Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 15.01.2013 № 18-р (Утратило силу на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 27 декабря 2013 года N 996-р)

     


Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
 «Развитие культуры Красноярского края»
 на 2013-2015 годы

     
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по программе)

(тыс. рублей)

Коды классификации операций
сектора государственного управления

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

Сумма средств краевого бюджета, всего

  9 214 949,6

 3 436 077,6   

 2 928 159,2   

 2 850 712,8   

в том числе:

 

 

 

 

200

Расходы

8169901,7

2721204,5

2763226,4

2685470,8

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

192281,5

62384

64940,4

64957,1

211

Заработная плата

147106,4

47740,4

49683,0

49683,0

212

Прочие выплаты

768,4

245,5

253,1

269,8

213

Начисления на оплату труда

44406,7

14398,1

15004,3

15004,3

220

Приобретение услуг

867556,0

324333,2

268251,7

274971,1

221

Услуги связи

3522,6

1127,1

1152,9

1242,6

222

Транспортные услуги

4054,9

1293

1332,3

1429,6

223

Коммунальные услуги

623,8

193,3

207,2

223,3

224

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

-

225

Услуги по содержанию имущества

669201,6

234291,4

211945,8

222964,4

 

в том числе капитальный ремонт

667075,5

233614

211248,3

222213,2

226

Прочие услуги

190153,1

87428,4

53613,5

49111,2

240

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

6464931,8

2090159,4

2187665,7

2187106,7

241

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

6464931,8

2090159,4

2187665,7

2187106,7

 

в том числе расходы капитального характера

107002,8

93513,6

12945,2

544,0

250

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

512983,0

184297,6

207067,4

121618,0

251

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

512983,0

184297,6

207067,4

121618,0

 

в том числе расходы капитального характера

-

-

-

-

260

Социальное обеспечение

92333,3

46827,6

22035,8

23469,9

262

Пособия по социальной помощи населению

92333,3

46827,6

22035,8

23469,9

290

Прочие расходы

39816,1

13202,7

13265,4

13348,0

 

в том числе расходы капитального характера

-

-

-

-

300

Поступления нефинансовых активов

12053,4

3878,6

3932,8

4242,0

310

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

-

 

в том числе капитальное строительство

-

-

-

-

320

Увеличение стоимости нематериальных активов

4744,7

1541,3

1538,5

1664,9

330

Увеличение стоимости непроизводственных активов

-

-

-

-

340

Увеличение стоимости материальных запасов

7308,7

2337,3

2394,3

2577,1

500

Поступление финансовых активов

1032994,5

710994,5

161000,0

161000,0

530

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

1032994,5

710994,5

161000,0

161000,0