В целях приведения муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы в соответствие с решением Думы Города Томска от 22.12.2022 № 565 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов", со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, руководствуясь Уставом Города Томска, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677,
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968, следующие изменения:
1) в разделе I:
а) строку "количество построенных (отремонтированных, приведенных в нормативное состояние объектов культуры), ед." изложить в следующей редакции:
количество построенных (отремонтированных, приведенных в нормативное состояние объектов культуры), ед. | показатель введен с 01.01.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
б) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) в подразделе IV.I "Подпрограмма "Развитие культуры" раздела IV:
а) раздел I "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
б) таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела IV "Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в) в таблице "ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" приложения 1 к Подпрограмме 1 "Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы:
пункты 1.5, 1.5.1, 1.5.2 и изложить в следующей редакции:
1.5 | Задача 1.5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального "Культура" | количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед. | ведомственная статистика | показатели введены с 01.01.2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1.5.1 | Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации | <**> количество модельных библиотек, ед. | ведомственная статистика | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1.5.2 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | количество технически оснащенных муниципальных музеев, ед. | ведомственная статистика | показатель введен с 01.01.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнить пунктом 1.5.3 следующего содержания:
1.5.3 | Увеличение числа посещений организаций культуры | Количество посещений, тыс. чел. | ведомственная статистика | У | Показатель введен с 01.01.2020 | 252,57 | 252,57 | Показатель отменен с 01.01.2021 |
г) приложение 2 к Подпрограмме 1 "Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3) в подразделе IV.II "Подпрограмма "Развитие туризма" раздела IV:
а) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" раздела I "Паспорт подпрограммы "Развитие туризма" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
б) приложение 2 к Подпрограмме 2 "Развитие туризма" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
4) таблицу подраздела IV.III "Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" раздела IV "ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
5) в подразделе IV.IV "Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" раздела IV:
а) раздел I "Паспорт Подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
б) таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела IV "Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:
№ | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. | ||||||
1 | Мероприятие 4.1. | Доля отремонтированных помещений | всего | - | 382 960,6 | |||||||
Обеспечение безопасных и комфорт | 2015 год | 100% | - | 339,3 | ||||||||
2016 год | 100% | - | 1 325,8 | |||||||||
2017 год | 100% | - | 5 941,5 | |||||||||
2018 год | 100% | - | 9 705,7 | |||||||||
2019 год | 100% | - | 1 149,9 | |||||||||
2020 год | 100% | - | 1 663,2 | |||||||||
2021 год | 100% | - | - | |||||||||
2022 год | 100% | - | 909,0 | |||||||||
2023 год | 100% | - | 132 436,7 | |||||||||
2024 год | 100% | - | 68 512,2 | |||||||||
2025 год | 100% | - | 160 977,3 | |||||||||
Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест | всего | 25 320 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры | 2015 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 год | 8 970 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 год | с 01.01.2018 года мероприятие и показатели отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями. | |||||||||||
2019 год | ||||||||||||
2020 год |
в) приложение 1 к Подпрограмме 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
г) приложение 2 к Подпрограмме 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
7) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||
2015 | 460 935,8 | 398 839,2 | 323 011,7 | 272 334,1 | 3 225,0 | - | 71 336,9 | 63 142,9 | 63 362,2 | 63 362,2 | |
2016 | 453 988,9 | 424 941,9 | 305 225,0 | 287 699,0 | 3 297,5 | - | 70 449,3 | 62 225,8 | 75 017,1 | 75 017,1 | |
2017 | 512 995,6 | 495 061,8 | 314 780,6 | 304 006,5 | 3 135,3 | - | 112 958,1 | 108 933,7 | 82 121,6 | 82 121,6 | |
2018 | 576 137,7 | 559 218,7 | 344 500,9 | 327 581,9 | 645,6 | 645,6 | 145 737,9 | 145 737,9 | 85 253,3 | 85 253,3 | |
2019 | 583 396,5 | 569 589,4 | 343 129,0 | 334 029,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 147 346,5 | 142 638,6 | 87 921,0 | 87 921,0 | |
2020 | 658 172,9 | 540 531,2 | 417 706,0 | 376 719,1 | 20 000,0 | - | 157 092,5 | 100 437,7 | 63 374,4 | 63 374,4 | |
2021 | 721 503,2 | 601 386,5 | 451 028,5 | 398 110,8 | 40 416,0 | 5 416,0 | 146 665,7 | 114 466,7 | 83 393,0 | 83 393,0 | |
2022 | 731 608,6 | 665 390,0 | 490 831,3 | 452 812,7 | 5 432,9 | 432,9 | 147 446,2 | 124 246,2 | 87 898,2 | 87 898,2 | |
2023 | 962 014,0 | 743 730,9 | 585 720,0 | 454 145,9 | 10 726,6 | 5 726,6 | 273 882,4 | 192 173,4 | 91 685,0 | 91 685,0 | |
2024 | 870 779,6 | 518 063,4 | 602 836,1 | 436 245,3 | 5 000,0 | - | 188 551,6 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 | |
2025 | 963 244,7 | 517 493,4 | 695 301,2 | 435 675,3 | 5 000,0 | - | 188 551,6 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 | |
Итого | 7 494 777,5 | 6 034 246,4 | 4 874 070,4 | 4 079 360,4 | 101 878,9 | 17 221,1 | 1 650 018,6 | 1 068 855,3 | 868 809,6 | 868 809,6 |
I. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры"
Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике | ||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление культуры администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители | Администрация Кировского района Города Томска | ||||||||||||||||||||||||||
Участники | |||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы). | Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 | |||||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | ||||||
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | |||||||||||||||||||||||||||
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных | 58 | 60 | 58 | 68 | 58 | 78 | 58 | 90 | 58 | 90 | 87 | показатель не используется с 01.01.2020 | |||||||||||||||
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | показатель введен с 01.01.2020 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | ||||||||||||||
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 78 | 90 | 78 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85,6 | 90 | 83,3 | 90 | 58,8 | 90 | 59,1 | 90 | 58,7 | ||||||||
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 78 | 90 | 78 | 90 | 79 | 90 | 81 | 90 | 86,2 | 90 | 89,0 | 90 | 69,2 | 90 | 69,4 | 90 | 68,9 | ||||||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 78 | 90 | 78 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 92,6 | 90 | 93,4 | 90 | 75,5 | 90 | 75,5 | 90 | 73,7 | ||||||||
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | 0 | не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг | с 01.01.2017 показатель не используется | |||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных | показатель вводится с 01.01.2017 | 78 | 58 | 90 | 58 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88,0 | 90 | 86,5 | 90 | 62,3 | 90 | 62,4 | 90 | 61,5 | ||||||||
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального "Культура" | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 5. | показатель вводится с 01.01.2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||||||||||||||||
2015 | 423 497,1 | 369 330,5 | 287 073,0 | 242 825,4 | 3 225,0 | 0,0 | 69 836,9 | 63 142,9 | 63 362,2 | 63 362,2 | |||||||||||||||||
2016 | 415 534,9 | 393 154,0 | 268 271,0 | 255 911,1 | 3 297,5 | 0,0 | 68 949,3 | 62 225,8 | 75 017,1 | 75 017,1 | |||||||||||||||||
2017 | 476 059,1 | 458 652,7 | 277 844,1 | 267 597,4 | 3 135,3 | 0,0 | 112 958,1 | 108 933,7 | 82 121,6 | 82 121,6 | |||||||||||||||||
2018 | 533 092,2 | 517 689,5 | 301 455,4 | 286 052,7 | 645,6 | 645,6 | 145 737,9 | 145 737,9 | 85 253,3 | 85 253,3 | |||||||||||||||||
2019 | 548 956,0 | 535 926,4 | 308 889,3 | 300 567,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 147 145,7 | 142 437,8 | 87 921,0 | 87 921,0 | |||||||||||||||||
2020 | 590 023,2 | 506 158,9 | 375 056,3 | 342 346,8 | 5 000,0 | 0,0 | 146 592,5 | 100 437,7 | 63 374,4 | 63 374,4 | |||||||||||||||||
2021 | 633 548,2 | 568 527,9 | 398 073,5 | 365 252,2 | 5 416,0 | 5 416,0 | 146 665,7 | 114 466,7 | 83 393,0 | 83 393,0 | |||||||||||||||||
2022 | 685 795,3 | 628 094,9 | 445 300,2 | 415 799,7 | 5 432,9 | 432,9 | 147 164,0 | 123 964,1 | 87 898,2 | 87 898,2 | |||||||||||||||||
2023 | 782 926,7 | 700 746,6 | 489 814,2 | 412 634,1 | 10 726,6 | 5 726,6 | 190 700,9 | 190 700,9 | 91 685,0 | 91 685,0 | |||||||||||||||||
2024 | 755 643,3 | 479 212,0 | 489 172,3 | 397 393,9 | 5 000,0 | 0,0 | 187 079,1 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 | |||||||||||||||||
2025 | 755 643,3 | 478 642,0 | 489 172,3 | 396 823,9 | 5 000,0 | 0,0 | 187 079,1 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 | |||||||||||||||||
Итого | 6 600 719,3 | 5 636 135,3 | 4 130 121,6 | 3 683 204,7 | 51 878,9 | 17 221,1 | 1 549 909,2 | 1 066 899,9 | 868 809,6 | 868 809,6 | |||||||||||||||||
Сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2025 гг. | ||||||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | 1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям; | ||||||||||||||||||||||||||
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: | |||||||||||||||||||||||||||
- управление Подпрограммой осуществляет | Управление культуры администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК) |