__________________________________________________________________
Утратило силу на основании
Постановления Администрации Города Томска от 15 сентября 2023 года № 790
__________________________________________________________________
В целях приведения муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы" в соответствие с решениями Думы Города Томска от 06.02.2018 № 754, от 06.03.2018 № 771 и от 03.04.2018 № 794 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь Уставом Города Томска,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) в разделе I "Общий паспорт муниципальной программы":
- раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в подразделе IV.I "Подпрограмма "Развитие культуры" раздела IV "Перечень подпрограмм муниципальной программы" (далее - подпрограмма 1):
- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела IV "Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. | |||||
1. | Мероприятие 1.1 | количество пользователей МИБС | всего | 67 520 | 1,40566 | 94 910,10 | |||||
Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 год | 67 520 | 1,40566 | 94 910,10 | |||||||
Количество посещений МИБС, ед. | всего | 3 534 635 | 0,70889 | 497 695,40 | |||||||
2016 | 602 851 | 0,1421873 | 85 717,78 | ||||||||
2017 | 626 584 | 0,1655249 | 103 715,24 | ||||||||
2018 | 768 400 | 0,1342305 | 103 142,69 | ||||||||
2019 | 768 400 | 0,1334719 | 102 559,84 | ||||||||
2020 | 768 400 | 0,1334719 | 102 559,84 | ||||||||
2. | Мероприятие 1.2. | количество посетителей музея, чел | всего | 663 800 | 0,19587 | 130 019,8 | |||||
Организация музейного обслуживания населения. | 2015 год | 60 200 | 0,31435 | 18 924,00 | |||||||
2016 год | 111 900 | 0,17727 | 19 837,00 | ||||||||
2017 год | 111 900 | 0,20469 | 22 904,72 | ||||||||
2018 год | 126 600 | 0,18357 | 23 240,42 | ||||||||
2019 год | 126 600 | 0,17817 | 22 556,82 | ||||||||
2020 год | 126 600 | 0,17817 | 22 556,82 | ||||||||
3. | Мероприятие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | 41 670 | 28,00376 | 1 166 916,9 | |||||
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | 2015 год | 9 000 | 20,03796 | 180 341,60 | |||||||
2016 год | 6 150 | 29,48370 | 181 324,74 | ||||||||
2017 год | 6 630 | 29,82210 | 197 720,50 | ||||||||
2018 год | 6 630 | 30,49914 | 202 209,33 | ||||||||
2019 год | 6 630 | 30,56717 | 202 660,3 | ||||||||
2020 год | 6 630 | 30, 56717 | 202 660,3 | ||||||||
4. | Мероприятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | 1 791 308 | 0,46288 | 829 164,70 | |||||
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. | 2015 год | 239 992 | 0,53886 | 129 321,40 | |||||||
2016 год | 269 403 | 0,47756 | 128 655,37 | ||||||||
2017 год | 288 261 | 0,52632 | 151 718,63 | ||||||||
2018 год | 309 015 | 0,46002 | 142 151,63 | ||||||||
2019 год | 330 846 | 0,41910 | 138 658,83 | ||||||||
2020 год | 353 791 | 0,39192 | 138 658,83 | ||||||||
4. | Мероприятие 1.5. | доля реализованных социально значимых мероприятий к общему числу запланированных социально значимых мероприятий, % | всего | - | 29 187,60 | ||||||
Организация и проведение социально значимых мероприятий | 2015 год | ||||||||||
2016 год | |||||||||||
2017 год | |||||||||||
2018 год | 100% | - | 9 729,20 | ||||||||
2019 год | 100% | - | 9 729,20 | ||||||||
2020 год | 100% | - | 9 729,20 |
- в приложении 1 к Подпрограмме 1 Программы пункты 1.1.3, 1.3.7 и 1.4.10 таблицы "Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 1 "Развитие культуры" изложить в следующей редакции:
1.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек | количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед. | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
1.3.7 | Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО | количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед. | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1.4.9 | Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений | количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед. | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в) первую таблицу подраздела IV.III "Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" раздела IV "Перечень подпрограмм муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
г) в подразделе IV. IV "Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" раздела IV "Перечень подпрограмм муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 4):
- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции приложению 5 к настоящему постановлению;
- таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела IV "Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименова-ние мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. | ||
1 | Мероприятие 4.1. | Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % | всего | 92 806,6 | ||||
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. | 2015 год | 100% | - | 339,3 | ||||
2016 год | 100% | - | 1 325,8 | |||||
2017 год | 100% | - | 5 941,5 | |||||
2018 год | 100% | - | 14 440,6 | |||||
2019 год | 100% | - | 66 759,4 | |||||
2020 год | 100% | - | 4 000,0 | |||||
Мероприятие 4.2. | увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. | всего | 25 320 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. | 2015 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 8 175 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 8 970 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | с 1.01.2018 года мероприятие и показатели отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями. | |||||||
2019 год | ||||||||
2020 год |
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.