Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача № 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 6 822 230,7 | 2 062 250,2 | 2 308 803,7 | 2 451 176,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 6 822 230,7 | 2 062 250,2 | 2 308 803,7 | 2 451 176,8 |
220 Приобретение услуг | 6 822 230,7 | 2 062 250,2 | 2 308 803,7 | 2 451 176,8 |
221 Услуги связи | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
223 Коммунальные услуги | 3 124,9 | 646,0 | 1 208,1 | 1 270,8 |
225 Услуги по содержанию имущества | 6 741 083,9 | 2 043 155,3 | 2 282 699,6 | 2 415 229,0 |
в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 78 007,6 | 18 434,6 | 24 896,0 | 34 677,0 |
Задача № 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 5 545 027,7 | 1 734 829,7 | 2 055 058,8 | 1 755 139,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 5 462 754,8 | 1 699 706,8 | 2 031 258,8 | 1 731 789,2 |
220 Приобретение услуг | 5 461 774,8 | 1 699 706,8 | 2 030 878,8 | 1 731 189,2 |
225 Услуги по содержанию имущества | 5 332 403,0 | 1 658 035,0 | 1 988 778,8 | 1 685 589,2 |
в том числе капитальный ремонт | 1 551 173,5 | 496 445,5 | 537 224,0 | 517 504,0 |
226 Прочие услуги | 129 371,8 | 41 671,8 | 42 100,0 | 45 600,0 |
290 Прочие расходы | 980,0 | 0,0 | 380,0 | 600,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 82 272,9 | 35 122,9 | 23 800,0 | 23 350,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 82 272,9 | 35 122,9 | 23 800,0 | 23 350,0 |
в том числе капитальное строительство | 82 272,9 | 35 122,9 | 23 800,0 | 23 350,0 |
оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 |
в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
оборудование | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 |
Задача № 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | 414 262,4 | 114 811,7 | 134 753,7 | 164 697,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 380 319,5 | 109 002,8 | 128 253,7 | 143 063,0 |
220 Приобретение услуг | 380 319,5 | 109 002,8 | 128 253,7 | 143 063,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 364 681,1 | 104 264,4 | 123 653,7 | 136 763,0 |
в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 15 638,4 | 4 738,4 | 4 600,0 | 6 300,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 33 942,9 | 5 808,9 | 6 500,0 | 21 634,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 33 655,9 | 5 521,9 | 6 500,0 | 21 634,0 |
в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
оборудование | 33 655,9 | 5 521,9 | 6 500,0 | 21 634,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 287,0 | 287,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 10 658 797,0 | 2 320 716,0 | 3 254 926,0 | 5 083 155,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 2 301 579,4 | 773 006,7 | 28 008,6 | 1 500 564,1 |
220 Приобретение услуг | 2 301 579,4 | 773 006,7 | 28 008,6 | 1 500 564,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 1 923 063,4 | 394 490,7 | 28 008,6 | 1 500 564,1 |
290 Прочие расходы | 378 508,7 | 378 508,7 | 0,0 | 0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 8 357 217,6 | 1 547 709,3 | 3 226 917,4 | 3 582 590,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 8 357 217,6 | 1 547 709,3 | 3 226 917,4 | 3 582 590,9 |
в том числе капитальное строительство | 8 357 217,6 | 1 547 709,3 | 3 226 917,4 | 3 582 590,9 |
оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 6. Повышение качества выполняемых дорожных работ | 41 979,8 | 21 847,1 | 7 905,7 | 12 227,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 32 557,7 | 12 925,0 | 7 655,7 | 11 977,0 |
220 Приобретение услуг | 32 557,7 | 12 925,0 | 7 655,7 | 11 977,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 19 065,0 | 7 430,0 | 5 670,0 | 5 965,0 |
в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 13 492,7 | 5 495,0 | 1 985,7 | 6 012,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 9 422,1 | 8 922,1 | 250,0 | 250,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 9 422,1 | 8 922,1 | 250,0 | 250,0 |
в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
оборудование | 9 422,1 | 8 922,1 | 250,0 | 250,0 |
Задача № 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 |
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и ремонту подъездов к садоводческим обществам | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 9. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них | 43 675,6 | 43 675,6 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 43 675,6 | 43 675,6 | 0,0 | 0,0 |
220 Приобретение услуг | 43 675,6 | 43 675,6 | 0,0 | 0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 42 369,3 | 42 369,3 | 0,0 | 0,0 |
в том числе капитальный ремонт | 17 844,0 | 17 844,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 1 306,3 | 1 306,3 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 10. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | 7 769 556,4 | 2 542 822,4 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 7 769 556,4 | 2 542 822,4 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 |
220 Приобретение услуг | 145 377,1 | 145 377,1 | 0,0 | 0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 145 086,9 | 145 086,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе капитальный ремонт | 145 086,9 | 145 086,9 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 290,2 | 290,2 | 0,0 | 0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 7 624 179,3 | 2 397 445,3 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 624 179,3 | 2 397 445,3 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 |
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 11. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 |
в том числе расходы капитального характера | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 |
Задача № 12. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача № 13. Развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение эффективности его функционирования | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 91 231,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | 30 410,5 |
в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 989 313,0 | 443 709,2 | 272 801,9 | 272 801,9 |
Задача № 14. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан | 3 497 409,9 | 1 369 982,1 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 3 497 409,9 | 1 369 982,1 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 48 111,3 | 48 111,3 | 0,0 | 0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 48 111,3 | 48 111,3 | 0,0 | 0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
| 48 111,3 |
|
|
260 Социальное обеспечение | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 |