Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 02.04.2013 № 229-р

     

Приложение № 5
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27.12.2013 № 989-р

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на  2013-2015 годы»

     

Распределение планируемых объемов
 финансирования ведомственной целевой программы
 по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

(тыс. руб.)

Коды классификации операции сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй  год планового периода

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

Сумма средств краевого бюджета, всего

25 413 155,2

9 317 124,8

7 823 901,2

8 272 129,2

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

 

 

 

 

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

211 Заработная плата

 

 

 

 

212 Прочие выплаты

 

 

 

 

213 Начисления на оплату труда

 

 

 

 

220 Приобретение услуг

 

 

 

 

221 Услуги связи

 

 

 

 

222 Транспортные услуги

 

 

 

 

223 Коммунальные услуги

 

 

 

 

224 Арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

 

225 Услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

в том числе капитальный ремонт

 

 

 

 

226 Прочие услуги

127 510,7

127 510,7

0,0

0,0

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

 

 

 

 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

53 846,4

26 897,3

13 141,3

13 807,8

в том числе расходы капитального характера

 

 

 

 

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

513 766,1

   165 589,20   

     181 483,40   

        166 693,50   

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

24 270 059,4

8 669 155,0

7 569 276,5

8 031 627,9

в том числе расходы капитального характера

4 456 903,8

1 648 823,8

1 317 110,3

1 490 969,7

260 Социальное обеспечение

 

 

 

 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

 

 

 

 

262 Пособия по социальной помощи населению

 

 

 

 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

 

 

 

 

290 Прочие расходы

 

 

 

 

300 Поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

310 Увеличение стоимости основных средств

447 972,6

327 972,6

60 000,0

60 000,0

в том числе оборудование

446 472,6

326 472,6

60 000,0

60 000,0

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

 

 

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

500 Поступление финансовых активов

 

 

 

 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

 

 

 

 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

 

 

 

 

600 Выбытие финансовых активов

 

 

 

 

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

 

 

 

 

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

 

 

 

 

Итого по ведомственной программе

25 413 155,2

9 317 124,8

7 823 901,2

8 272 129,2