Недействующий

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а


Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
      от 20.02.2019 № 73а


Паспорт государственной программы

Наименование государ-ственной программы Томской области

Развитие транспортной системы в Томской области

Ответственный исполнитель государ-ственной программы

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

Соисполнители государственной программы

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

Участники государственной программы

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

Комитет общественной безопасности Администрации Томской области

Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа

Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

Цель государственной программы

Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Томской области

Показатели цели государственной программы и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

 

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 (прогноз-ный период) год

2022 (прогноз-ный период) год

Пассажирооборот транспорта общего пользования,
млн. пасс. - км

1323,400

999,700

994,700

1 001,700

1 024,700

1 048,300

573,900

573,900

573,900

573,900

Протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, км

7104,900

7 440,300

7 492,700

7 494,000

7 494,600

7 503,400

7 618,500

7 618,500

7 620,700

7 620,700

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом,
млн. тонн

30,800

32,100

38,700

39,300

39,900

40,500

41,100

41,900

41,900

41,900

Задачи государственной программы

Задача 1. Рост транзитного потенциала территории

Задача 2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

Показатели задач государственной программы и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 (прогноз-ный период) год

2022 (прогноз-ный период) год

Задача 1. Рост транзитного потенциала территории

Перевезено пассажиров транс-портом общего пользования,
млн. чел.

153,1

115,2

114,6

115,4

118,0

120,8

84,0

84,0

84,0

84,0

Количество авиарейсов, ед. в год

3 945,0

4 112,0

3 618,0

4 100,0

4 120,0

4 150,0

4 200,0

4 250,0

4 300,0

4 300,0

 

Задача 2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

 

Доля населенных пунктов,
не обеспеченных регулярным транспортным сообщением
в Томской области (дорогами
с твердым покрытием), %

35,93

35,5

35,47

35,29

35,29

35,29

35,29

35,11

35,11

35,11

 

Прирост протяженности авто-мобильных дорог общего пользо-вания регионального или межму-ниципального значения, соответ-ствующих нормативным требова-ниям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, %

14,67

1,06

11,6

13,3

2,87

0

8,29

7,64

21,33

17,07

Подпрограммы государ-ственной программы

Подпрограмма 1. Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области (приложение № 1 к государственной программе)

Подпрограмма 2. Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области (приложение № 2 к государственной программе)

Обеспечивающая подпрограмма ГП Развитие транспортной системы в Томской области (приложение № 3 к государственной программе)

Ведомственные целевые программы, входящие
в состав государст-венной программы

ВЦП 1 "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

ВЦП 2 "Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области"

ВЦП 3 "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения"

Сроки реализации государственной программы

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования  государственной программы (с детали-зацией по годам реализации,
тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 (прогноз-ный период) год

2022 (прогноз-ный период) год

федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)

7 012 231,0

466 014,1

909 390,2

783 340,0

1 010 930,0

1 802 556,7

680 000,0

680 000,0

680 000,0

в том числе средства в федеральном бюджете, поступающие напрямую получателям
на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации

181 381,0

16 987,4

55 265,6

58 340,0

16 800,0

33 988,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет  (утверждено)

32  185 619,7

2 178 723,2

3 682 568,5

3 939 615,8

3 371 801,6

3 904 401,6

 3 951 641,2

5 578 433,9

5 578 433,9

местные бюджеты (по согласованию (прогноз)

2 262 548,8

0,0

29 595,0

398 334,1

408 120,0

313 898,4

332 723,4

369 649,0

410 228,9

внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)

295 000,0

66 000,0

0,0

66 000,0

66 000,0

0,0

0,0

97 000,0

0,0

всего по источникам

41 755 399,5

2 710 737,3

4 621 553,7

5 187 289,9

4 856 851,6

6 020 856,7

4 964 364,6

6 725 082,9

6 668 662,8