Недействующий

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а

  Приложение № 9
к постановлению Администрации
Томской области
от 30.12.2016 № 422а


Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета


п/п

Наименование задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
(тыс. рублей)

Участники - главные распорядители средств областного бюджета
(ГРБС)

Департамент здравоохране-ния Томской области

Департамент архитектуры
и строитель-ства Томской области  

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.

Задача 1 подпрограммы 1. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.

ВЦП. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

всего

1 516 991,5

1 516 991,5

0,0

2015 год

269 294,0

269 294,0

0,0

2016 год

279 703,5

279 703,5

0,0

2017 год

245 748,5

245 748,5

0,0

2018 год

240 748,5

240 748,5

0,0

2019 год

240 748,5

240 748,5

0,0

2020 год

240 748,5

240 748,5

0,0

2.

Задача 2 подпрограммы 1. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

2.

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С, в том числе:

всего

5 676,6

5 676,6

0,0

2015 год

2 844,1

2 844,1

0,0

2016 год

2 832,5

2 832,5

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.1.

Реализация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

всего

5 676,6

5 676,6

0,0

2015 год

2 844,1

2 844,1

0,0

2016 год

2 832,5

2 832,5

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 3 подпрограммы 1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

3.

Основное мероприятие. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", в том числе:

всего

112 908,6

112 908,6

0,0

2015 год

68 539,4

68 539,4

0,0

2016 год

33 369,2

33 369,2

0,0

2017 год

2 750,0

2 750,0

0,0

2018 год

2 750,0

2 750,0

0,0

2019 год

2 750,0

2 750,0

0,0

2020 год

2 750,0

2 750,0

0,0

3.1.

Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
а также профилактических мероприятий

всего

53 818,0

53 818,0

0,0

2015 год

35 695,0

35 695,0

0,0

2016 год

18 123,0

18 123,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.2.

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления
и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека
и гепатита В и С

всего

59 090,6

59 090,6

0,0

2015 год

32 844,4

32 844,4

0,0

2016 год

15 246,2

15 246,2

0,0

2017 год

2 750,0

2 750,0

0,0

2018 год

2 750,0

2 750,0

0,0

2019 год

2 750,0

2 750,0

0,0

2020 год

2 750,0

2 750,0

0,0

4.

Задача 4 подпрограммы 1. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

4.

ВЦП. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами
лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях

всего

2 583 801,7

2 583 801,7

0,0

2015 год

438 415,2

438 415,2

0,0

2016 год

484 136,1

484 136,1

0,0

2017 год

415 312,6

415 312,6

0,0

2018 год

415 312,6

415 312,6

0,0

2019 год

415 312,6

415 312,6

0,0

2020 год

415 312,6

415 312,6

0,0

5.

Задача 5 подпрограммы 1. Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

5.

Основное мероприятие. Осуществление организационных мероприятий
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
для трансплантации органов
и (или) тканей, в том числе:

всего

10 418,7

10 418,7

0,0

2015 год

7 001,6

7 001,6

0,0

2016 год

3 417,1

3 417,1

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

5.1.

Осуществление организационных мероприятий
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
для трансплантации органов
и (или) тканей

всего

10 418,7

10 418,7

0,0

2015 год

7 001,6

7 001,6

0,0

2016 год

3 417,1

3 417,1

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

6.

Задача 6 подпрограммы 1. Лекарственное обеспечение населения ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися
в ведении ФМБА, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий

6.

Основное мероприятие. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися в ведении ФМБА,
в том числе:

всего

29 508,9

29 508,9

0,0

2015 год

14 368,3

14 368,3

0,0

2016 год

15 140,6

15 140,6

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

6.1.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися
в ведении ФМБА

всего

29 508,9

29 508,9

0,0

2015 год

14 368,3

14 368,3

0,0

2016 год

15 140,6

15 140,6

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

7.

Задача 7 подпрограммы 1. Оказание отдельным категориям граждан Томской области социальной
услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

7.

Основное мероприятие. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов, в том числе:

всего

495 653,9

495 653,9

0,0

2015 год

226 249,2

226 249,2

0,0

2016 год

269 404,7

269 404,7

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

7.1.

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи
по обеспечению лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

всего

495 653,9

495 653,9

0,0

2015 год

226 249,2

226 249,2

0,0

2016 год

269 404,7

269 404,7

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

8.

Задача 8 подпрограммы 1. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

8.

Основное мероприятие. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, в том числе:

всего

221 943,0

221 943,0

0,0

2015 год

125 124,5

125 124,5

0,0

2016 год

96 818,5

96 818,5

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

8.1.

Реализация отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения

всего

221 943,0

221 943,0

0,0

2015 год

125 124,5

125 124,5

0,0

2016 год

96 818,5

96 818,5

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

9.

Задача 9 подпрограммы 1. Улучшение лекарственного обеспечения граждан

9.

Основное мероприятие. Улучшение лекарственного обеспечения граждан,
в том числе:

всего

76 466,2

76 466,2

0,0

2015 год

76 466,2

76 466,2

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

9.1.

Улучшение лекарственного обеспечения граждан

всего

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 1

всего

5 053 369,1

5 053 369,1

0,0

2015 год

1 228 302,5

1 228 302,5

0,0

2016 год

1 184 822,2

1 184 822,2

0,0

2017 год

663 811,1

663 811,1

0,0

2018 год

658 811,1

658 811,1

0,0

2019 год

658 811,1

658 811,1

0,0

2020 год

658 811,1

658 811,1

0,0

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

1.

Задача 1 подпрограммы 2. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

1.

ВЦП. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации

всего

7 334 534,7

7 334 534,7

0,0

2015 год

1 213 682,3

1 213 682,3

0,0

2016 год

1 303 820,0

1 303 820,0

0,0

2017 год

1 211 383,1

1 211 383,1

0,0

2018 год

1 201 883,1

1 201 883,1

0,0

2019 год

1 201 883,1

1 201 883,1

0,0

2020 год

1 201 883,1

1 201 883,1

0,0

2.

Задача 2 подпрограммы 2. Повышение эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи

2.

Основное мероприятие. Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, в том числе:

всего

442 086,9

442 086,9

0,0

2015 год

74 323,7

74 323,7

0,0

2016 год

88 306,1

88 306,1

0,0

2017 год

74 323,7

74 323,7

0,0

2018 год

68 377,8

68 377,8

0,0

2019 год

68 377,8

68 377,8

0,0

2020 год

68 377,8

68 377,8

0,0

2.1.

Мероприятия по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

всего

442 086,9

442 086,9

0,0

2015 год

74 323,7

74 323,7

0,0

2016 год

88 306,1

88 306,1

0,0

2017 год

74 323,7

74 323,7

0,0

2018 год

68 377,8

68 377,8

0,0

2019 год

68 377,8

68 377,8

0,0

2020 год

68 377,8

68 377,8

0,0

3.

Задача 3 подпрограммы 2. Повышение эффективности оказания медицинской помощи больным туберкулезом

3.

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых
при лечении больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
в том числе:

всего

37 492,4

37 492,4

0,0

2015 год

18 518,7

18 518,7

0,0

2016 год

18 973,7

18 973,7

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.1.

Закупка антибактериальных
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых
при лечении больных туберкулезом
с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза
и мониторинга лечения больных туберкулезом
с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя

всего

37 492,4

37 492,4

0,0

2015 год

18 518,7

18 518,7

0,0

2016 год

18 973,7

18 973,7

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

4.

Задача 4 подпрограммы 2. Повышение эффективности оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С

4.

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в том числе:

всего

149 265,6

149 265,6

0,0

2015 год

69 903,1

69 903,1

0,0

2016 год

79 362,5

79 362,5

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

4.1.

Закупка антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

всего

149 265,6

149 265,6

0,0

2015 год

69 903,1

69 903,1

0,0

2016 год

79 362,5

79 362,5

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

5.

Задача 5 подпрограммы 2. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи

5.

Основное мероприятие. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в том числе:

всего

10 038,3

10 038,3

0,0

2015 год

10 038,3

10 038,3

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

5.1.

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу ОМС

всего

10 038,3

10 038,3

0,0

2015 год

10 038,3

10 038,3

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 2

всего

7 973 417,9

7 973 417,9

0,0

2015 год

1 386 466,1

1 386 466,1

0,0

2016 год

1 490 462,3

1 490 462,3

0,0

2017 год

1 285 706,8

1 285 706,8

0,0

2018 год

1 270 260,9

1 270 260,9

0,0

2019 год

1 270 260,9

1 270 260,9

0,0

2020 год

1 270 260,9

1 270 260,9

0,0

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка

1.

Задача 1 подпрограммы 3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях
родовспоможения и детства

1.

ВЦП. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства

всего

1 151 976,7

1 151 976,7

0,0

2015 год

204 978,4

204 978,4

0,0

2016 год

208 544,9

208 544,9

0,0

2017 год

190 675,9

190 675,9

0,0

2018 год

182 592,5

182 592,5

0,0

2019 год

182 592,5

182 592,5

0,0

2020 год

182 592,5

182 592,5

0,0

2.

Задача 2 подпрограммы 3. Осуществление неонатального и аудиологического скрининга новорожденных детей

2.

Основное мероприятие. Закупка оборудования
и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в том числе:

всего

6 224,4

6 224,4

0,0

2015 год

6 224,4

6 224,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.1.

Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной системы здравоохранения неонатального скрининга

всего

4 950,0

4 950,0

0,0

2015 год

4 950,0

4 950,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.2.

Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной системы здравоохранения аудиологического скрининга

всего

1 274,4

1 274,4

0,0

2015 год

1 274,4

1 274,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 3 подпрограммы 3. Осуществление пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

3.

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в том числе:

всего

13 233,4

13 233,4

0,0

2015 год

13 233,4

13 233,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.1.

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка

всего

13 233,4

13 233,4

0,0

2015 год

13 233,4

13 233,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 3

всего

1 171 434,5

1 171 434,5

0,0

2015 год

224 436,2

224 436,2

0,0

2016 год

208 544,9

208 544,9

0,0

2017 год

190 675,9

190 675,9

0,0

2018 год

182 592,5

182 592,5

0,0

2019 год

182 592,5

182 592,5

0,0

2020 год

182 592,5

182 592,5

0,0

Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи,
в том числе детям

1.

Задача 1 подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи

1.

ВЦП. Развитие медицинской реабилитации
и паллиативной помощи

всего

559 315,4

559 315,4

0,0

2015 год

75 994,3

75 994,3

0,0

2016 год

107 698,7

107 698,7

0,0

2017 год

99 905,6

99 905,6

0,0

2018 год

91 905,6

91 905,6

0,0

2019 год

91 905,6

91 905,6

0,0

2020 год

91 905,6

91 905,6

0,0

Итого по подпрограмме 4

всего

559 315,4

559 315,4

0,0

2015 год

75 994,3

75 994,3

0,0

2016 год

107 698,7

107 698,7

0,0

2017 год

99 905,6

99 905,6

0,0

2018 год

91 905,6

91 905,6

0,0

2019 год

91 905,6

91 905,6

0,0

2020 год

91 905,6

91 905,6

0,0

Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений
в сфере охраны здоровья

1.

Задача 1 подпрограммы 5. Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области

1.

ВЦП. Устранение дефицита медицинских
кадров и кадрового дисбаланса
на территории Томской области

всего

25 770,7

25 770,7

0,0

2015 год

3 440,2

3 440,2

0,0

2016 год

2 830,5

2 830,5

0,0

2017 год

4 875,0

4 875,0

0,0

2018 год

4 875,0

4 875,0

0,0

2019 год

4 875,0

4 875,0

0,0

2020 год

4 875,0

4 875,0

0,0

2.

Задача 2 подпрограммы 5. Реализация мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников

2.

Основное мероприятие. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам, в том числе:

всего

245 734,8

245 734,8

0,0

2015 год

51 734,8

51 734,8

0,0

2016 год

127 500,0

127 500,0

0,0

2017 год

66 500,0

66 500,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.1.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

всего

230 562,3

230 562,3

0,0

2015 год

46 562,3

46 562,3

0,0

2016 год

117 500,0

117 500,0

0,0

2017 год

66 500,0

66 500,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.2.

Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам ФАП

всего

15 172,5

15 172,5

0,0

2015 год

5 172,5

5 172,5

0,0

2016 год

10 000,0

10 000,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 3 подпрограммы 5. Повышение престижа медицинской профессии

3.

Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специальностей, в том числе:

всего

1 874 449,4

1 874 449,4

0,0

2015 год

335 007,5

335 007,5

0,0

2016 год

354 188,9

354 188,9

0,0

2017 год

320 527,3

320 527,3

0,0

2018 год

288 241,9

288 241,9

0,0

2019 год

288 241,9

288 241,9

0,0

2020 год

288 241,9

288 241,9

0,0

3.1.

Повышение заработной платы медицинских (фармацевтических) работников
по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)"

всего

869 135,2

869 135,2

0,0

2015 год

163 511,4

163 511,4

0,0

2016 год

165 113,2

165 113,2

0,0

2017 год

148 013,4

148 013,4

0,0

2018 год

130 832,4

130 832,4

0,0

2019 год

130 832,4

130 832,4

0,0

2020 год

130 832,4

130 832,4

0,0

3.2.

Повышение заработной платы медицинских (фармацевтических) работников
по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)"

всего

625 741,0

625 741,0

0,0

2015 год

96 704,3

96 704,3

0,0

2016 год

121 782,9

121 782,9

0,0

2017 год

110 261,6

110 261,6

0,0

2018 год

98 997,4

98 997,4

0,0

2019 год

98 997,4

98 997,4

0,0

2020 год

98 997,4

98 997,4

0,0

3.3.

Повышение заработной платы медицинских (фармацевтических) работников
по категории "младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия
для предоставления медицинских услуг)"

всего

364 055,3

364 055,3

0,0

2015 год

66 650,9

66 650,9

0,0

2016 год

65 817,4

65 817,4

0,0

2017 год

60 776,9

60 776,9

0,0

2018 год

56 936,7

56 936,7

0,0

2019 год

56 936,7

56 936,7

0,0

2020 год

56 936,7

56 936,7

0,0

3.4.

Повышение заработной платы работников
по категории "социальные работники"

всего

1 684,0

1 684,0

0,0

2015 год

1 684,0

1 684,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.5.

Повышение заработной платы работников
по категории "педагогические работники организаций, оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей"

всего

13 833,9

13 833,9

0,0

2015 год

6 456,9

6 456,9

0,0

2016 год

1 475,4

1 475,4

0,0

2017 год

1 475,4

1 475,4

0,0

2018 год

1 475,4

1 475,4

0,0

2019 год

1 475,4

1 475,4

0,0

2020 год

1 475,4

1 475,4

0,0

Итого по подпрограмме 5

всего

2 145 954,9

2 145 954,9

0,0

2015 год

390 182,5

390 182,5

0,0

2016 год

484 519,4

484 519,4

0,0

2017 год

391 902,3

391 902,3

0,0

2018 год

293 116,9

293 116,9

0,0

2019 год

293 116,9

293 116,9

0,0

2020 год

293 116,9

293 116,9

0,0

Подпрограмма 6. Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области

1.

Задача 1 подпрограммы 6. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области

1.



ВЦП. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области

всего

34 405 666,8

34 405 666,8

0,0

2015 год

5 844 867,1

5 844 867,1

0,0

2016 год

5 907 577,9

5 907 577,9

0,0

2017 год

5 623 772,2

5 623 772,2

0,0

2018 год

5 676 483,2

5 676 483,2

0,0

2019 год

5 676 483,2

5 676 483,2

0,0

2020 год

5 676 483,2

5 676 483,2

0,0

2.

Задача 2 подпрограммы 6. Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом

2.1.

ВЦП. Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом
на 2015 - 2017 годы

всего

89 649,0

89 649,0

0,0

2015 год

58 179,0

58 179,0

0,0

2016 год

31 470,0

31 470,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 3 подпрограммы 6. Совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения Томской области

3.

Основное мероприятие. Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения,
в том числе:

всего

154 126,8

77 265,3

76 861,5

2015 год

77 265,3

77 265,3

0,0

2016 год

76 861,5

0,0

76 861,5

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.1.

Реконструкция радиологического отделения
для размещения онкологических больных
по ул. Ивана Черных, 96/16 в г. Томске

всего

70 000,0

0,0

70 000,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

70 000,0

0,0

70 000,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реконструкция комплекса зданий
и строительство поликлиники
по адресу: г. Томск, ул. Белозерская
(с переносом подстанции) (ПСД)

всего

6 861,5

0,0

6 861,5

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

6 861,5

0,0

6 861,5

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.3.

Строительство пристройки приемного покоя
для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21

всего

18 600,0

18 600,0

0,0

2015 год

18 600,0

18 600,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.4.

Разработка проекта планировки территории Северного медицинского городка
(включая проекты реконструкции
наружных коммуникаций и дорожного
полотна в районе ОГАУЗ "Томская
областная клиническая больница")

всего

9 321,1

9 321,1

0,0

2015 год

9 321,1

9 321,1

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.5.

Реконструкция здания по адресу:
г. Томск, ул. Белозерская, 24 (ПСД)

всего

7 095,5

7 095,5

0,0

2015 год

7 095,5

7 095,5

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.6.

Реконструкция здания по адресу:
г. Томск, ул. Белозерская, 22 (ПСД)

всего

3 583,4

3 583,4

0,0

2015 год

3 583,4

3 583,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.7.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Асиновский район, д. Нижние Соколы,
ул. Центральная, 19

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.8.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Бакчарский район, с. Большая Галка,
ул. Центральная, 28

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.9.

Приобретение здания для организации работы ФАП, ОВП по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур,
ул. Зеленая, 2/2

всего

5 000,0

5 000,0

0,0

2015 год

5 000,0

5 000,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.10.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Первомайский район, с. Куяново,
ул. Центральная, 22/1

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.11.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Томский район, д. Петрово, ул. Гагарина, 21а

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.12.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 1г

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.13.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Томский район, д. Белоусово, ул. Мира, 8а

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.14.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Томский район, с. Новоархангельское,
ул. Строительная, 6а

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.15.

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область,
Чаинский район, с. Новоколомино,
ул. Обская, 15

всего

2 805,4

2 805,4

0,0

2015 год

2 805,4

2 805,4

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.16.

Приобретение здания для организации работы ОВП по адресу: Томская область,
Колпашевский район, с. Чажемто

всего

11 222,1

11 222,1

0,0

2015 год

11 222,1

11 222,1

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

4.

Задача 4 подпрограммы 6. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в сфере здравоохранения

4.

Основное мероприятие. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в сфере здравоохранения

всего

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

4.1.

Заключение энергосервисных договоров
в учреждениях здравоохранения

всего

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

5.

Задача 5 подпрограммы 6. Развитие информационных технологий в здравоохранении

5.

Основное мероприятие. Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

всего

90 370,0

90 370,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

26 090,0

26 090,0

0,0

2017 год

27 980,0

27 980,0

0,0

2018 год

12 100,0

12 100,0

0,0

2019 год

12 100,0

12 100,0

0,0

2020 год

12 100,0

12 100,0

0,0

5.1.

Подключение медицинских организаций
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ

всего

27 670,0

27 670,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

13 640,0

13 640,0

0,0

2017 год

14 030,0

14 030,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

5.2.

Оснащение медицинских организаций системами информационной безопасности

всего

2 100,0

2 100,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

1 050,0

1 050,0

0,0

2017 год

1 050,0

1 050,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

5.3.

Оснащение медицинских организаций телемедицинскими системами
и комплексами дистанционного
мониторинга здоровья

всего

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

5.4.

Подключение цифрового диагностического
и лабораторного диагностического оборудования медицинских организаций к прикладным компонентам медицинской информационной системы для обеспечения передачи
в электронном виде результатов обследования
в региональный сегмент ЕГИСЗ

всего

21 600,0

21 600,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

5 700,0

5 700,0

0,0

2017 год

5 700,0

5 700,0

0,0

2018 год

3 400,0

3 400,0

0,0

2019 год

3 400,0

3 400,0

0,0

2020 год

3 400,0

3 400,0

0,0

5.5.

Обеспечение функционирования регионального сегмента ЕГИСЗ

всего

39 000,0

39 000,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

5 700,0

5 700,0

0,0

2017 год

7 200,0

7 200,0

0,0

2018 год

8 700,0

8 700,0

0,0

2019 год

8 700,0

8 700,0

0,0

2020 год

8 700,0

8 700,0

0,0

Итого по подпрограмме 6

всего

34 739 812,6

34 715 011,6

76 861,5

2015 год

5 980 311,4

5 980 311,4

0,0

2016 год

6 041 999,4

5 965 137,9

76 861,5

2017 год

5 651 752,2

5 651 752,2

0,0

2018 год

5 688 583,2

5 688 583,2

0,0

2019 год

5 688 583,2

5 688 583,2

0,0

2020 год

5 688 583,2

5 688 583,2

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1.

Задача 1. Реализация стратегических
и приоритетных направлений государственной
и региональной политики в сфере здравоохранения

всего

58 861,9

58 861,9

0,0

2015 год

10 041,6

10 041,6

0,0

2016 год

9 900,7

9 900,7

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2.

Задача 2. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения

всего

58 862,0

58 862,0

0,0

2015 год

10 041,6

10 041,6

0,0

2016 год

9 900,8

9 900,8

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

3.

Задача 3. Охрана здоровья населения
Томской области

всего

58 862,0

58 862,0

0,0

2015 год

10 041,6

10 041,6

0,0

2016 год

9 900,8

9 900,8

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

4.

Задача 4. Охрана здоровья матери и ребенка

всего

58 862,0

58 862,0

0,0

2015 год

10 041,6

10 041,6

0,0

2016 год

9 900,8

9 900,8

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

5.

Задача 5. Снижение смертности от заболеваний

всего

58 862,0

58 862,0

0,0

2015 год

10 041,6

10 041,6

0,0

2016 год

9 900,8

9 900,8

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

6.

Задача 6. Предупреждение распространения социально значимых заболеваний

всего

58 862,0

58 862,0

0,0

2015 год

10 041,6

10 041,6

0,0

2016 год

9 900,8

9 900,8

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

7.

Задача 7. Повышение качества и доступности лекарственного обеспечения

всего

58 862,0

58 862,0

0,0

2015 год

10 041,6

10 041,6

0,0

2016 год

9 900,8

9 900,8

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

8.

Задача 8. Реализация мер социальной
и информационной поддержки отдельных категорий граждан в части лекарственного обеспечения

всего

58861,8

58861,8

0,0

2015 год

10 041,5

10 041,5

0,0

2016 год

9 900,7

9 900,7

0,0

2017 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2018 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2019 год

9 729,9

9 729,9

0,0

2020 год

9 729,9

9 729,9

0,0

Итого по обеспечивающей подпрограмме

всего

470 895,7

470 895,7

0,0

2015 год

80 332,7

80 332,7

0,0

2016 год

79 206,2

79 206,2

0,0

2017 год

77 839,2

77 839,2

0,0

2018 год

77 839,2

77 839,2

0,0

2019 год

77 839,2

77 839,2

0,0

2020 год

77 839,2

77 839,2

0,0

Итого по государственной программе

всего

52 126 835,1

52 049 973,6

76 861,5

2015 год

9 366 025,7

9 366 025,7

0,0

2016 год

9 597 253,1

9 520 391,6

76 861,5

2017 год

8 361 593,1

8 361 593,1

0,0

2018 год

8 263 109,4

8 263 109,4

0,0

2019 год

8 263 109,4

8 263 109,4

0,0

2020 год

8 263 109,4

8 263 109,4

0,0