Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного
управления (по каждой задаче программы)
| тыс. рублей | |||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего, | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 261 079,4 | 90 163,0 | 84 298,0 | 86 618,4 |
221 Услуги связи | 91,7 | 29,8 | 30,2 | 31,7 |
222 Транспортные услуги | 2 192,0 | 643,0 | 757,0 | 792,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 838,0 | 257,0 | 284,0 | 297,0 |
226 Прочие услуги | 54 697,0 | 17 238,1 | 18 322,1 | 19 136,8 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 127 899,3 | 42 287,0 | 42 627,0 | 42 985,3 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 7 832,1 | 2 564,9 | 2 574,2 | 2 693,0 |
290 Прочие расходы | 67 529,3 | 27 143,2 | 19 703,5 | 20 682,6 |
300 Поступление нефинансовых активов | 6 475,9 | 2 319,9 | 2 028,0 | 2 128,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 6 475,9 | 2 319,9 | 2 028,0 | 2 128,0 |
Итого по задаче 1 | 267 555,3 | 92 482,9 | 86 326,0 | 88 746,4 |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 475 229,6 | 159 326,7 | 154 193,5 | 161 709,4 |
221 Услуги связи | 112,4 | 34,7 | 38,0 | 39,7 |
222 Транспортные услуги | 5 465,7 | 1 717,8 | 1 829,2 | 1 918,7 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 721,0 | 230,0 | 239,0 | 252,0 |
226 Прочие услуги | 353 541,4 | 112 432,4 | 117 607,3 | 123 501,7 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 860,6 | 860,6 | 0,0 | 0,0 |
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 17 469,8 | 13201,1 | 2133,4 | 2 135,3 |
290 Прочие расходы | 97 058,7 | 30 850,1 | 32 346,6 | 33 862,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 3 048,4 | 984,3 | 1 007,3 | 1 056,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 775,3 | 248,7 | 255,7 | 270,9 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 273,1 | 735,6 | 751,6 | 785,9 |
Итого по задаче 2 | 478 278,0 | 160 311,0 | 155 200,8 | 162 766,2 |
Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 3 158 404,6 | 1 011 272,1 | 1 062 136,1 | 1 084 996,4 |
221 Услуги связи | 2 655,8 | 892,3 | 877,5 | 886,0 |
226 Прочие услуги | 15 387,6 | 5 091,8 | 5 122,9 | 5 172,9 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 369 415,4 | 113 307,1 | 121 673,4 | 134 434,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 2 604 745,0 | 835 532,0 | 880 311,8 | 888 901,2 |
290 Прочие расходы | 166 200,8 | 56 448,9 | 54 150,5 | 55 601,4 |
Итого по задаче 3 | 3 158 404,6 | 1 011 272,1 | 1 062 136,1 | 1 084 996,4 |
Задача 4. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 14 143,2 | 4 637,2 | 4 753,0 | 4 753,0 |
226 Прочие услуги | 14 143,2 | 4 637,2 | 4 753,0 | 4 753,0 |