Недействующий

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а

Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области
от 22.12.2015 № 468а

     

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации

Объем финанси-рования
(тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник / участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

федераль-ного бюджета
(по согласо-ванию)

областного бюджета

местных бюджетов
(по согласо-ванию)

внебюджет-ных источников
(по согласо-ванию)

наименование
и единица измерения

значения
по годам реализации

 

Подпрограмма 2

1.

Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг

 

ВЦП 5. Оптимизация системы оказания социальных услуг

всего

4 769 811,6

0,0

4 769 811,6

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

568 153,0

0,0

568 153,0

0,0

0,0

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством
и количеством услуг при социальном обслуживании,
от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование
(по состоянию
на 31 декабря отчетного года), %

98

2016 год

690 017,0

0,0

690 017,0

0,0

0,0

98

2017 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98

2018 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98,1

2019 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98,3

2020 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98,5

2.

Задача 2. Повышение эффективности социальной поддержки населения

 

ВЦП 6.
Повышение эффективности социальной поддержки населения

всего

1 815 075,0

0,0

1 815 075,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

300 600,0

0,0

300 600,0

0,0

0,0

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки,
от общего числа граждан, прошедших анкетирование
и имеющих право
на меры социальной поддержки
(по состоянию
на 31 декабря отчетного года), %

98

2016 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2017 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2018 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2019 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2020 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

3.

Задача 3. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания

 

Основное мероприятие.
Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля подготовленной территории строительства (снос здания), %

0

 

Мероприятие.
Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3
на 70 койко-мест
с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский специальный
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов»
по адресу: Томский район, с. Итатка,
ул. Северная, 3

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество объектов социального обслуживания,
в которые осуществлены капитальные вложения, ед.

0

 

Итого
по подпрограмме 2

всего

6 584 886,6

0,0

6 584 886,6

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

868 753,0

0,0

868 753,0

0,0

0,0

Х

Х

2016 год

992 912,0

0,0

992 912,0

0,0

0,0

Х

Х

2017 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х

2018 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х

2019 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х

2020 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х