Паспорт подпрограммы 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"
Наименование подпрограммы | Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов (далее - подпрограмма 2) | ||||||||||||||||||||
Соисполнитель государственной программы (ответственный | Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||||||||||||||
Участники подпрограммы 2 | Департамент социальной защиты населения Томской области; | ||||||||||||||||||||
Цель | Повышение уровня качества и безопасности социального обслуживания населения | ||||||||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы 2 | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 | ||||||||||
1. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2. Соотношение средней заработной платы социальных работников | 46,8 | 59,1 | 63,9 | 60,6 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Задачи подпрограммы 2 | 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения. | ||||||||||||||||||||
Показатели задач подпрограммы 2 | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||||
Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения | |||||||||||||||||||||
1. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | |||||||||||
2. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждений | |||||||||||||||||||||
Доля учреждений, укрепивших материально-техническую базу, от общего числа учреждений, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Задача 3. Развитие системы социального обслуживания путем укрепления материально-технической базы организаций социального обслуживания и обеспечение доступности лиц пожилого возраста | |||||||||||||||||||||
Доля организаций социального обслуживания населения, укрепивших материально-техническую базу, от общей численности организаций социального обслуживания населения, подведомствен-ных Департаменту социальной защиты населения Томской области, % | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||
Доля обученных компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |||||||||||
Задача 4. Совершенствование инфраструктуры системы социального обслуживания Томской области. Разработка (корректировка) проектной документации на строительство и реконструкцию объектов социального обслуживания на территории Томской области | |||||||||||||||||||||
Доля организаций социального обслуживания населения, имеющих запроектирован-ные | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||
Задача 5. Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||||||||||
Доля получателей социальных услуг, обслуженных мобильными бригадами, | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
Количество построенных объектов социального обслуживания, введенных | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 | ВЦП 5. Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения | ||||||||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2022 годы | ||||||||||||||||||||
Объем и источники финансирования подпрограммы 2 | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 306475,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1603,3 | 304872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
областной бюджет | 8635837,3 | 868753,0 | 831481,6 | 941835,1 | 1172984,7 | 1215579,9 | 1203102,5 | 1203074,1 | 1199026,4 | ||||||||||||
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
всего по источникам | 8942313,0 | 868753,0 | 831481,6 | 941835,1 | 1174588,0 | 1520452,3 | 1203102,5 | 1203074,1 | 1199026,4 |