Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области "Развитие здравоохранения саратовской области до 2020 года"
Наименование | Ответственный | Источники | Объемы финансового | в том числе по годам реализации | ||||||
исполнитель) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
внебюджетные источники (прогнозно), в том числе: | 169 878 589,0 | 20 998 724,1 | 21062 310,9 | 22 235 869,2 | 24 771451,1 | 25 826 583,5 | 26 917 000,6 | 28 066 649,6 | ||
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - бюджет ФФОМС) | 1 955 500,0 | 284 500,0 | 278 000,0 | 279 000,0 | 280 000,0 | 282 000,0 | 274 000,0 | 278 000,0 | ||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области (далее - бюджет ТФОМС области) | 167 923 089,0 | 20 714 224,1 | 20 784 310,9 | 21 956 869,2 | 24 491 451,1 | 25 544 583,5 | 26 643 000,6 | 27 788 649,6 | ||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
министерство здравоохранения | Всего: | 203 404 895,5 | 23 782 443,3 | 25 441313,2 | 26 792 649,3 | 29 939 332,7 | 31 205 084,9 | 32 462 437,2 | 33 781634,9 | |
области | областной бюджет | 26 849 905,4 | 1 158 973,9 | 3 496 313,3 | 3 722 987,3 | 4 334 088,1 | 4 544 707,9 | 4 711 643,1 | 4 881 191,8 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 6 676 401,1 | 1624 745,3 | 882 689,0 | 833 792,8 | 833 793,5 | 833 793,5 | 833 793,5 | 833 793,5 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 169 878 589,0 | 20 998 724,1 | 21062 310,9 | 22 235 869,2 | 24 771 451,1 | 25 826 583,5 | 26 917 000,6 | 28 066 649,6 | ||
комитет капитального | Всего: | 645 039,4 | 10 475,4 | 317 282,0 | 317 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
строительства области | областной бюджет | 10 475,4 | 10 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 634 564,0 | 0,0 | 0,0 | 317 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального | Всего: | 1 825 412,6 | 273 624,2 | 254 717,9 | 259 414,1 | 259 414,1 | 259 414,1 | 259 414,1 | 259 414,1 | |
развития области | областной бюджет | 1495 971,1 | 214 072,6 | 211535,5 | 214 072,6 | 214 072,6 | 214 072,6 | 214 072,6 | 214 072,6 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 329 441,5 | 59 551,6 | 43 182,4 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
управление | всего: | 30 266,9 | 0,0 | 3 549,0 | 3 963,4 | 5 149,9 | 5 859,1 | 5 866,0 | 5 879,5 | |
делами Правительства | областной бюджет | 30 266,9 | 0,0 | 3 549,0 | 3 963,4 | 5 149,9 | 5 859,1 | 5 866,0 | 5 879,5 | |
области | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование | министерство здравоохранения | всего: | 817 968,7 | 53 708,2 | 56 101,6 | 40 047,6 | 56 119,8 | 174 523,3 | 269 429,5 | 168 038,7 |
здорового образа жизни. развитие первичной | области | областной бюджет | 586 934,8 | 20 923,9 | 23 015,0 | 7 015,0 | 23 087,2 | 141 490,7 | 236 396,9 | 135 006,1 |
медико-санитарной помощи" | федеральный бюджет (прогнозно) | 231 033,9 | 32 784,3 | 33 086,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
основное мероприятие 1.1 | министерство | всего: | 31 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 810,8 | 17 690,8 | 6 961,9 |
"развитие системы медицинской профилактики неинфекционных | здравоохранения области | областной бюджет | 31 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 810,8 | 17 690,8 | 6 961,9 |
заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2 | министерство | всего: | 86 226,4 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | 16 072,2 | 18 051,4 | 18 051,4 | 18 051,4 |
"Профилактика инфекционных заболеваний, включая | здравоохранения области | областной бюджет | 86 226,4 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | 16 072,2 | 18 051,4 | 18 051,4 | 18 051,4 |
иммунопрофилактику" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 "Профилактика виЧ-инфекции, | министерство здравоохранения | всего: | 292 388,9 | 44 708,2 | 40 101,6 | 40 047,6 | 40 047,6 | 42 213,1 | 42 635,4 | 42 635,4 |
вирусных гепатитов в и С" | области | областной бюджет | 61 355,0 | 11 923,9 | 7 015,0 | 7 015,0 | 7 015,0 | 9 180,5 | 9 602,8 | 9 602,8 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 231033,9 | 32 784,3 | 33 086,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | 33 032,6 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 "развитие первичной | министерство здравоохранения | всего: | 309 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
медико-санитарной помощи, в том числе сельским жите- лям" | области | областной бюджет | 309 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | министерство | всего: | 98 889,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 448,0 | 91 051,9 | 390,0 |
"развитие системы раннего выявления заболеванийи | здравоохранения области | областной бюджет | 98 889,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 448,0 | 91 051,9 | 390,0 |
патологических состоянийи факторов риска их развития, включая проведение | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания | всего: | 5 398 645,1 | 1537 816,5 | 671 773,5 | 502 238,8 | 678 846,7 | 695 328,0 | 602 653,6 | 709 988,0 | |
специализированной, включая высокотехнологичную, | областной бюджет | 1588 952,6 | 387 599,7 | 189 920,3 | 66 714,3 | 243 322,2 | 259 803,5 | 167 129,1 | 274 463,5 | |
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, | федеральный бюджет (прогнозно) | 3 809 692,5 | 1 150 216,8 | 481 853,2 | 435 524,5 | 435 524,5 | 435 524,5 | 435 524,5 | 435 524,5 | |
медицинской помощи, медицинской эвакуации" | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство здравоохранения | всего: | 5 388 00,7 | 1 527 30,1 | 671 773,5 | 502 238,8 | 678 846,7 | 695 328,0 | 602 653,6 | 709 988,0 | |
области | областной бюджет | 1 578 527,2 | 377 174,3 | 189 920,3 | 66 714,3 | 243 322,2 | 259 803,5 | 167 129,1 | 274 463,5 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 3 809 692,5 | 1 150 216,8 | 481853,2 | 435 524,5 | 435 524,5 | 435 524,5 | 435 524,5 | 435 524,5 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
комитет | всего: | 10 425,4 | 10 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капитального строительства | областной бюджет | 10 425,4 | 10 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
области | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
основное мероприятие 2.1 "Совершенствование системы | министерство здравоохранения | всего: | 875 481,1 | 105 064,0 | 158 822,5 | 92 554,5 | 126 379,2 | 128 199,8 | 129 507,1 | 134 954,0 |
оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | области | областной бюджет | 410 662,7 | 39 115,6 | 54 440,0 | 33 657,0 | 67 481,7 | 69 302,3 | 70 609,6 | 76 056,5 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 464 818,4 | 65 948,4 | 104 382,5 | 58 897,5 | 58 897,5 | 58 897,5 | 58 897,5 | 58 897,5 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2 "Совершенствование системы | министерство здравоохранения | всего: | 2 266 839,4 | 270 753,3 | 333 357,3 | 332 513,6 | 332 513,6 | 332 556,0 | 332 567,2 | 332 578,4 |
оказания медицинской помощи лицам, инфицированным | области | областной бюджет | 1 560,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 242,4 | 253,6 | 264,8 |
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С" | федеральный бюджет (прогнозно) | 2 265 278,6 | 270 553,3 | 333 157,3 | 332 313,6 | 332 313,6 | 332 313,6 | 332 313,6 | 332 313,6 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3 | министерство | всего: | 33 361,5 | 932,0 | 932,0 | 932,0 | 7 698,9 | 7 286,8 | 7 622,2 | 7 957,6 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи | здравоохранения области | областной бюджет | 33 361,5 | 932,0 | 932,0 | 932,0 | 7 698,9 | 7 286,8 | 7 622,2 | 7 957,6 |
наркологическим больным" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4 | министерство | всего: | 110 100,8 | 3 339,5 | 0,0 | 0,0 | 23 752,9 | 26 900,0 | 27 108,4 | 29 000,0 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи | здравоохранения области | областной бюджет | 110 100,8 | 3 339,5 | 0,0 | 0,0 | 23 752,9 | 26 900,0 | 27 108,4 | 29 000,0 |
больным с психическими расстройствамии расстройствами поведения" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5 | министерство | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи | здравоохранения области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
больным сосудистыми заболеваниямив соот-ветствиисо стандартами оказания | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
медицинской помощи" | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6 "Совершенствование системы | министерство здравоохранения | всего: | 568 870,5 | 547 829,5 | 0,0 | 0,0 | 4 909,8 | 5 140,6 | 5 377,0 | 5 613,6 |
оказания медицинской помощи больным онкологическими | области | областной бюджет | 112 528,5 | 91 487,5 | 0,0 | 0,0 | 4 909,8 | 5 140,6 | 5 377,0 | 5 613,6 |
заболеваниями" | федеральный бюджет (прогнозно) | 456 342,0 | 456 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.7 "Совершенствование системы | министерство здравоохранения | всего: | 304 942,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 508,7 | 100 508,8 | 3 416,5 | 100 508,8 |
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, | области | областной бюджет | 304 942,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 508,7 | 100 508,8 | 3 416,5 | 100 508,8 |
медицинской помощи, медицинской эвакуации" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.8 | министерство | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи | здравоохранения области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
пострадавшимпри дорожно-транспортных происшествиях" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.9 | министерство | всего: | 38 775,9 | 4 134,4 | 4 880,0 | 4 880,0 | 5 180,0 | 6 278,3 | 6 567,1 | 6 856,1 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи | здравоохранения области | областной бюджет | 38 775,9 | 4 134,4 | 4 880,0 | 4 880,0 | 5 180,0 | 6 278,3 | 6 567,1 | 6 856,1 |
больным хроническими вирусными гепатитами" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.10 | министерство | всего: | 30 321,9 | 2 333,9 | 868,0 | 1 800,0 | 4 872,0 | 6 516,4 | 6 816,0 | 7 115,6 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи | здравоохранения области | областной бюджет | 30 321,9 | 2 333,9 | 868,0 | 1 800,0 | 4 872,0 | 6 516,4 | 6 816,0 | 7 115,6 |
больным с инфекциями, передаваемыми половым путем" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.11 "Совершенствование системы | министерство здравоохранения | всего: | 626 934,9 | 257 699,5 | 147 668,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 |
оказания высокотехнологичной медицинской помо- щи, развитие | области | областной бюджет | 316 741,1 | 213 386,1 | 103 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
новых эффективных методов лечения" | федеральный бюджет (прогнозно) | 310 193,8 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | 44 313,4 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.12 "развитие службы крови" | министерство здравоохранения | всего: | 532 268,2 | 334 982,3 | 25 245,3 | 25 245,3 | 28 718,2 | 37 627,9 | 39 358,7 | 41 090,5 |
области | областной бюджет | 219 531,2 | 22 245,3 | 25 245,3 | 25 245,3 | 28 718,2 | 37 627,9 | 39 358,7 | 41 090,5 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 312 737,0 | 312 737,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.13 | комитет | всего: | 10 425,4 | 10 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"отдельно стоящий объект: специализированная | капитального строительства | областной бюджет | 10 425,4 | 10 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
поликлиника (площадка под размещение медицинского модуля службы крови) г. Саратов" | области | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.14 "Совершенствование системы оказания медицинской | министерство здравоохранения области | всего: | 322,7 | 322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
помощи наркологическим больным, направ-леннойна формирование здорового образа жизни, включая сокра- | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
щение потребления алкоголя и табака" | федеральный бюджет (прогнозно) | 322,7 | 322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 "охрана здоровья матери и ребенка" | всего: | 2 792 179,4 | 327 168,4 | 597 912,4 | 599 912,4 | 306 630,4 | 317 450,1 | 320 184,8 | 322 920,9 | |
областной бюджет | 331547,0 | 49 100,0 | 22 630,4 | 24 630,4 | 48 630,4 | 59 450,1 | 62 184,8 | 64 920,9 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 654 632,4 | 20 068,4 | 317 282,0 | 317 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники - бюджет ФФОМС (прогнозно) | 1 806 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | ||
министерство здравоохранения | Всего: | 2 157 565,4 | 327 118,4 | 280 630,4 | 282 630,4 | 306 630,4 | 317 450,1 | 320 184,8 | 322 920,9 | |
области | областной бюджет | 331 497,0 | 49 050,0 | 22 630,4 | 24 630,4 | 48 630,4 | 59 450,1 | 62 184,8 | 64 920,9 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 20 068,4 | 20 068,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники - бюджет ФФОМС (прогнозно) | 1 806 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | ||
комитет капитального | Всего: | 634 614,0 | 50,0 | 317 282,0 | 317 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
строительства области | областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 634 564,0 | 0,0 | 317 282,0 | 317 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование службы | министерство здравоохранения | всего: | 1 806 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 |
родо-вспоможения и детства на основе трехуровневой системы | области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
оказания медицинской помощи" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники - бюджет ФФОМС (прогнозно) | 1 806 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | 258 000,0 | ||
Основное мероприятие 4.2 "Строительство объекта "ГуЗ | комитет капитального | Всего: | 634 614,0 | 50,0 | 317 282,0 | 317 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"областная детская клиническая больница (нео-натальный центр) | строительства области | областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
", г. Саратов" | федеральный бюджет (прогнозно) | 634 564,0 | 0,0 | 317 282,0 | 317 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
основное мероприятие 4.3 "Создание системы раннего | министерство здравоохранения | Всего: | 212 284,0 | 45 118,4 | 22 630,4 | 24 630,4 | 24 630,4 | 30 361,3 | 31 757,9 | 33 155,2 |
выявления и коррекции нарушений развития ребенка" | области | областной бюджет | 192 215,6 | 25 050,0 | 22 630,4 | 24 630,4 | 24 630,4 | 30 361,3 | 31 757,9 | 33 155,2 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 20 068,4 | 20 068,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
основное мероприятие 4.4 | министерство | Всего: | 127 281,4 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 29 088,8 | 30 426,9 | 31 765,7 |
"оказание медицинской помощи при патологии новорожденных,в | здравоохранения области | областной бюджет | 127 281,4 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 29 088,8 | 30 426,9 | 31 765,7 |
том числе выхаживание детей с экстремально низкой массой тела и недоношенных" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.5 | министерство | всего: | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"Развитие специализированной медицинской помощи детя-ми | здравоохранения области | областной бюджет | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
пациенткам акушерско-гинекологического профиля" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 "развитие медицинской реабилитациии | всего: | 1 991 646,5 | 273 624,2 | 254 717,9 | 259 414,1 | 259 414,1 | 297 745,5 | 316 676,5 | 330 054,2 | |
санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | областной бюджет | 1662 205,0 | 214 072,6 | 211535,5 | 214 072,6 | 214 072,6 | 252 404,0 | 271 335,0 | 284 712,7 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 329 441,5 | 59 551,6 | 43 182,4 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство | всего: | 166 233,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 331,4 | 57 262,4 | 70 640,1 | |
здравоохранения области | областной бюджет | 166 233,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 331,4 | 57 262,4 | 70 640,1 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство социального | всего: | 1825 412,6 | 273 624,2 | 254 717,9 | 259 414,1 | 259 414,1 | 259 414,1 | 259 414,1 | 259 414,1 | |
развития области | областной бюджет | 1495 971,1 | 214 072,6 | 211 535,5 | 214 072,6 | 214 072,6 | 214 072,6 | 214 072,6 | 214 072,6 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 329 441,5 | 59 551,6 | 43 182,4 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | министерство | всего: | 166 233 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 331,4 | 57 262,4 | 70 640,1 |
"Развитие медицинской реабилитации,в том числе детей" | здравоохранения области | областной бюджет | 166 233 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 331,4 | 57 262,4 | 70 640,1 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2 "обеспечение | министерство социального | всего: | 1825 412,6 | 273624 2 | 254 717 9 | 259 4141 | 259 4141 | 259 4141 | 259 4141 | 259 4141 |
санаторно-курортным лечением,в том числе детей" | развития области | областной бюджет | 1495 971,1 | 214 072 6 | 211 535 5 | 214 072 6 | 214 072 6 | 214 072 6 | 214 072 6 | 214 072 6 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 329441 5 | 59 551,6 | 43 182,4 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | 45 341,5 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 "кадровое обеспечение системы | министерство здравоохранения | всего: | 1598 102,8 | 61 426,7 | 181564 7 | 223356 3 | 236788 1 | 290932 2 | 293661 0 | 310 373 8 |
здравоохранения" | области | областной бюджет | 1 448 602,8 | 34 926,7 | 161 564 7 | 202 356 3 | 214 7881 | 266932 2 | 277661 0 | 290373 8 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники - бюджет ФФОМС (прогнозно) | 149 500 0 | 26 500,0 | 20 000,0 | 21000,0 | 22 000,0 | 24 000,0 | 16 000,0 | 20 000,0 | ||
Основное мероприятие 6.1 "Совершенствование | министерство здравоохранения | Всего: | 1 152 666,9 | 4 272,0 | 141564 7 | 181356 3 | 192 7881 | 202 205 0 | 210 900 5 | 219 580 3 |
механизмов и условий целевого приема абитуриентовв | области | областной бюджет | 1 152 666,9 | 4 272,0 | 141564 7 | 181356 3 | 192 7881 | 202 205 0 | 210 900 5 | 219 580 3 |
образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
профессионального образованияи высшего образования,с целью последующего их тру-доустройствав медицинские организации области" | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.2 "Формировани-еи расширение | министерство здравоохранения | всего: | 445 435,9 | 57 154,7 | 40 000,0 | 42 000,0 | 44 000,0 | 88 727,2 | 82 760,5 | 90 793,5 |
системы материальныхи моральных стимулов | области | областной бюджет | 295 935,9 | 30 654,7 | 20 000,0 | 21 000,0 | 22 000,0 | 64 727,2 | 66 760,5 | 70 793,5 |
медицинских работников" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники - бюджет ФФОМС (прогнозно) | 149 500,0 | 26 500,0 | 20 000,0 | 21000,0 | 22 000,0 | 24 000,0 | 16 000,0 | 20 000,0 | ||
Подпрограмма 7 "Совершенствование системы | министерство здравоохранения | Всего: | 7 025 507,8 | 966 654,1 | 912 702,1 | 874 727,2 | 1067 856,1 | 1067 856,1 | 1067 856,1 | 1067 856,1 |
лекарственного обеспечениям том числе в амбулаторных | области | областной бюджет | 4 409 901,5 | 544 978,3 | 544 952,9 | 509 491,5 | 702 619,7 | 702 619,7 | 702 619,7 | 702 619,7 |
условиях" | федеральный бюджет (прогнозно) | 2 615 606,3 | 421 675,8 | 367 749,2 | 365 235,7 | 365 236,4 | 365 236,4 | 365 236,4 | 365 236,4 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1 "обеспечение больных | министерство здравоохранения | Всего: | 7 025 507,8 | 966 654,1 | 912 702,1 | 874 727,2 | 1067 856,1 | 1067 856,1 | 1067 856,1 | 1067 856,1 |
лекарственными препаратами, специализированными | области | областной бюджет | 4 409 901,5 | 544 978,3 | 544 952,9 | 509 491,5 | 702 619,7 | 702 619,7 | 702 619,7 | 702 619,7 |
продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями,в том числев амбулаторных условиях" | федеральный бюджет (прогнозно) | 2 615 606,3 | 421 675,8 | 367 749,2 | 365 235,7 | 365 236,4 | 365 236,4 | 365 236,4 | 365 236,4 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 8 "развитие | министерство | Всего: | 67 493,1 | 10 293,4 | 5 000,0 | 0,0 | 13 050,0 | 12 475,9 | 13 049,8 | 13 624,0 |
информатизаци-ив здравоохранении" | здравоохранения области | областной бюджет | 67 493,1 | 10 293,4 | 5 000,0 | 0,0 | 13 050,0 | 12 475,9 | 13 049,8 | 13 624,0 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 8.1 | министерство | всего: | 31 044,8 | 5 294,8 | 5 000,0 | 0,0 | 5 450,0 | 4 900,0 | 5 100,0 | 5 300,0 |
"Создание, модернизацияи техническое обслуживание | здравоохранения области | областной бюджет | 31 044,8 | 5 294,8 | 5 000,0 | 0,0 | 5 450,0 | 4 900,0 | 5 100,0 | 5 300,0 |
информационно-технологической инфраструктуры министерства здравоохранения области и | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
учреждений здравоохранения области, необходимойдля внедренияи функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении, защита информации" | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 8.2 | министерство | всего: | 35 208,3 | 4 358,6 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 575,9 | 7 949,8 | 8 324,0 |
"развитие и обеспечение функционирования | здравоохранения области | областной бюджет | 35 208,3 | 4 358,6 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 575,9 | 7 949,8 | 8 324,0 |
информационных систем в сфере здравоохранения" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 8.3 | министерство | всего: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"развитие телемедицины, создание и внедрение | здравоохранения области | областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
информационной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья" | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 8.4 | министерство | всего: | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"обеспечение юридической значимости ведения | здравоохранения области | областной бюджет | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
амбулаторных медицинских карт и историй болезней пациентов в электронном виде при работе | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
врачей в прикладных медицинских инфор- мационных система-хи взаимодействиис федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения" | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 9 "Организация медицинской помощи" | всего: | 186 214 071,0 | 20 835 851,4 | 23 337 089,9 | 24 873 612,4 | 27 585 191,5 | 28 614 047,0 | 29 844 206,0 | 31 124 072,8 | |
областной бюджет | 18 290 982,0 | 121627,3 | 2 552 779,0 | 2 916 743,2 | 3 093 740,4 | 3 069 463,5 | 3 201205,4 | 3 335 423,2 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно) | 167 923 089,0 | 20 714 224,1 | 20 784 310,9 | 21 956 869,2 | 24 491451,1 | 25 544 583,5 | 26 643 000,6 | 27 788 649,6 | ||
министерство здравоохранения | Всего: | 186 183 804,1 | 20 835 851,4 | 23 333 540,9 | 24 869 649,0 | 27 580 041,6 | 28 608 187,9 | 29 838 340,0 | 31 118 193,3 | |
области | областной бюджет | 18 260 715,1 | 121 627,3 | 2 549 230,0 | 2 912 779,8 | 3 088 590,5 | 3 063 604,4 | 3 195 339,4 | 3 329 543,7 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно) | 167 923 089,0 | 20 714 224,1 | 20 784 310,9 | 21 956 869,2 | 24 491 451,1 | 25 544 583,5 | 26 643 000,6 | 27 788 649,6 | ||
управление | Всего: | 30266 9 | 0,0 | 3 549,0 | 3 963,4 | 5 149,9 | 5 859,1 | 5 866,0 | 5 879,5 | |
делами Правительства | областной бюджет | 30266 9 | 0,0 | 3 549,0 | 3 963,4 | 5 149,9 | 5 859,1 | 5 866,0 | 5 879,5 | |
области | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 9.1 "организация оказания и | Всего: | 185 593 093,9 | 20 835 851,4 | 23 253 073,9 | 24 777 158,2 | 27 482 194,9 | 28 506 209,6 | 29 731 731,5 | 31 006 874,4 | |
обеспечения медицинской помощи населению | областной бюджет | 17670 004,9 | 121627,3 | 2 468 763,0 | 2 820 289,0 | 2 990 743,8 | 2 961626,1 | 3 088 730,9 | 3 218 224,8 | |
медицинскими организациями в рамках территориальной программы государственных | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области" | внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно) | 167 923 089,0 | 20 714 224,1 | 20 784 310,9 | 21 956 869,2 | 24 491451,1 | 25 544 583,5 | 26 643 000,6 | 27 788 649,6 | |
министерство здравоохранения | Всего: | 185 562 827,0 | 20 835 851,4 | 23 249 524,9 | 24 773 194,8 | 27 477 045,0 | 28 500 350,5 | 29 725 865,5 | 31000 994,9 | |
области | областной бюджет | 17 639 738,0 | 121627,3 | 2 465 214,0 | 2 816 325,6 | 2 985 593,9 | 2 955 767,0 | 3 082 864,9 | 3 212 345,3 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно) | 167 923 089,0 | 20 714 224,1 | 20 784 310,9 | 21956 869,2 | 24 491451,1 | 25 544 583,5 | 26 643 000,6 | 27 788 649,6 | ||
управление | Всего: | 30 266,9 | 0,0 | 3 549,0 | 3 963,4 | 5 149,9 | 5 859,1 | 5 866,0 | 5 879,5 | |
делами Правительства | областной бюджет | 30 266,9 | 0,0 | 3 549,0 | 3 963,4 | 5 149,9 | 5 859,1 | 5 866,0 | 5 879,5 | |
области | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 9.2 "Обеспечение деятельности | министерство здравоохранения | Всего: | 620 977,1 | 0,0 | 84 016,0 | 96 454,2 | 102 996,6 | 107 837,4 | 112 474,5 | 117 198,4 |
областных казенных учреждений" | области | областной бюджет | 620 977,1 | 0,0 | 84 016,0 | 96 454,2 | 102 996,6 | 107 837,4 | 112 474,5 | 117 198,4 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11. Приложение N 5 к государственной программе изложить в следующей редакции: