Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
Коды классификации операции сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 21 094 173,7 | 10 382 728,0 | 5 535 824,1 | 5 175 621,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги | 101 642,2 | 101 642,2 | 0,0 | 0,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 48 437,5 | 24 277,5 | 12 080,0 | 12 080,0 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 18 795 742,0 | 8 127 956,3 | 5 511 244,1 | 5 156 541,6 |
в том числе расходы капитального характера | 3 962 601,0 | 2 360 601,0 | 847 000,0 | 755 000,0 |
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств | 236 095,3 | 216 595,3 | 12 500,0 | 7 000,0 |
в том числе: капитальное строительство | 93 570,3 | 74 070,3 | 12 500,0 | 7 000,0 |
оборудование | 142 525,0 | 142 525,0 | 0,0 | 0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1 912 231,7 | 1 912 231,7 | 0,0 | 0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по ведомственной программе | 21 094 173,7 | 10 382 728,0 | 5 535 824,1 | 5 175 621,6 |
(Приложение в редакции распоряжения Правительства Красноярского края от 27 декабря 2012 года N 1073-р, - см. предыдущую редакцию).