Недействующий

Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы» (с изменениями на 22 декабря 2014 года)


3. Перечень программных мероприятий подпрограммы № 5

№ п/п

Наименования цели, задачи, мероприятия подпрограммы № 5

Срок испол-нения

Объем финансирова-ния (прогноз),
(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответствен-ные исполнители

Показатели результата мероприятия

федераль-ного бюджета (по согла-сованию)

областного бюджета (потреб-ность)

местных бюджетов (по согла-сованию)

внебюджет-ных источников (по согла-сованию)

 

Цель: создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы ДОД

1.

Задача 1. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования для детей независимо от их места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья

1.1.

Мероприятие 1. Создание условий
в областных государственных
и муниципальных ОДО в Томской области
по реализации обучающимися ДОП

всего (потреб-ность)

365386,3

0,0

292309,0

73077,3

0

ДОО ТО

Доля детей,  охваченных ДОП   исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской направленности,
в общей численности детей, охваченных  ДОП, в %

из них утверждено

9800

9800

2014 год
(потреб-ность)

12250,0

9800,0

2450,0

 

4,9

из них утверждено

9800

9800

2015 год

15925,0

12740,0

3185,0

 

5,2

2016 год

51952,5

41562,0

10390,5

 

5,5

2017 год

58162,5

46530,0

11632,5

 

6

2018 год

66236,3

52989,0

13247,3

 

6,5

2019 год

76732,5

61386,0

15346,5

 

7

2020 год

84127,5

67302,0

16825,5

 

7,5

1.2.

Мероприятие 2. Создание специальных условий (беспрепятственного доступа детей с ОВЗ  к зданию, в кабинеты; приобретение специализированного
учебного
и реабилитационного оборудования, технических средств
для занятий  с детьми) в муниципальных ОДО, обеспечивающих доступность программ дополнительного образования для детей с ОВЗ

всего (потреб-ность)

156250,0

0,0

125000,0

31250,0

0

ДОО ТО

Доля муниципальных ОДО, в которых созданы специальные условия для детей
с ОВЗ, в общем количестве ОДО, в %

из них утверждено

5000,0

5000,0

2014 год
(потреб-ность)

6250,0

5000,0

1250,0

7

из них утверждено

5000,0

5000,0

2015 год

6250,0

5000,0

1250,0

14

2016 год

31250,0

25000,0

6250,0

18

2017 год

31250,0

25000,0

6250,0

22

2018 год

31250,0

25000,0

6250,0

28

2019 год

31250,0

25000,0

6250,0

31

2020 год

18750,0

15000,0

3750,0

35

1.3.

Мероприятие 3. Поддержка и развитие массовых мероприятий
с обучающимися  
по основным общеобразовательным программам: фестивали, конкурсы, соревнования, акции, олимпиады и др., обеспечение участия победителей (детей, коллективов, команд)  региональных этапов  всероссийских  мероприятий (конкур-
сов, соревнований, спартакиад ,
фестивалей и т. д.)
во всероссийских  этапах
и международных мероприятиях

всего (потреб-ность)

19547,0

0,0

19547,0

0,0

0

ДОО ТО

Количество  победителей (детей) городских и областных конкурсов, соревнований, спартакиад, фестивалей, принявших участие
во всероссийских
и международных конкурсах, фестивалях, выставках, чел.

из них утверждено

2267,0

2267,0

2014
(потреб-ность)

2267,0

2267,0

200

из них утверждено

2267,0

2267,0

2015 год

2880,0

 

2880,0

 

 

230

2016 год

3500,0

3500,0

 

300

2017 год

3700,0

3700,0

 

320

2018 год

2650,0

2650,0

 

320

2019 год

1500,0

1500,0

 

320

2020 год

3050,0

3050,0

 

320

 

Итого по задаче 1

всего (потреб-ность)

541183,3

0,0

436856,0

104327,3

0

 

 

из них утверждено

17067,0

17067,0

2014 год
(потреб-ность)

20767,0

0,0

17067,0

3700,0

0

 

 

из них утверждено

17067,0

17067,0

2015 год

25055,0

0,0

20620,0

4435,0

0

 

 

2016 год

86702,5

0,0

70062,0

16640,5

0

 

 

2017 год

93112,5

0,0

75230,0

17882,5

0

 

 

2018 год

100136,3

0,0

80639,0

19497,3

0

 

 

2019 год

109482,5

0,0

87886,0

21596,5

0

 

 

2020 год

105927,5

0,0

85352,0

20575,5

0

 

 

2.

Задача 2. Развитие инфраструктуры системы ДОД

2.1.

Мероприятие 1. Приобретение автотранспортных  средств для област-ных государственных
и муниципальных ОДО в Томской области, предназначенных
для перевозки  обучающихся

всего (потреб-ность)

97000,0

0,0

87453,0

9547,0

0

ДОО ТО;   ОМСУ
(по согла-сованию)

Количество приобретенных автотранспортных  средств, предназначенных
для перевозки  обучающихся  
в областных государственных
и муниципальных ОДО в Томской области, ед.

из них утверждено

12933,0

12933,0

2014
(потреб-ность)

14200,0

12933,0

1267,0

12

из них утверждено

12933,0

12933,0

2015 год

15800,0

14220,0

1580,0

12

2016 год

20000,0

18000,0

2000,0

15

2017 год

20000,0

18000,0

2000,0

15

2018 год

12000,0

10800,0

1200,0

9

2019 год

7500,0

6750,0

750,0

5

2020 год

7500,0

6750,0

750,0

5

2.2.

Мероприятие 2. Проведение  капитального ремонта и реконструкции зданий областных государственных
и муниципальных ОДО в Томской области

всего (потреб-ность)

886314,5

0,0

709051,5

177263,0

0

ДОО ТО;
ДАСТО;  
ОМСУ
(по согла-сованию)

Количество областных государственных
и муниципальных  ОДО в Томской области, в которых  проведена  реконструкция
или капитальный  ремонт зданий, ед.

2014 год

0,0

0,0

0,0

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

 

2016 год

177262,9

141810,3

35452,6

 

10

2017 год

177262,9

141810,3

35452,6

 

10

2018 год

177262,9

141810,3

35452,6

 

10

2019 год

177262,9

141810,3

35452,6

 

10

2020 год

177262,9

141810,3

35452,6

 

10

2.3.

Мероприятие 3. Обеспечение муниципальных ОДО в Томской области современными средствами ИКТ

всего (потреб-ность)

68750,0

0,0

55000,0

13750,0

0

ДОО ТО,   ОМСУ
(по согласо-ванию)

Доля муниципальных ОДО в Томской области, подключенных
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ед.), имеющих скорость подключения
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
от 5 Мбит/с
и выше. Число персональных ЭВМ, которые  используются в учебных целях
в ОДО, в % от общего  количества обучающихся в ОДО

из них утверждено

2000,0

2000,0

2014 год
(потреб-ность)

2500,0

2000,0

500,0

2500,0

19/17

из них утверждено

2000,0

2000,0

2015 год

3750,0

3000,0

750,0

28 /35

2016 год

12500,0

10000,0

2500,0

35 /45

2017 год

12500,0

10000,0

2500,0

50 /55

2018 год

12500,0

10000,0

2500,0

70 /65

2019 год

12500,0

10000,0

2500,0

80/70

2020 год

12500,0

10000,0

2500,0

100 /75

2.4.

Мероприятие 4. Укрепление
и совершенствование материально-технической базы областных государственных
и муниципальных ОДО в Томской области

всего (потреб-ность)

151570,0

0,0

121256,0

30314,0

0

ДОО ТО,   ОМСУ
(по согласо-ванию)

Доля областных государственных
и муниципальных ОДО, в которых материально-техническая  база соответствует действующему законодательству Российской Федерации в части организации образовательного процесса в ОДО,
в общей численности ОДО, в %

2014 год

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

30314,0

24251,2

6062,8

17,1

2017 год

30314,0

24251,2

6062,8

31,4

2018 год

30314,0

24251,2

6062,8

45,7

2019 год

30314,0

24251,2

6062,8

60

2020 год

30314,0

24251,2

6062,8

74,3

2.5.

Мероприятие 5. Строительство областного детского центра научных открытий «ИнноПарк»

всего (потреб-ность)

500000,0

0,0

500000,0

0,0

0

ДОО ТО;
ДАСТО

Создание областного детского центра  научных открытий «ИнноПарк»
для досугово-образовательной  деятельности детей  Томской области, ед.

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

2018 год

500000,0

 

500000,0

 

 

1

2019 год

0,0

 

 

 

 

2020 год

0,0

 

 

 

 

 

Итого по задаче 2

всего (потреб-ность)

1703634,5

0,0

1472760,5

230874,0

0

 

 

из них утверждено

14933,0

14933,0

2014 год
(потреб-ность)

16700,0

0,0

14933,0

1767,0

0

из них утверждено

14933,0

14933,0

2015 год

19550,0

0,0

17220,0

2330,0

0

2016 год

240076,9

0,0

194061,5

46015,4

0

2017 год

240076,9

0,0

194061,5

46015,4

0

2018 год

732076,9

0,0

686861,5

45215,4

0

2019 год

227576,9

0,0

182811,5

44765,4

0

2020 год

227576,9

0,0

182811,5

44765,4

0

3.

Задача 3. Повышение  качества услуг в сфере ДОД

3.1.

Мероприятие 1. Проведение социологических опросов
и мониторингов
с целью определения востребованности ДОП, удовлетворенности населения качеством  услуг,  предоставляемых
в сфере ДОД

всего (потреб-ность)

330,0

0,0

330,0

0,0

0

ДОО ТО

Удовлетворенность  населения качеством предоставляемых услуг в сфере ДОД, %
от общего количества пользующихся услугами сферы ДОД,
в %

2014 год

0,0

 

2015 год

50,0

50,0

49

2016 год

50,0

50,0

53

2017 год

50,0

50,0

56

2018 год

60,0

60,0

59

2019 год

60,0

60,0

62

2020 год

60,0

60,0

65

3.2.

Мероприятие 2. Внедрение  информационной  системы по учету
и оценке эффективности деятельности ОДО, их  руководителей
и основных категорий работников

всего (потреб-ность)

1500,0

0,0

1500,0

0,0

0

ДОО ТО

Доля ОДО, в которых осуществляется оценка  деятельности ОДО, их  руководителей
и основных категорий работников, в общем количестве ОДО, в %

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

300,0

300,0

45

2017 год

300,0

300,0

55

2018 год

300,0

300,0

65

2019 год

300,0

300,0

75

2020 год

300,0

300,0

80

3.3.

Мероприятие 3. Проведение мероприятий
по информационному обеспечению реализации подпрограммы № 5

всего (потреб-ность)

900,0

0,0

750,0

150,0

0

ДОО ТО;   ОМСУ
(по согласо-ванию)

Количество  материалов,   представленных  
в средствах  массовой  информации
о модернизации системы ДОД Томской  области, ед.

2014 год

0,0

 

2015 год

108,0

90,0

18,0

3

2016 год

144,0

120,0

24,0

4

2017 год

144,0

120,0

24,0

4

2018 год

144,0

120,0

24,0

4

2019 год

180,0

150,0

30,0

5

2020 год

180,0

150,0

30,0

5

 

Итого по задаче 3

всего

2730,0

0,0

2580,0

150,0

0

 

 

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2015 год

158,0

0,0

140,0

18,0

0

2016 год

494,0

0,0

470,0

24,0

0

2017 год

494,0

0,0

470,0

24,0

0

2018 год

504,0

0,0

480,0

24,0

0

2019 год

540,0

0,0

510,0

30,0

0

2020 год

540,0

0,0

510,0

30,0

0

 

Итого
по подпрограмме № 5

всего (потреб-ность)

2247547,7

0,0

1912196,5

335351,2

0

 

 

из них утверждено

32000,0

32000,0

2014 год
(потреб-ность)

37467,0

0,0

32000,0

5467,0

0

из них утверждено

32000,0

32000,0

2015 год

44763,0

0,0

37980,0

6783,0

2016 год

327273,4

0,0

264593,5

62679,9

2017 год

333683,4

0,0

269761,5

63921,9

2018 год

832717,2

0,0

767980,5

64736,7

2019 год

337599,4

0,0

271207,5

66391,9

2020 год

334044,4

0,0

268673,5

65370,9