 | 100 437,7 | 63 374,4 | 63 374,4 | |||||||||||||||||
2021 | 633 548,2 | 568 527,9 | 398 073,5 | 365 252,2 | 5 416,0 | 5 416,0 | 146 665,7 | 114 466,7 | 83 393,0 | 83 393,0 | |||||||||||||||||
2022 | 685 795,3 | 628 094,9 | 445 300,2 | 415 799,7 | 5 432,9 | 432,9 | 147 164,0 | 123 964,1 | 87 898,2 | 87 898,2 | |||||||||||||||||
2023 | 782 926,7 | 700 746,6 | 489 814,2 | 412 634,1 | 10 726,6 | 5 726,6 | 190 700,9 | 190 700,9 | 91 685,0 | 91 685,0 | |||||||||||||||||
2024 | 755 643,3 | 479 212,0 | 489 172,3 | 397 393,9 | 5 000,0 | 0,0 | 187 079,1 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 | |||||||||||||||||
2025 | 755 643,3 | 478 642,0 | 489 172,3 | 396 823,9 | 5 000,0 | 0,0 | 187 079,1 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 | |||||||||||||||||
Итого | 6 600 719,3 | 5 636 135,3 | 4 130 121,6 | 3 683 204,7 | 51 878,9 | 17 221,1 | 1 549 909,2 | 1 066 899,9 | 868 809,6 | 868 809,6 | |||||||||||||||||
Сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2025 гг. | ||||||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | 1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям; | ||||||||||||||||||||||||||
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: | |||||||||||||||||||||||||||
- управление Подпрограммой осуществляет | Управление культуры администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК) |