________________________________________________________
Утратило силу с 01.01.2020 г. на основании
постановления Администрации Томской области от 26 сентября 2019 года № 340а
______________________________________________________________
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017 № 2966-р
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", № 12/2 (113), часть 2 от 30.12.2014) следующие изменения:
в государственной программе "Развитие транспортной системы в Томской области", утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
1) раздел "Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем | Источ-ники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федераль-ный бюджет | 2888744,3 | 466014,1 | 909390,2 | 783340 | 730000 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 19998466,5 | 2178723,2 | 3682568,5 | 3952759,6 | 2838253,3 | 3094812 | 4251350 | |
местные бюджеты | 818332,5 | 0 | 29595 | 398334,1 | 383120 | 3641,7 | 3641,7 | |
внебюд-жетные источники | 2594209,2 | 66000 | 0 | 66000 | 820736,4 | 820736,4 | 820736,4 | |
всего | 26299752,5 | 2710737,3 | 4621553,7 | 5200433,7 | 4772109,7 | 3919190,1 | 5075728,1"; |
2) в таблице главы 3 "Ресурсное обеспечение государственной программы":
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. | Задача 2 "Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры" | |||||||
Подпрограмма 2 "Сохранение | всего | 25868398,7 | 2758151,3 | 19697940,8 | 818097,4 | 2594209,2 | Департа-мент транс-порта, дорожной деятель-ности | |
2015 год | 2632646,2 | 449026,7 | 2117619,5 | 0 | 66000 | |||
2016 год | 4493259 | 854124,6 | 3609774,5 | 29359,9 | 0 | |||
2017 год | 5042289,2 | 725000 | 3852955,1 | 398334,1 | 66000 | |||
2018 год | 4749835,2 | 730000 | 2815978,8 | 383120 | 820736,4 | |||
2019 год | 3896915,9 | 0 | 3072537,8 | 3641,7 | 820736,4 | |||
2020 год | 5053453,2 | 0 | 4229075,1 | 3641,7 | 820736,4 |
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. | Итого | всего | 26299752,5 | 2888744,3 | 19998466,5 | 818332,5 | 2594209,2 |
|
2015 год | 2710737,3 | 466014,1 | 2178723,2 | 0 | 66000 | |||
2016 год | 4621553,7 | 909390,2 | 3682568,5 | 29595 | 0 | |||
2017 год | 5200433,7 | 783340 | 3952759,6 | 398334,1 | 66000 | |||
2018 год | 4772109,7 | 730000 | 2838253,3 | 383120 | 820736,4 | |||
2019 год | 3919190,4 | 0 | 3094812,3 | 3641,7 | 820736,4 | |||
2020 год | 5075727,7 | 0 | 4251349,6 | 3641,7 | 820736,4"; |
3) в главе 3 "Ресурсное обеспечение государственной программы":
в таблице "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета":
а) пункты 10, 10.1 изложить в следующей редакции:
"10. | Основное мероприятие 8. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", в том числе: | всего | 2 037 760,4 | 2 037 760,4 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 957 238,7 | 957 238,7 | 0,0 | ||
2018 год | 1 080 521,7 | 1 080 521,7 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10.1. | Мероприятие 1. Реализация комплекса мероприятий | всего | 2 037 760,4 | 2 037 760,4 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 957 238,7 | 957 238,7 | 0,0 | ||
2018 год | 1 080 521,7 | 1 080 521,7 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
б) раздел "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
"Итого | всего | 22 806 613,8 | 22 532 439,5 | 274 174,3 | |
2015 год | 2 566 646,2 | 2 566 646,2 | 0,0 | ||
2016 год | 4 463 899,1 | 4 463 899,1 | 0,0 | ||
2017 год | 4 577 955,1 | 4 472 578,6 | 105 376,5 | ||
2018 год | 3 896 500,5 | 3 806 531,2 | 89 969,3 | ||
2019 год | 3 072 537,8 | 2 993 709,3 | 78 828,5 | ||
2020 год | 4 229 075,1 | 4 229 075,1 | 0,0"; |
в) раздел "Итого по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"Итого по государственной программе | всего | 23179392,5 | 22905218,2 | 274174,3 | |
2015 год | 2644737,3 | 2644737,3 | 0 | ||
2016 год | 4591958,7 | 4591958,7 | 0 | ||
2017 год | 4677759,6 | 4572383,1 | 105376,5 | ||
2018 год | 3918775 | 3828805,7 | 89969,3 | ||
2019 год | 3094812,3 | 3015983,8 | 78828,5 | ||
2020 год | 4251349,6 | 4251349,6 | 0"; |
4) в подпрограмме 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" (приложение № 2 к Программе) (далее - подпрограмма 2):
а) в паспорте подпрограммы 2:
раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объем | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федераль-ный бюджет | 2758151,3 | 449026,7 | 854124,6 | 725000,0 | 730000,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 19697940,8 | 2117619,5 | 3609774,5 | 3852955,1 | 2815978,8 | 3072537,8 | 4229075,1 | |
местные бюджеты | 818097,4 | 0,0 | 29359,9 | 398334,1 | 383120,0 | 3641,7 | 3641,7 | |
внебюд-жетные источники | 2594209,2 | 66000,0 | 0,0 | 66000,0 | 820736,4 | 820736,4 | 820736,4 | |
всего | 25868398,7 | 2632646,2 | 4493259,0 | 5042289,2 | 4749835,2 | 3896915,9 | 5053453,2"; |
б) в главе 3 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2":
в пунктах 5.1 и 5.2 слова "протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км" заменить словами "прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог, км";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. | Задача 9 подпрограммы 2 "Приведение дорожной сети Томской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и повышение безопасности дорожного движения в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | |||||||||
Основное меро-приятие 8. Финан-совое обес-печение дорожной деятель-ности | всего | 2788108,9 | 1355000,0 | 682760,4 | 750348,5 | 0,0 | х | х | ||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности | 1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) | 0,0 | |||
2017 год | 1 328 108,9 | 625 000,0 | 332 238,7 | 370 870,2 | 0,0 | 1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям | 46,9 | |||
2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) | 67,0 | |||||||||
2018 год | 1 460 000,0 | 730 000,0 | 350 521,7 | 379 478,3 | 0,0 | 1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям | 55,4 | |||
2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) | 47,0 | |||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям | 0,0 | |||
2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) | 0,0 | |||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям | 0,0 | |||
2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) | 0,0 | |||||||||
Меро-приятие 1. Реализация комплекса меро-приятий | всего | 2 788 108,9 | 1355000,0 | 682 760,4 | 750 348,5 | 0,0 | ||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности | 1.1. Ремонт | 0,0 | ||
1.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пластиком), кв. м | 0,0 | |||||||||
1.3. Установка дорожных знаков, шт. | 0,0 | |||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1. Ремонт | 0,0 | |||
1.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пластиком), кв. м | 0,0 | |||||||||
1.3. Установка дорожных знаков, шт. | 0,0 | |||||||||
2017 год | 1 328 108,9 | 625 000,0 | 332 238,7 | 370 870,2 | 0,0 | 1.1. Ремонт покрытия проезжей части, км | 94,86 | |||
1.2. Установка светофорного объекта, шт. | 4 | |||||||||
1.3. Обустройство остановочного пункта, шт. | 3 | |||||||||
1.4. Установка пешеходных ограждений, км | 1,33 | |||||||||
1.5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пластиком), кв. м | 2269,9 | |||||||||
1.6. Установка дорожных знаков, шт. | 93,0 | |||||||||
1.7. Капитальный ремонт, км | 1,124 | |||||||||
1.8. Замена бордюрного камня, км | 0,52 | |||||||||
1.9. Замена дорожного ограждения | 1,448 | |||||||||
1.10. Восстанов-ление изношенных слоев покрытия | 17,775 | |||||||||
1.11. Установка СТС для фиксации нарушений правил дорожного движения, шт. | 1 | |||||||||
2018 год | 1 460 000,0 | 730 000,0 | 350 521,7 | 379 478,3 | 0,0 | 1.1. Ремонт покрытия проезжей части, км | 62,92 | |||
1.2. Обустройство перекрестка светофорным объектом, шт. | 1 | |||||||||
1.3. Восстановление изношенных слоев покрытия | 24,65 | |||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1. Ремонт | 0,0 | |||
1.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пластиком), кв. м | 0,0 | |||||||||
1.3. Установка дорожных знаков, шт. | 0,0 | |||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1. Ремонт | 0,0 | |||
1.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пластиком), кв. м | 0,0 | |||||||||
1.3. Установка дорожных знаков, шт. | 0,0"; |