Недействующий

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а (с изменениями на 20 мая 2016 года)

Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области
от 31.03.2016 № 99а



Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализа-ции

Объем финанси-рования
(тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник / участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия,
по годам реализации

федераль-ного бюджета
(по согласо-ванию)

областного бюджета

местных бюджетов
(по согласо-ванию)

внебюджет-ных источников
(по согласо-ванию)

наименование
и единица измерения

значения
по годам реализации

 

Подпрограмма 2

1.

Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг

 

ВЦП 5. Оптимизация системы оказания социальных услуг

всего

3 264 376,1

0,0

3 264 376,1

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

568 153,0

0,0

568 153,0

0,0

0,0

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством
и количеством услуг при социальном обслуживании,
от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование
(по состоянию
на 31 декабря отчетного года), %

98

2016 год

547 838,9

0,0

547 838,9

0,0

0,0

98

2017 год

537 115,7

0,0

537 115,7

0,0

0,0

98

2018 год

537 089,5

0,0

537 089,5

0,0

0,0

98,1

2019 год

537 089,5

0,0

537 089,5

0,0

0,0

98,3

2020 год

537 089,5

0,0

537 089,5

0,0

0,0

98,5

2.

Задача 2. Повышение эффективности социальной поддержки населения

 

ВЦП 6.
Повышение эффективности социальной поддержки населения

всего

1 800 363,0

0,0

1 800 363,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

300 600,0

0,0

300 600,0

0,0

0,0

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки,
от общего числа граждан, прошедших анкетирование
и имеющих право
на меры социальной поддержки
(по состоянию
на 31 декабря отчетного года), %

98

2016 год

300 275,0

0,0

300 275,0

0,0

0,0

98

2017 год

299 872,0

0,0

299 872,0

0,0

0,0

98

2018 год

299 872,0

0,0

299 872,0

0,0

0,0

98

2019 год

299 872,0

0,0

299 872,0

0,0

0,0

98

2020 год

299 872,0

0,0

299 872,0

0,0

0,0

98

3.

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений

 

Основное мероприятие.
Укрепление материально-технической базы  учреждений,
в том числе:

всего

2 883,3

0,0

2 883,3

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2016 год

2 883,3

0,0

2 883,3

0,0

0,0

Доля учреждений, укрепивших материально-техническую базу,
от общего числа учреждений, %

2,5

 

Мероприятие.
Реконструкция металлической дымовой трубы котельной ОГБУ «Итатский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

всего

2 883,3

0,0

2 883,3

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2016 год

2 883,3

0,0

2 883,3

0,0

0,0

Техническая готовность объекта, %

100








Итого
по подпрограмме 2




всего

5 067 622,4

0,0

5 067 622,4

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

868 753,0

0,0

868 753,0

0,0

0,0

Х

Х

2016 год

850 997,2

0,0

850 997,2

0,0

0,0

Х

Х

2017 год

836 987,7

0,0

836 987,7

0,0

0,0

Х

Х

2018 год

836 961,5

0,0

836 961,5

0,0

0,0

Х

Х

2019 год

836 961,5

0,0

836 961,5

0,0

0,0

Х

Х

2020 год

836 961,5

0,0

836 961,5

0,0

0,0

Х

Х