АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2018 года N 2700


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 октября 2017 года N 2917 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова" на 2018-2020 годы"



В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"

постановляю:


1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 октября 2017 года N 2917 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова" на 2018-2020 годы" следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. Раздел "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего

2018

2019

2020

Итого

1344347,5

426083,4

451997,0

466267,1

бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города)

435069,7

136245,5

147432,8

151391,4

федеральный бюджет (прогноз- но)

10138,7

2085,9

4026,4

4026,4

областной бюджет (прогноз- но)

899139,1

287752,0

300537,8

310849,3

внебюд- жетные источники (прогноз- но)

-

-

-

-


1.1.2. В разделе "Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)" паспорта муниципальной программы и в разделе 3 муниципальной программы цифры "11550" и "852" заменить цифрами "11720" и "845 соответственно".

1.1.3. Абзац 1 раздела 6 муниципальной программы после слов "и прогноз- но составляет" изложить в новой редакции:

"1344347,5 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 426083,4 тыс. руб.;

- 2019 год - 451997,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 466267,1 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет города 435069,7 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 136245,5 тыс. руб.;

- 2019 год - 147432,8 тыс. руб.;

- 2020 год - 151391,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет 10138,7 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 2085,9 тыс. руб.;

- 2019 год - 4026,4 тыс. руб.;

- 2020 год - 4026,4 тыс. руб.;

областной бюджет 899139,1 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 287752,0 тыс. руб.;

- 2019 год - 300537,8 тыс. руб.;

- 2020 год - 310849,3 тыс. руб.".

1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе:

1.2.1. Раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" паспорта подпрограммы N 1 изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего

2018

2019

2020

бюджет города

50165,0

17164,0

16500,5

16500,5

федеральный бюджет (прогноз- но)

-

-

-

-

областной бюджет (прогноз- но)

-

-

-

-

внебюд- жетные источники (прогноз- но)

-

-

-

-

Итого

50165,0

17164,0

16500,5

16500,5


1.2.2. В разделе "Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)" паспорта подпрограммы N 1 цифры "11400" заменить цифрами "11570".

1.2.3. Абзац 1 раздела 6 подпрограммы N 1 изложить в новой редакции:

"Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017-2018 годах, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемов работ и составляет 50165,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города, из них:

- 2018 год - 17164,0 тыс. руб.;

- 2019 год - 16500,5 тыс. руб.;

- 2020 год - 16500,5 тыс. руб.".

1.2.4. Дефис 4 раздела 6 подпрограммы N 1 изложить в новой редакции:

"- 3970 гражданам на сумму 15729,5 тыс. руб. (с учетом ориентировочного размера - 3,9 тыс. руб. каждому гражданину, затрат на перечисление и доставку - 246,5 тыс. руб.)".

1.3. В приложении N 2 к муниципальной программе:

1.3.1. Раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" паспорта подпрограммы N 2 изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего

2018

2019

2020

бюджет города

25754,5

8142,5

8806,0

8806,0

федеральный бюджет (прогноз- но)

-

-

-

-

областной бюджет (прогноз- но)

-

-

-

-

внебюд- жетные источники (прогноз- но)

-

-

-

-

Итого

25754,5

8142,5

8806,0

8806,0


1.3.2. В разделе "Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)" паспорта подпрограммы N 2 цифры "792" заменить цифрами "785".

1.3.3. Абзацы 1 и 2 раздела 6 подпрограммы N 2 изложить в новой редакции:

"Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017-2018 годах, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемов работ и составляет прогноз- но 25754,5 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 8142,5 тыс. руб.;

- 2019 год - 8806,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 8806,0 тыс. руб.

В 2018 году организация оздоровительного отдыха 285 детей - 7458,5 тыс. руб. Расходы определены с учетом:

- стоимости одной детской санаторно-оздоровительной путевки в оздоровительное учреждение в Саратовской области - 28,3 тыс. руб. (всего 98 путевок);

- ориентировочной стоимости одной детской оздоровительной путевки в лагерь в Саратовской области (включая г. Саратов) - 17,0 тыс. руб. (всего 38 путевок);

- стоимости одной детской санаторно-оздоровительной путевки в санаторно-курортное учреждение на Черноморское побережье - 21,0 тыс. руб. (149 путевок);

- затрат, связанных с проездом детей к месту лечения и обратно (проездные билеты, горячее питание в дороге и др.), - в среднем 4,38 тыс. руб. на одного ребенка (всего 149 детей);

- командировочных расходов работников управления по труду и социальному развитию администрации муниципального образования "Город Саратов" (18 работников), связанных с сопровождением групп детей к месту лечения и обратно и приобретением проездных билетов за наличный расчет, - ориентировочно 10,0 тыс. руб. на одного сопровождающего;

- расходов по договорам возмездного оказания услуг медицинских работников (6 человек), связанных с сопровождением групп детей к месту лечения и обратно и приобретением проездных билетов за наличный расчет, - ориентировочно 12,0 тыс. руб. на одного сопровождающего;

- затрат на приобретение аптечки первой помощи, организационные и прочие расходы - 5,0 тыс. руб.".

1.4. В приложении N 4 к муниципальной программе:

1.4.1. Раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" паспорта подпрограммы N 4 изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего

2018

2019

2020

бюджет города

322511,8

98726,2

109913,5

113872,1

федеральный бюджет (прогноз- но)

-

-

-

-

областной бюджет (прогноз- но)

-

-

-

-

внебюд- жетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

Итого

322511,8

98726,2

109913,5

113872,1


1.4.2. Дефис 1 раздела 6 подпрограммы N 4 изложить в новой редакции:

"- в 2018 году - 98726,2 тыс. руб., в том числе на выплату пенсии за выслугу лет - 28694,4 тыс. руб., на выплату доплаты к пенсии - 37312,6 тыс. руб.; на выплату социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты депутатам Саратовской городской Думы и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании "Город Саратов", - 30348,3 тыс. руб.; на выплату социальных льгот почетным гражданам города Саратова - 2326,6 тыс. руб.; на выплату компенсации затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города Саратова и не имеющим стационарного телефона, - 44,3 тыс. руб.".

1.5. Приложения N 7, 9 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения N 1, 2).

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»