Недействующий

О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2018-2022 годы (утратило силу на основании постановления Губернатора Саратовской области от 25.04.2018 N 200)

6. Схема развития электроэнергетики


Схема развития электроэнергетики Саратовской области на 2018-2022 годы представлена в приложении N 12 к настоящей Программе. Схема электрических сетей 35 кВ и выше филиала ПАО "МРСК Волги"- "Саратовские распределительные сети" представлена в приложении N 13 к настоящей Программе.

Таблица 5.1

     
Целевые показатели и индикаторы Программы

Перечень целевых

Фактическое

Изменение значений по годам реализации

Целевое

показателей, индикаторов

значение на момент разработки Программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

значение на момент окончания действия Программы

Ввод генерирующих мощностей, МВт

42

21

6

6

6

6

87

Прирост трансформаторной мощности в рамках программных мероприятий, МВА

25

3

19

47

Прирост трансформаторной мощности в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, МВА

37,5

14,55

14,62

7,63

27,97

102,27

Реконструкция и строительство воздушных и кабельных линий электропередач в рамках программных мероприятий, км

1,835

11,40

13,235

Реконструкция и строительство воздушных и кабельных линий электропередач в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, км

276,67

452,02

474,64

372,51

254,56

168,19

1998,68

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения и качества электрической энергии Саратовской энергосистемы, шт.

3

1

2

1

1 + 4 (с учетом 2024 года)

8+4 (с учетом 2024 года)

Потери электрической энергии в региональных сетях, в процентах к величине полезного отпуска из сети по региону

16,60

16,49

16,40

16,12

15,84

15,57

15,31

15,31

Доля производства тепловой энергии при помощи комбинированных источников, в процентах от общей величины производства тепловой энергии по региону

50,4

49,1

49,1

48,7

47,9

47,4

46,7

Количество котельных, планируемых к ликвидации в связи с передачей тепловых нагрузок на комбинированные источники, шт.

18

7

5

30

Объем переводимой на комбинированные источники тепловой нагрузки от планируемых к ликвидации котельных, Гкал/час

50,044

42,177

47,710

139,931

Доля производства тепловой энергии на котельных, в процентах от общей величины производства тепловой энергии по региону

33,1

35,2

35,1

35,2

35,7

36,1

36,6

36,6

Потери тепловой энергии в сетях и собственные нужды, в процентах от величины производства тепловой энергии по региону

14,7

15,2

14,8

14,8

15,1

15,3

15,5

15,5

Прогноз необходимых капитальных вложений, млн рублей

12367,91

13262,57

11602,29

11904,11

8730,59

9450,56

67318,03