Действующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.11.2011 № 1043-р

     

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
 «Развитие системы здравоохранения
 Красноярского края»
на 2012-2014 годы

     
Распределение
 планируемых объемов финансирования
 ведомственной целевой программы по кодам
 классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)


тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Объем  финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в том числе по годам
(текущий год и плановый период)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Сумма средств краевого бюджета, всего

90 556 942,7

34 315 741,2

28 178 071,8

28 063 129,7

в том числе:

200 Расходы

77 632 162,4

29 752 001,1

23 634 257,4

24 245 903,9

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

3 625 329,9

1 174 460,1

1 225 326,0

1 225 543,8

211 Заработная плата

2 771 696,8

897 546,6

937 045,6

937 104,6

212 Прочие выплаты

17 011,8

6 009,2

5 431,4

5 571,2

213 Начисления на оплату труда

836 621,3

270 904,3

282 849,0

282 868,0

220 Приобретение услуг

1 092 275,1

325 660,1

383 685,6

382 929,4

221 Услуги связи

17 291,7

5 896,7

5 625,8

5 769,2

222 Транспортные услуги

24 291,6

6 362,4

8 860,2

9 069,0

223 Коммунальные услуги

259 429,2

74 912,9

88 734,0

95 782,3

224 Арендная плата за пользование имуществом

853,0

422,6

212,5

217,9

225 Услуги по содержанию имущества

492 796,1

144 859,9

176 874,7

171 061,5

в том числе капитальный ремонт

284 494,1

0,0

145 548,1

138 946,0

226 Прочие услуги

297 613,5

93 205,6

103 378,4

101 029,5

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

11 637 187,8

4 346 115,7

2 482 666,9

4 808 405,2

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

11 637 187,8

4 346 115,7

2 482 666,9

4 808 405,2

в том числе капитального характера

84 952,7

0,0

37 682,1

47 270,6

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

59 976 740,2

22 668 617,7

19 512 210,6

17 795 911,9

260 Социальное обеспечение

1 252 093,6

1 216 407,8

16 640,8

19 045,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению

1 252 093,6

1 216 407,8

16 640,8

19 045,0

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0,0

0,0

0,0

0,0

290 Прочие расходы

48 535,8

20 739,7

13 727,5

14 068,6

300 Поступление нефинансовых активов

12 924 780,3

4 563 740,1

4 543 814,4

3 817 225,8

310 Увеличение стоимости основных средств

11 104 881,1

3 803 451,9

3 982 339,9

3 319 089,3

в том числе капитальное строительство

9 735 200,8

2 582 722,9

3 932 124,0

3 220 353,9

оборудование

1 369 680,3

1 220 729,0

50 215,9

98 735,4

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

1 819 899,2

760 288,2

561 474,5

498 136,5

500 Поступление финансовых активов

760 288,2

77 112,2

0,0

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности  по бюджетным кредитам