Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
тыс. рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в том числе по годам | ||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 90 556 942,7 | 34 315 741,2 | 28 178 071,8 | 28 063 129,7 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 77 632 162,4 | 29 752 001,1 | 23 634 257,4 | 24 245 903,9 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 625 329,9 | 1 174 460,1 | 1 225 326,0 | 1 225 543,8 |
211 Заработная плата | 2 771 696,8 | 897 546,6 | 937 045,6 | 937 104,6 |
212 Прочие выплаты | 17 011,8 | 6 009,2 | 5 431,4 | 5 571,2 |
213 Начисления на оплату труда | 836 621,3 | 270 904,3 | 282 849,0 | 282 868,0 |
220 Приобретение услуг | 1 092 275,1 | 325 660,1 | 383 685,6 | 382 929,4 |
221 Услуги связи | 17 291,7 | 5 896,7 | 5 625,8 | 5 769,2 |
222 Транспортные услуги | 24 291,6 | 6 362,4 | 8 860,2 | 9 069,0 |
223 Коммунальные услуги | 259 429,2 | 74 912,9 | 88 734,0 | 95 782,3 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 853,0 | 422,6 | 212,5 | 217,9 |
225 Услуги по содержанию имущества | 492 796,1 | 144 859,9 | 176 874,7 | 171 061,5 |
в том числе капитальный ремонт | 284 494,1 | 0,0 | 145 548,1 | 138 946,0 |
226 Прочие услуги | 297 613,5 | 93 205,6 | 103 378,4 | 101 029,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 11 637 187,8 | 4 346 115,7 | 2 482 666,9 | 4 808 405,2 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 11 637 187,8 | 4 346 115,7 | 2 482 666,9 | 4 808 405,2 |
в том числе капитального характера | 84 952,7 | 0,0 | 37 682,1 | 47 270,6 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 59 976 740,2 | 22 668 617,7 | 19 512 210,6 | 17 795 911,9 |
260 Социальное обеспечение | 1 252 093,6 | 1 216 407,8 | 16 640,8 | 19 045,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 252 093,6 | 1 216 407,8 | 16 640,8 | 19 045,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
290 Прочие расходы | 48 535,8 | 20 739,7 | 13 727,5 | 14 068,6 |
300 Поступление нефинансовых активов | 12 924 780,3 | 4 563 740,1 | 4 543 814,4 | 3 817 225,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 11 104 881,1 | 3 803 451,9 | 3 982 339,9 | 3 319 089,3 |
в том числе капитальное строительство | 9 735 200,8 | 2 582 722,9 | 3 932 124,0 | 3 220 353,9 |
оборудование | 1 369 680,3 | 1 220 729,0 | 50 215,9 | 98 735,4 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 819 899,2 | 760 288,2 | 561 474,5 | 498 136,5 |
500 Поступление финансовых активов | 760 288,2 | 77 112,2 | 0,0 | |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |