Недействующий

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования “Город Томск” на период с 2014 по 2018 годы" (с изменениями на 30 декабря 2014 года)


Приложение 1
 к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального образования "Город Томск" на 2014-2018 годы
            (в редакции, введенной в действие
постановлением Администрации Города Томска от 30 декабря 2014 года № 1455,-
 см. предыдущую редакцию)



Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования «Город Томск» на 2014-2018 годы»
(название муниципальной программы)
Управление культуры администрации Города Томска
(Заказчик муниципальной программы)

№ п/п

Наименование мероприятий

Приоритетность

Сроки исполнения

Стоимость (тыс. руб.)

Источники финансирования

Примечание

Местный бюджет

Бюджеты других уровней

Внебюджетные источники (прогноз)

Федеральный (прогноз)

Областной (прогноз)

Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения

  

1.1.

Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам

1

2014 год

70 038,5

51 795,0

0,0

18 243,5

0,0

2015 год

67 313,2

51 333,9

0,0

15 979,3

0,0

2016 год

75 096,5

51 333,9

0,0

23 762,6

0,0

2017 год

51 378,9

51 333,9

0,0

45,0

0,0

2018 год

51 378,9

51 333,9

0,0

45,0

0,0

Всего:

315 206,0

257 130,6

0,0

58 075,4

0,0

     

1.2.

Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий

3

2014 год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

 

2015 год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2016 год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2017 год

3 020,0

1 450,0

735,0

735,0

100,0

2018 год

1 675,0

1 050,0

525,0

0,0

100,0

Всего:

4 995,0

2 500,0

1 260,0

735,0

500,0

1.3.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт
МБ "Кольцевая", МБ "Эврика" 2017 год
МБ "Лада" 2018 год

1

2014 год

0,0

 

 

 

 

 

2015 год

0,0

 

 

 

 

 

2016 год

0,0

 

 

 

 

 

2017 год

5 500,0

5 500,0

 

 

 

 

2018 год

5 500,0

5 500,0

 

 

 

 

Всего:

11 000,0

11 000,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по задаче 1

2014 год

70 138,5

51 795,0

0,0

18 243,5

100,0

2015 год

67 413,2

51 333,9

0,0

15 979,3

100,0

2016 год

75 196,5

51 333,9

0,0

23 762,6

100,0

2017 год

59 898,9

58 283,9

735,0

780,0

100,0

2018 год

58 553,9

57 883,9

525,0

45,0

100,0

Всего:

331 201,0

270 630,6

1 260,0

58 810,4

500,0

Задача № 2. Организация  музейного обслуживания населения

2.1

Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг

1

2014 год

8 282,0

6 721,4

0,0

1 560,6

0,0

2015 год

7 726,4

6 221,7

0,0

1 504,7

0,0

2016 год

8 404,6

6 221,7

0,0

2 182,9

0,0

2017 год

6 321,7

6 321,7

0,0

0,0

0,0

2018 год

6 321,7

6 321,7

0,0

0,0

0,0

Всего:

37 056,4

31 808,2

0,0

5 248,2

0,0

2.2.

Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок и т.д)

2

2014 год

100,0

 

 

 

100,0

 

2015 год

100,0

 

 

 

100,0

2016 год

100,0

 

 

 

100,0

2017 год

260,0

160,0

 

 

100,0

2018 год

260,0

160,0

 

 

100,0

Всего:

820,0

320,0

0,0

0,0

500,0

       2.3.

Создание музея - заповедника «Томская крепость»:Разработка программы комплексного развития, научной концепции и сопутствующей документации для создания музея-заповедника.Установка системы безопасности (ограждение, установка системы видеонаблюдения) музея-заповедника «Томская крепость». Развитие инфраструктуры музея-заповедника «Томская крепость» (навигация, ландшафтно-архитектурное обустройство южной части Воскресенской горы, научные изыскания)

1

2014 год

210,0

100,0

 

 

110,0

 

2015 год

260,0

100,0

 

 

160,0

2016 год

210,0

100,0

 

 

110,0

2017 год

1 700,0

1 390,0

 

200,0

110,0

2018 год

600,0

540,0

 

 

60,0

Всего:

2 980,0

2 230,0

0,0

200,0

550,0

Итого по задаче 2

2014 год

8 592,0

6 821,4

0,0

1 560,6

210,0

2015 год

8 086,4

6 321,7

0,0

1 504,7

260,0

2016 год

8 714,6

6 321,7

0,0

2 182,9

210,0

2017 год

8 281,7

7 871,7

0,0

200,0

210,0

2018 год

7 181,7

7 021,7

0,0

0,0

160,0

Всего:

40 856,4

34 358,2

0,0

5 448,2

1 050,0

Задача № 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям

3.1

Предоставление дополнительного образования детям

1

2014 год

127 261,0

101 492,3

0,0

25 768,7

0,0

2015 год

148 909,3

102 234,4

0,0

46 674,9

0,0

2016 год

165 042,4

102 234,4

0,0

62 808,0

0,0

2017 год

107 164,4

102 864,4

0,0

4 300,0

0,0

2018 год

107 164,4

102 864,4

0,0

4 300,0

0,0

Всего:

655 541,5

511 689,9

0,0

143 851,6

0,0

3.2.

Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)

3

2014 год

100,0

 

 

 

100,0

 

2015 год

100,0

 

 

 

100,0

2016 год

100,0

 

 

 

100,0

2017 год

2 350,0

2 250,0

 

 

100,0

2018 год

2 350,0

2 250,0

 

 

100,0

Всего:

5 000,0

4 500,0

0,0

0,0

500,0

3.3.

Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами

1

2014 год

483,6

170,0

0,0

63,6

250,0

2015 год

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2016 год

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2017 год

14 000,0

8 750,0

2 500,0

2 500,0

250,0

2018 год

14 000,0

8 750,0

2 500,0

2 500,0

250,0

Всего:

28 983,6

17 670,0

5 000,0

5 063,6

1 250,0