Недействующий

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013 - 2015 годы» (с изменениями на 18 марта 2014 года)

     

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2013-2015 годы»

     


Распределение планируемых объемов финансирования
 ведомственной целевой программы «Развитие государственной
молодежной политики в Красноярском крае на 2013-2015 годы» по
кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

     
(тыс. рублей)

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый
год -
2013

Первый год планового периода - 2014

Второй год планового периода - 2015

Сумма средств краевого бюджета, всего

929 277,2

328 167,6

298 859,3

302 250,3

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

200 Расходы

929 277,2

328 167,6

298 859,3

302 250,3

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

0,0

0,0

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

220 Приобретение услуг

750,0

250,0

250,0

250,0

221 Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

в т. ч. капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

750,0

250,0

250,0

250,0

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

740 865,4

261 697,0

236 888,7

242 279,7

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

740 865,4

261 697,0

236 888,7

242 279,7

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

178 210,3

63 070,1

58 570,1

56 570,1

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению

0,0

0,0

0,0

0,0

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0,0

0,0

0,0

0,0

290 Прочие расходы

9 451,5

3 150,5

3 150,5

3 150,5

300 Поступление нефинансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

в т. ч. капитальное строительство

0,0

0,0

0,0

0,0

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

0,0

0,0

0,0

0,0

500 Поступление финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0