Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 06.12.2011 № 1054-р (Утратило силу на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 26 февраля 2013 года N 141-р)




Приложение № 10
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 29.01.2013 № 61-р

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Развитие транспортной системы
 Красноярского края на 2012-2014 годы»

     
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

(тыс. рублей)

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

Задача № 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

6 822 230,7

2 062 250,2

2 308 803,7

2 451 176,8

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

6 822 230,7

2 062 250,2

2 308 803,7

2 451 176,8

220 Приобретение услуг

6 822 230,7

2 062 250,2

2 308 803,7

2 451 176,8

221 Услуги связи

14,3

14,3

0,0

0,0

223 Коммунальные услуги

3 124,9

646,0

1 208,1

1 270,8

225 Услуги по содержанию имущества

6 741 083,9

2 043 155,3

2 282 699,6

2 415 229,0

в том числе капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

78 007,6

18 434,6

24 896,0

34 677,0

Задача № 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

5 545 027,7

1 734 829,7

2 055 058,8

1 755 139,2

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

5 462 754,8

1 699 706,8

2 031 258,8

1 731 789,2

220 Приобретение услуг

5 461 774,8

1 699 706,8

2 030 878,8

1 731 189,2

225 Услуги по содержанию имущества

5 332 403,0

1 658 035,0

1 988 778,8

1 685 589,2

в том числе капитальный ремонт

1 551 173,5

496 445,5

537 224,0

517 504,0

226 Прочие  услуги

129 371,8

41 671,8

42 100,0

45 600,0

290 Прочие расходы

980,0

0,0

380,0

600,0

300 Поступление нефинансовых активов

82 272,9

35 122,9

23 800,0

23 350,0

310 Увеличение стоимости основных средств

82 272,9

35 122,9

23 800,0

23 350,0

в том числе капитальное строительство

82 272,9

35 122,9

23 800,0

23 350,0

оборудование

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача № 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов

6 440,1

1 230,0

2 600,0

2 610,1

в том числе:

 

 

 

 

300 Поступление нефинансовых активов

6 440,1

1 230,0

2 600,0

2 610,1

310 Увеличение стоимости основных средств

6 440,1

1 230,0

2 600,0

2 610,1

в том числе капитальное строительство

0,0

0,0

0,0

0,0

оборудование

6 440,1

1 230,0

2 600,0

2 610,1

Задача № 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения

414 262,4

114 811,7

134 753,7

164 697,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

380 319,5

109 002,8

128 253,7

143 063,0

220 Приобретение  услуг

380 319,5

109 002,8

128 253,7

143 063,0

225 Услуги по содержанию имущества

364 681,1

104 264,4

123 653,7

136 763,0

в том числе капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие  услуги

15 638,4

4 738,4

4 600,0

6 300,0

300 Поступление нефинансовых активов

33 942,9

5 808,9

6 500,0

21 634,0

310 Увеличение стоимости основных средств

33 655,9

5 521,9

6 500,0

21 634,0

в том числе капитальное строительство

0,0

0,0

0,0

0,0

оборудование

33 655,9

5 521,9

6 500,0

21 634,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

287,0

287,0

0,0

0,0

Задача № 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

10 658 797,0

2 320 716,0

3 254 926,0

5 083 155,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

2 301 579,4

773 006,7

28 008,6

1 500 564,1

220 Приобретение услуг

2 301 579,4

773 006,7

28 008,6

1 500 564,1

224 Арендная плата за пользование имуществом

7,3

7,3

0,0

0,0

226 Прочие услуги

1 923 063,4

394 490,7

28 008,6

1 500 564,1

290 Прочие расходы

378 508,7

378 508,7

0,0

0,0

300 Поступление нефинансовых активов

8 357 217,6

1 547 709,3

3 226 917,4

3 582 590,9

310 Увеличение стоимости основных средств

8 357 217,6

1 547 709,3

3 226 917,4

3 582 590,9

в том числе капитальное строительство

8 357 217,6

1 547 709,3

3 226 917,4

3 582 590,9

оборудование

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача № 6.  Повышение качества выполняемых дорожных работ

41 979,8

21 847,1

7 905,7

12 227,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

32 557,7

12 925,0

7 655,7

11 977,0

220 Приобретение услуг

32 557,7

12 925,0

7 655,7

11 977,0

225 Услуги по содержанию имущества

19 065,0

7 430,0

5 670,0

5 965,0

в том числе капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие  услуги

13 492,7

5 495,0

1 985,7

6 012,0

300 Поступление нефинансовых активов

9 422,1

8 922,1

250,0

250,0

310 Увеличение стоимости основных средств

9 422,1

8 922,1

250,0

250,0

в том числе капитальное строительство

0,0

0,0

0,0

0,0

оборудование

9 422,1

8 922,1

250,0

250,0

Задача № 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них

550 412,0

242 515,6

153 948,2

153 948,2

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

550 412,0

242 515,6

153 948,2

153 948,2

250 Безвозмездные перечисления бюджетам

550 412,0

242 515,6

153 948,2

153 948,2

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

550 412,0

242 515,6

153 948,2

153 948,2

в том числе расходы капитального характера

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача № 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и ремонту подъездов к садоводческим обществам

27 850,9

27 850,9

0,0

0,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

27 850,9

27 850,9

0,0

0,0

250 Безвозмездные перечисления бюджетам

27 850,9

27 850,9

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

27 850,9

27 850,9

0,0

0,0

в том числе расходы капитального характера

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача № 9. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них

43 675,6

43 675,6

0,0

0,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

43 675,6

43 675,6

0,0

0,0

220 Приобретение услуг

43 675,6

43 675,6

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию имущества

42 369,3

42 369,3

0,0

0,0

в том числе капитальный ремонт

17 844,0

17 844,0

0,0

0,0

226 Прочие  услуги

1 306,3

1 306,3

0,0

0,0

Задача № 10. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

7 769 556,4

2 542 822,4

2 613 367,0

2 613 367,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

7 769 556,4

2 542 822,4

2 613 367,0

2 613 367,0

220 Приобретение услуг

145 377,1

145 377,1

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию имущества

145 086,9

145 086,9

0,0

0,0

в том числе капитальный ремонт

145 086,9

145 086,9

0,0

0,0

226 Прочие  услуги

290,2

290,2

0,0

0,0

250 Безвозмездные перечисления бюджетам

7 624 179,3

2 397 445,3

2 613 367,0

2 613 367,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

7 624 179,3

2 397 445,3

2 613 367,0

2 613 367,0

в том числе расходы капитального характера

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача № 11. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

3 793 000,0

793 000,0

1 700 000,0

1 300 000,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

3 793 000,0

793 000,0

1 700 000,0

1 300 000,0

250 Безвозмездные перечисления бюджетам

3 793 000,0

793 000,0

1 700 000,0

1 300 000,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 793 000,0

793 000,0

1 700 000,0

1 300 000,0

в том числе расходы капитального характера

3 793 000,0

793 000,0

1 700 000,0

1 300 000,0

Задача № 12.  Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

447 000,0

447 000,0

0,0

0,0

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

447 000,0

447 000,0

0,0

0,0

250 Безвозмездные перечисления бюджетам

447 000,0

447 000,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

447 000,0

447 000,0

0,0

0,0

в том числе расходы капитального характера

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача № 13. Развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение эффективности его функционирования

1 080 544,5

474 119,7

303 212,4

303 212,4

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

1 080 544,5

474 119,7

303 212,4

303 212,4

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

1 080 544,5

474 119,7

303 212,4

303 212,4

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

91 231,5

30 410,5

30 410,5

30 410,5

в том числе расходы капитального характера

0,0

0,0

0,0

0,0

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

989 313,0

443 709,2

272 801,9

272 801,9

Задача № 14. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан

3 497 409,9

1 369 982,1

1 063 713,9

1 063 713,9

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

3 497 409,9

1 369 982,1

1 063 713,9

1 063 713,9

250 Безвозмездные перечисления бюджетам

48 111,3

48 111,3

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

48 111,3

48 111,3

0,0

0,0

в том числе расходы капитального характера

 

48 111,3

 

 

260 Социальное обеспечение

3 449 298,6

1 321 870,8

1 063 713,9

1 063 713,9

262 Пособия по социальной помощи населению

3 449 298,6

1 321 870,8

1 063 713,9

1 063 713,9