Паспорт
государственной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Томской области до 2020 года»
Наименование государственной программы | Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года (далее - государственная программа) | ||||||||
Заказчик государственной программы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||
Соисполнитель государственной программы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | ||||||||
Стратегическая цель социально-экономического развития Томской области, | Создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики | ||||||||
Цель государственной программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности | ||||||||
Показатель цели государственной программы и его значения | Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
Создание | 119 | 129 | 135 | 147 | 157 | 167 | 172 | ||
Задачи государственной программы | Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей | ||||||||
Показатели задач государственной программы и их значения | Показатели | 2014 год (прогноз) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей | |||||||||
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих | 4,38 | 10,5 | 11 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 14 | ||
в том числе для молодых семей и молодых специалистов, | 2,84 | 4,7 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | ||
Сокращение общего числа семей, нуждающихся | 3,7 | 7,7 | 12,2 | 17,2 | 22,7 | 29 | 35,8 | ||
Сокращение общего числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом), % | 8,1 | 13,7 | 19,5 | 25,9 | 32,9 | 40,2 | 47,8 | ||
Задача 2. Развитие сети дошкольных и общеобразовательных организаций в сельской местности | |||||||||
Ввод в действие дошкольных общеобразовательных организаций в сельской местности, единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Сокращение числа обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях, находящихся | 0,3 | 1,6 | 2,6 | 4 | 4,2 | 5,5 | 5,6 | ||
Задача 3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | |||||||||
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом), чел. | 150 | 530 | 780 | 1010 | 1460 | 1460 | 1610 | ||
Задача 4. Развитие сети объектов физической культуры и спорта в сельской местности | |||||||||
Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, единиц | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | ||
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом), чел. | 150 | 500 | 1200 | 2730 | 3840 | 4420 | 4720 | ||
Задача 5. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | |||||||||
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | - | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом), чел. | - | 200 | 550 | 1260 | 1600 | 1980 | 2000 | ||
Задача 6. Развитие газификации в сельской местности | |||||||||
Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км | 35,9 | 41,4 | 42,7 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||
Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||
Задача 7. Развитие водоснабжения в сельской местности | |||||||||
Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, км | 16,4 | 31,2 | 34,9 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||
Увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 67,9 | 70,5 | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 | ||
Задача 8. Развитие электрических сетей в сельской местности | |||||||||
Ввод в действие электрических сетей, км | 0,83 | 5,9 | 7,6 | 3,3 | 2 | 0 | 0 | ||
Задача 9. Развитие улично-дорожной сети в сельской местности | |||||||||
Ввод и благоустройство улично-дорожной сети, км | - | 9,45 | 21,9 | 6 | 16,75 | 3 | 6 | ||
Задача 10. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | |||||||||
| Количество населенных пунктов, расположенных | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Задача 11. Реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив (в том числе создание | |||||||||
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих | 1 | - | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | ||
Задача 12. Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации | |||||||||
Количество мероприятий | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Сроки и этапы реализации государственной программы | 2014 - 2020 годы | ||||||||
I этап - 2014 - 2017 годы | |||||||||
II этап - 2018 - 2020 годы | |||||||||
Объем | Источники | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Федеральный бюджет | 1 539 159,60 | 123 343,00 | 205 002,00 | 261 326,30 | 261 500,00 | 269 088,30 | 198 800,00 | 220 100,00 | |
Областной бюджет (потребность) | 2 680 986,14 | 247 084,10 | 320 825,86 | 482 544,68 | 563 111,80 | 485 074,70 | 277 140,00 | 305 205,00 | |
Областной бюджет | 247 084,10 | 247 084,10 |
| ||||||
Местный бюджет (по согласованию) | 1 007 584,33 | 50 338,13 | 114 494,04 | 169 066,63 | 208 145,53 | 196 774,00 | 124 768,00 | 143 998,00 | |
Внебюджетные источники | 1 127 572,47 | 33 250,00 | 89 200,00 | 188 767,47 | 198 155,00 | 200 990,00 | 200 170,00 | 217 040,00 | |
Всего | 6 355 302,54 | 454 015,23 | 729 521,90 | 1 101 705,08 | 1 230 912,33 | 1 151 927,00 | 800 878,00 | 886 343,00 | |
Объем | Основные направления расходования средств | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Инвестиции | 2 400 551,54 | 354 412,23 | 499 521,90 | 714 705,08 | 831 912,33 | 740 927,00 | 376 878,00 | 449 343,00 | |
НИОКР | |||||||||
Прочие | 1 115 603,00 | 99 603,00 | 230 000,00 | 387 000,00 | 399 000,00 | 411 000,00 | 424 000,00 | 437 000,00 | |
Всего | 6 355 302,54 | 454 015,23 | 729 521,90 | 1 101 705,08 | 1 230 912,33 | 1 151 927,00 | 800 878,00 | 886 343,00 | |
Организация управления государственной программой | Реализацию государственной программы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области. Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, принимающих участие в реализации программных мероприятий |
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.