Недействующий

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2018 года № 394


О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы"

__________________________________________________________________
Утратило силу на основании
Постановления Администрации Города Томска от 15 сентября 2023 года № 790
__________________________________________________________________



В целях приведения муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы" в соответствие с решениями Думы Города Томска от 06.02.2018 № 754, от 06.03.2018 № 771 и от 03.04.2018 № 794 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь Уставом Города Томска,

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению:

а)  в разделе I "Общий паспорт муниципальной программы":

- раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  

б) в подразделе IV.I "Подпрограмма "Развитие культуры" раздела IV "Перечень подпрограмм муниципальной программы" (далее - подпрограмма 1):


- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)"  изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;   

- таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела  IV "Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Срок исполнения

Объем в натуральных показателях

Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб.

Плановая потребность в средствах, тыс.руб.

1.

Мероприятие 1.1

количество пользователей МИБС

всего

67 520

1,40566

94 910,10

Организация библиотечного обслуживания населения

2015 год

67 520

1,40566

94 910,10

Количество посещений МИБС, ед.

всего

3 534 635

0,70889

497 695,40

2016

602 851

0,1421873

85 717,78

2017

626 584

0,1655249

103 715,24

2018

768 400

0,1342305

103 142,69

2019

768 400

0,1334719

102 559,84

2020

768 400

0,1334719

102 559,84

2.

Мероприятие 1.2.

количество посетителей музея, чел

всего

663 800

0,19587

130 019,8

Организация музейного обслуживания населения.

2015 год

60 200

0,31435

18 924,00

2016 год

111 900

0,17727

19 837,00

2017 год

111 900

0,20469

22 904,72

2018 год

126 600

0,18357

23 240,42

2019 год

126 600

0,17817

22 556,82

2020 год

126 600

0,17817

22 556,82

3.

Мероприятие 1.3.

количество обучающихся, чел.

всего

41 670

28,00376

1 166 916,9

Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

2015 год

9 000

20,03796

180 341,60

2016 год

6 150

29,48370

181 324,74

2017 год

6 630

29,82210

197 720,50

2018 год

6 630

30,49914

202 209,33

2019 год

6 630

30,56717

202 660,3

2020 год

6 630

30, 56717

202 660,3

4.

Мероприятие 1.4.

количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

всего

1 791 308

0,46288

829 164,70

Организация предоставления культурно- досуговых услуг.

2015 год

239 992

0,53886

129 321,40

2016 год

269 403

0,47756

128 655,37

2017 год

288 261

0,52632

151 718,63

2018 год

309 015

0,46002

142 151,63

2019 год

330 846

0,41910

138 658,83

2020 год

353 791

0,39192

138 658,83

4.

Мероприятие 1.5.

доля реализованных социально значимых мероприятий к общему числу запланированных социально значимых мероприятий, %

всего

-

29 187,60

Организация и проведение социально значимых мероприятий

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

100%

-

9 729,20

2019 год

100%

-

9 729,20

2020 год

100%

-

9 729,20



- в приложении 1 к Подпрограмме 1 Программы пункты 1.1.3, 1.3.7 и 1.4.10 таблицы "Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 1 "Развитие культуры" изложить в следующей редакции:

1.1.3

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек

количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.



УК

4

8

2

10

3

4

2

4

0

4

2

4

2

1.3.7

Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО

количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.

УК

0

1

1

8

8

2

2

2

0

2

2

2

2

1.4.9

Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений

количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.

УК

1

1

1

5

3

2

2

2

0

2

2

2

2



- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению  3 к настоящему постановлению;

в) первую таблицу подраздела IV.III "Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" раздела IV "Перечень подпрограмм муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

г)  в подразделе IV. IV "Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"  раздела IV "Перечень подпрограмм муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 4):

-    раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)"  изложить в редакции приложению 5 к настоящему постановлению;   

- таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела  IV "Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименова-ние мероприятия

Ед. изм.

Срок исполнения

Объем в натуральных показателях

Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.

Плановая потребность в средствах, тыс. руб.

1

Мероприятие 4.1.

Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %

всего





92 806,6

Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.

2015 год

100%

-

339,3

2016 год

100%

-

1 325,8

2017 год

100%

-

5 941,5

2018 год

100%

-

14 440,6

2019 год

100%

-

66 759,4

2020 год

100%

-

4 000,0



Мероприятие 4.2.

увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.

всего

25 320

0,0

0,0

2

Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.

2015 год

8 175

0,0

0,0

2016 год

8 175

0,0

0,0

2017 год

8 970

0,0

0,0

2018 год

с 1.01.2018 года мероприятие и показатели отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями.

2019 год

2020 год



- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению  6 к настоящему постановлению.

2) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.