Недействующий

Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы» (с изменениями на 22 декабря 2014 года)


3. Перечень программных мероприятий подпрограммы № 1

№ п/п

Наименования цели, задачи, мероприятия подпрограммы № 1

Срок исполнения

Объем финансирова-ния (прогноз),  из них утверждено  (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Ответственные исполнители

Показатели результата мероприятия

федерального бюджета (по согласованию)

областного бюджета (потребность)

местных бюджетов (по согласованию)

иные источники, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
(по согласованию)

Цель: развитие современной инфраструктуры общего и дополнительного образования, обеспечивающей доступ населения Томской области
к получению качественных образовательных услуг

Задача 1. Приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса

1.1.

Мероприятие 1. Проведение комплексного капитального ремонта МОО







всего (потребность)

6 469 636,27

0,00

5 819 235,42

650 400,85

ДОО ТО, ДАСТО, ОМСУ (по согласованию)

Количество отремонтированных МОО, ед. зданий

из них утверждено

34476,1

34476,1

3

2014 год (потребность)

275 213,91

 

244 255,30

30 958,61

 

8

из них утверждено

34476,1

34476,1

3

2015 год

245 284,1

 

220 755,69

24 528,41

 

8

2016 год

1 071 493,00

 

964 343,70

107 149,30

 

19

2017 год

1 103 289,92

 

992 960,93

110 328,99

 

19

2018 год

1 159 958,56

 

1 043 962,70

115 995,86

 

23

2019 год

1 362 835,00

 

1 226 551,50

136 283,50

 

23

2020 год

1 251 561,78

 

1 126 405,60

125 156,18

 

24

1.2.

Мероприятие 2. Проведение  капитального ремонта ОГО

всего
(потребность)

452 874,35

0,00

452 874,4

0,00

0,00

ДОО ТО, ДАСТО, ОМСУ (по согласованию)

Количество отремонтированных ОГО, ед. зданий

2014 год

49 211,31

 

49 211,31

 

 

 3

2015 год

100 163,90

 

100 163,90

 

 

10

2016 год

88 438,34

 

88 438,34

 

 

5

2017 год

42 507,20

 

42 507,20

 

 

6

2018 год

66 325,00

 

66 325,00

 

 

2

2019 год

76 749,60

 

76 749,60

 

 

2

2020 год

29 479,00

 

29 479,00

 

 

5

 

Итого по задаче 1

всего (потребность)

6 922 510,62

0,00

6 272 109,77

650 400,85

0,00

 

 

из них утверждено

34476,1

34476,1

2014 год (потребность)

324 425,22

0,00

293 466,61

30 958,61

0,00

из них утверждено

34476,1

34476,1

2015 год

345 448,00

0,00

320 919,59

24 528,41

0,00

2016 год

1 159 931,34

0,00

1 052 782,04

107 149,30

0,00

2017 год

1 145 797,12

0,00

1 035 468,13

110 328,99

0,00

2018 год

1 226 283,56

0,00

1 110 287,70

115 995,86

0,00

2019 год

1 439 584,60

0,00

1 303 301,10

136 283,50

0,00

2020 год

1 281 040,78

0,00

1 155 884,60

125 156,18

0,00

Задача 2. Решение проблемы дефицита ученических мест в отдельных муниципальных образованиях Томской области

2.1.

Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) МОО, пристроек
к МОО, в том числе разработка ПСД

всего
(потребность)

29 123 732,00

0,00

23 298 985,60

5 824 746,40

0,00

ДОО ТО, ДАСТО, ОМСУ (по согласованию)

Количество построенных МОО
(в том числе пристроек), ед.;
число разработан-ных ПСД, ед.

2014 год

1 062 892,00

 

850 313,60

212 578,40

 

Вновь построенных - 1 (реконструкция),
ПСД - 15

2015 год

1 418 840,00

 

1 135 072,00

283 768,00

 

3

2016 год

2 205 500,00

 

1 764 400,00

441 100,00

 

8

2017 год

2 067 500,00

 

1 654 000,00

413 500,00

 

8

2018 год

1 638 500,00

 

1 310 800,00

327 700,00

 

10

2019 год

10 365 250,00

 

8 292 200,00

2 073 050,00

 

14

2020 год

10 365 250,00

 

8 292 200,00

2 073 050,00

 

13

 

Итого по задаче 2

всего
(потребность)

29 123 732,00

0,00

23 298 985,60

5 824 746,40

0,00

 

 

2014 год

1 062 892,00

0,00

850 313,60

212 578,40

0,00

2015 год

1 418 840,00

0,00

1 135 072,00

283 768,00

0,00

2016 год

2 205 500,00

0,00

1 764 400,00

441 100,00

0,00

2017 год

2 067 500,00

0,00

1 654 000,00

413 500,00

0,00

2018 год

1 638 500,00

0,00

1 310 800,00

327 700,00

0,00

2019 год

10 365 250,00

0,00

8 292 200,00

2 073 050,00

0,00

2020 год

10 365 250,00

0,00

8 292 200,00

2 073 050,00

0,00

Задача 3. Создание условий для безопасной перевозки обучающихся

 

3.1.

Мероприятие 1. Обеспечение организации подвоза обучающихся
в МОО

всего (потребность)

355 450,00

0

177 725,00

177 725,00

0

ДОО ТО, ОМСУ (по согласованию)

Количество приобретенных автобусов МОО, ед.

из них утверждено

28 102,00

 

28 102,00

 

 

2014 год
(потребность)

56 204,00

 

28 102,00

28 102,00

 

37

из них утверждено

28 102,00

 

28 102,00

 

 

2015 год

38 520,00

 

19 260,00

19 260,00

 

24

2016 год

56 826,00

 

28 413,00

28 413,00

 

33

2017 год

59 488,00

 

29 744,00

29 744,00

 

32

2018 год

50 200,00

 

25 100,00

25 100,00

 

25

2019 год

52 056,00

 

26 028,00

26 028,00

 

24

2020 год

42 156,00

 

21 078,00

21 078,00

 

18

3.2.

Мероприятие 2. Обеспечение организации перевозки обучающихся
и воспитанников ОГО

всего (потребность)

18 528,00

0

18 528,00

0

0

ДОО ТО

Количество приобретенных автобусов ОГО, ед.

из них утверждено

8 898,00

 

8 898,00

 

 

2014 год (потребность)

8 898,00

 

8 898,00

 

 

2014 г. - 7

из них утверждено

8 898,00

 

8 898,00

 

 

2015 год

9 630,00

 

9 630,00

 

 

2015 г. - 6

2016 год

0

 

 

 

 

 

2017 год

0

 

 

 

 

 

2018 год

0

 

 

 

 

 

2019 год

0

 

 

 

 

 

2020 год

0

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 3

всего
(потребность)

373 978,00

0

196 253,00

177 725,00

0

 

 

из них утверждено

37 000,00

 

37 000,00

 

 

2014 год
(потребность)

65 102,00

0

37 000,00

28 102,00

0

 

из них утверждено

37 000,00

 

37 000,00

 

 

2015 год

48 150,00

0

28 890,00

19 260,00

0

 

2016 год

56 826,00

0

28 413,00

28 413,00

0

 

2017 год

59 488,00

0

29 744,00

29 744,00

0

 

2018 год

50 200,00

0

25 100,00

25 100,00

0

 

2019 год

52 056,00

0

26 028,00

26 028,00

0

 

2020 год

42 156,00

0

21 078,00

21 078,00

0

 

Задача 4. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации основных общеобразовательных программ

4.1.

Мероприятие 1. Приобретение учебно-лабораторного оборудования
для ОО

всего
(потребность)

1 430 000,00

0

1 430 000,00

0

0

ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)

Количество оснащенных ОО, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

1 430 000,00

 

1 430 000,00

 

 

55

2016 год

0

 

 

 

 

0

2017 год

0

 

 

 

 

0

2018 год

0

 

 

 

 

0

2019 год

0

 

 

 

 

0

2020 год

0

 

 

 

 

0

4.2.

Мероприятие 2. Приобретение учебно-цифровых комплексов
для библиотек ОО

всего
(потребность)

25 850,00

0

25 850,00

0

0

ДОО ТО,   ОМСУ (по согласованию)

Количество оснащенных библиотек ОО, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

25 850,00

 

25 850,00

 

 

55

2016 год

0

 

 

 

 

0

2017 год

0

 

 

 

 

0

2018 год

0

 

 

 

 

0

2019 год

0

 

 

 

 

0

2020 год

0

 

 

 

 

0

4.3.

Мероприятие 3. Приобретение мебели для оснащения учебных кабинетов ОО

всего
(потребность)

29 400,00

0

29 400,00

0

0

ДОО ТО,   ОМСУ (по согласованию)

Количество оснащенных ОО  (по 10 кабинетов
в каждом ОО), ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

29 400,00

 

29 400,00

 

 

55

2016 год

0

 

 

 

 

0

2017 год

0

 

 

 

 

0

2018 год

0

 

 

 

 

0

2019 год

0

 

 

 

 

0

2020 год

0

 

 

 

 

0

4.4.

Мероприятие 4. Приобретение оборудования
для спортивных залов ОО

всего
(потребность)

169 400,00

0

154 000,00

15 400,00

0

ДОО ТО,   ОМСУ (по согласованию)

Количество спортивных залов ОО, оснащенных оборудованием, отвечающим требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

113 850,00

 

103 500,00

10 350,00

 

207

2016 год

55 550,00

 

50 500,00

5 050,00

 

101

2017 год

0

 

 

 

 

 

2018 год

0

 

 

 

 

 

2019 год

0

 

 

 

 

 

2020 год

0

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 4

всего

1 654 650,00

0

1 639 250,00

15 400,00

0

 

 

2014 год

0

0

0

0

0

2015 год

1 599 100,00

0

1 588 750,00

10 350,00

0

2016 год

55 550,00

0

50 500,00

5 050,00

0

2017 год

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

2020 год

0

0

0

0

0

 

Задача 5. Создание технических и технологических условий для организации питания в ОО

5.1.

Мероприятие 1. Укрепление  материально-технической базы   столовых ОО, в том числе приобретение мебели
для обеденных залов

всего
(потребность)

101 000,00

0

90 900,00

10 100,00

0

ДОО ТО, ОМСУ (по согласованию)

Количество переоснащенных школьных столовых ОО, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

40 000,00

 

36 000,00

4 000,00

 

247

2016 год

13 000,00

 

11 700,00

1 300,00

 

81

2017 год

13 000,00

 

11 700,00

1 300,00

 

79

2018 год

13 000,00

 

11 700,00

1 300,00

 

78

2019 год

11 000,00

 

9 900,00

1 100,00

 

67

2020 год

11 000,00

 

9 900,00

1 100,00

 

66

5.2.

Мероприятие 2. Укрепление материально- технической базы   ОГО, в том числе приобретение мебели
для обеденных залов

всего
(потребность)

19 000,00

0

19 000,00

0

0

ДОО ТО, ОМСУ (по согласованию)

Количество переоснащенных школьных столовых ОГО, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

4 000,00

 

4 000,00

 

 

10

2016 год

3 000,00

 

3 000,00

 

 

5

2017 год

3 000,00

 

3 000,00

 

 

5

2018 год

3 000,00

 

3 000,00

 

 

5

2019 год

3 000,00

 

3 000,00

 

 

5

2020 год

3 000,00

 

3 000,00

 

 

5

 

Итого по задаче 5

всего
(потребность)

120 000,00

0

109 900,00

10 100,00

0

 

 

2014 год

0

0

0

0

0

2015 год

44 000,00

0

40 000,00

4 000,00

0

2016 год

16 000,00

0

14 700,00

1 300,00

0

2017 год

16 000,00

0

14 700,00

1 300,00

0

2018 год

16 000,00

0

14 700,00

1 300,00

0

2019 год

14 000,00

0

12 900,00

1 100,00

0

2020 год

14 000,00

0

12 900,00

1 100,00

0

Задача 6. Создание условий для развития осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

6.1.

Мероприятие 1. Материально-техническое оснащение информационной инфраструктуры образовательного пространства Томской области,
в том числе средств связи

всего
(потребность)

53 444,00

0

50 600,00

2 844,00

0

ДОО ТО, ОМСУ (по согласованию)

1) Улучшение каналов связи;

2) развитие информационной инфраструктуры ОО;

3) развитие районной информационной инфраструктуры -РРЦ;

из них утверждено

4 000,00

 

4 000,00

 

 

4) развитие региональной информационной инфраструктуры

2014 год (потребность)

4 444,00

 

4 000,00

444

 

1) 16; 2) 10

из них утверждено

4 000,00

 

4 000,00

 

 

2015 год

15 000,00

 

14 600,00

400

 

1) 16; 2) 10; 3) 8; 4)1

2016 год

15 000,00

 

14 600,00

400

 

1) 16; 2) 10; 3) 9; 4) 1

2017 год

6 000,00

 

5 600,00

400

 

1) 16; 2) 10; 3) 2

2018 год

5 000,00

 

4 600,00

400

 

1) 16; 2) 10; 3) 1

2019 год

4 000,00

 

3 600,00

400

 

1) 16; 2) 10

2020 год

4 000,00

 

3 600,00

400

 

1) 16; 2) 10

6.2.

Мероприятие 2. Создание
и сопровождение ведомственной системы видеоконференцсвязи (вебинаров)

всего (потребность)

71 500,00

0

49 000,00

22 500,00

0

ДОО ТО,   ОМСУ (по согласованию)

1) Приобретение
и установка регионального сервера видеоконференц-связи, ед.;

из них утверждено

10 000,00

 

10 000,00

 

 

2) число ОО,
в которых приобретены
и установлены видеотерминалы, ед.

2014 год (потребность)

10 000,00

 

10 000,00

 

 

1) 1; 2) 25

из них утверждено

10 000,00

 

10 000,00

 

 

2015 год

7 500,00

 

6 000,00

1 500,00

 

2) 50

2016 год

7 500,00

 

6 000,00

1 500,00

 

2) 50

2017 год

7 500,00

 

6 000,00

1 500,00

 

2) 50

2018 год

10 500,00

 

9 000,00

1 500,00

 

1) 1; 2) 50

2019 год

7 500,00

 

6 000,00

1 500,00

 

2) 50

2020 год

21 000,00

 

6 000,00

15 000,00

 

2) 50

6.3.

Мероприятие 3. Создание
и сопровождение ведомственной системы, способствующей осуществлению образовательной деятельности
при реализации образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий

всего (потребность)

12 000,00

0

12 000,00

0

0

ДОО ТО

1) создание  ведомственной системы дистанционного обучения школьников, ед.;
2) сопровождение ведомственной системы дистанционного обучения школьников, ед.

из них утверждено

6 000,00

 

6 000,00

 

 

1)

2014 год (потребность)

6 000,00

 

6 000,00

 

 

1) 1

из них утверждено

6 000,00

 

6 000,00

 

 

2015 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 1

2016 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 1

2017 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 1

2018 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 1

2019 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 1

2020 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 1

6.4.

Мероприятие 4. Создание
и размещение электронных образовательных ресурсов
в ведомственной системе, способствующей осуществлению образовательной деятельности
при реализации образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий

всего (потребность)

16 000,00

0

16 000,00

0

0

ДОО ТО

Создание
и размещение электронных образовательных ресурсов, ед.

из них утверждено

7 000,00

 

7 000,00

 

 

2014 год (потребность)

7 000,00

 

7 000,00

 

 

10

из них утверждено

7 000,00

 

7 000,00

 

 

2015 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

10

2016 год

1 500,00

 

1 500,00

 

 

15

2017 год

1 500,00

 

1 500,00

 

 

15

2018 год

2 000,00

 

2 000,00

 

 

20

2019 год

2 000,00

 

2 000,00

 

 

20

2020 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

10

6.5.

Мероприятие 5. Создание
и сопровождение региональной системы контент-фильтрации интернет-трафика

всего (потребность)

10 000,00

0

10 000,00

0

0

ДОО ТО

1) создание региональной системы контент-фильтрации интернет-трафика, ед.;
2) выполнение сопровождения региональной системы контент- фильтрации интернет-трафика,
в %

из них утверждено

4 000,00

 

4 000,00

 

 

2014 год (потребность)

4 000,00

 

4 000,00

 

 

1) 1

из них утверждено

4 000,00

 

4 000,00

 

 

2015 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 100

2016 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 100

2017 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 100

2018 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 100

2019 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 100

2020 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2) 100

6.6.

Мероприятие 6. Развитие совместно с образовательными организациями высшего образования распределенной модели физико-математического образования

всего
(потребность)

152 000,00

0

146 000,00

6 000,00

0

ДОО ТО

Число ОО, использующих совместно
с образовательными организациями высшего образования распределенную модель физико-математического образования, ед.

2014 год

0

 

 

0

 

 

2015 год

60 600,00

 

58 600,00

2 000,00

 

86

2016 год

42 000,00

 

40 000,00

2 000,00

 

118

2017 год

25 400,00

 

24 000,00

1 400,00

 

140

2018 год

8 000,00

 

7 800,00

200

 

150

2019 год

8 000,00

 

7 800,00

200

 

160

2020 год

8 000,00

 

7 800,00

200

 

170

 

Итого по задаче 6

всего (потребность)

314 944,00

0

283 600,00

31 344,00

0

 

 

из них утверждено

31 000,00

 

31 000,00

 

 

2014 год (потребность)

31 444,00

0

31 000,00

444

0

из них утверждено

31 000,00

 

31 000,00

 

 

2015 год

86 100,00

0

82 200,00

3 900,00

0

2016 год

68 000,00

0

64 100,00

3 900,00

0

2017 год

42 400,00

0

39 100,00

3 300,00

0

2018 год

27 500,00

0

25 400,00

2 100,00

0

2019 год

23 500,00

0

21 400,00

2 100,00

0

2020 год

36 000,00

0

20 400,00

15 600,00

0

Задача 7. Развитие регионального сегмента электронного правительства в системе образования

7.1.

Мероприятие 1. Создание
и поддержание защищенной сети передачи данных

всего
(потребность)

48 300,00

0

48 300,00

0

0

ДОО ТО

Количество оснащенных ОО, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

26 900,00

 

26 900,00

 

 

180

2016 год

11 300,00

 

11 300,00

 

 

90

2017 год

5 200,00

 

5 200,00

 

 

40

2018 год

2 600,00

 

2 600,00

 

 

20

2019 год

1 300,00

 

1 300,00

 

 

10

2020 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

8

7.2.

Мероприятие 2. Сопровождение ведомственного сегмента электронного правительства

всего
(потребность)

3 000,00

0

3 000,00

0

0

ДОО ТО

Число услуг, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

500

 

500

 

 

6

2016 год

500

 

500

 

 

6

2017 год

500

 

500

 

 

6

2018 год

500

 

500

 

 

6

2019 год

500

 

500

 

 

6

2020 год

500

 

500

 

 

6

7.3.

Мероприятие 3. Приобретение серверного оборудования
для размещения ведомственных ресурсов электронного правительства

всего
(потребность)

3 000,00

0

3 000,00

0

0

ДОО ТО

Приобретение специализирован-ного сервера
для размещения ведомственных ресурсов электронного правительства, ед.

2014 год

0

 

 

 

 

 

2015 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

1

2016 год

0

 

 

 

 

 

2017 год

0

 

 

 

 

 

2018 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

1

2019 год

0

 

 

 

 

 

2020 год

1 000,00

 

1 000,00

 

 

1

 

Итого по задаче 7

всего
(потребность)

54 300,00

0

54 300,00

0

0

 

 

2014 год

0

0

0

0

0

2015 год

28 400,00

0

28 400,00

0

0

2016 год

11 800,00

0

11 800,00

0

0

2017 год

5 700,00

0

5 700,00

0

0

2018 год

4 100,00

0

4 100,00

0

0

2019 год

1 800,00

0

1 800,00

0

0

2020 год

2 500,00

0

2 500,00

0

0

 

Итого по подпрограмме № 1

всего (потребность)

38 564 114,62

0,00

31 854 398,37

6 709 716,25

0,00

 

 

из них утверждено

102 476,1

102 476,1

2014 год (потребность)

1 483 863,22

0,00

1 211 780,21

272 083,01

0,00

из них утверждено

102476,1

 

102476,1

 

 

2015 год

3 570 038,00

0,00

3 224 231,59

345 806,41

0,00

2016 год

3 573 607,34

0,00

2 986 695,04

586 912,30

0,00

2017 год

3 336 885,12

0,00

2 778 712,13

558 172,99

0,00

2018 год

2 962 583,56

0,00

2 490 387,70

472 195,86

0,00

2019 год

11 896 190,60

0,00

9 657 629,10

2 238 561,50

0,00

2020 год

11 740 946,78

0,00

9 504 962,60

2 235 984,18

0,00